资产负债表应付职工薪酬和应交税费是负数表示什么?
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2019-11-05
餐补和交通补随工资一起计提个税,那么实际分录是这样吗?借:管理费用/销售费用--工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬--福利费
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2018-04-03
如果12月工资表没出来,能不能计提工资,还是说等工资发放按实际发放金额借管理费用贷应付职工薪酬应付职工薪酬 贷银行存款 记在一张凭证上?
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2019-01-16
汇算清缴工资薪金是填写应付职工薪酬借方发生额,还是贷发发生额
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2023-03-09
老师您好,为什么我的资产负债表里面的应付职工薪酬薪酬里面出现了负数,我看了明细,应付工资是每个都计提的了,就是缴纳员工五险的时候出现了负数,分录我是这样写的,借:应付职工薪酬薪酬—社会保险费—养老保险 贷:银行存款
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2020-01-15
职工工资的时候 计提借管理费用-职工工资 贷应付职工薪酬 发放时借应付职工薪酬 贷银行存款 那么累计折旧是不是计提借管理费用 贷累计折旧 然后借累计折旧 贷固定资产
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2018-10-26
工会经费单位缴纳部分要做计提,个人部分缴纳部分在其他应收款,工会经费实际缴纳是直接冲减其他应收款,不用计提是吗 计提: 借:管理费用-工会经费(单位) 贷:应付职工薪酬-工会经费(单位部分) 交纳: 借:应付职工薪酬-工会经费(单位) 其他应收款-工会经费 贷:银行存款 这样处理对吗
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2020-05-14
老师 年报里面的工薪调整账载金额是计提的应付职工薪酬的数,还是管理费用的职工工资
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2019-04-23
老师,应付职工薪酬-应付社会保险费和其他应收款-代扣职工社保代表的金额分别是什么
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2019-11-23
职工教育经费可以直接计入管理费用不通过应付职工薪酬反映吗?
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2020-04-24
计提工资 借:管理费用 5000 贷:应付职工薪酬 5000发放工资 借:应付职工薪酬 5000 贷:其他应付款-社保409.9 其他应付款-公积金 153 应交税费-应交个人所得税 28.11 银行存款 4408.99第二种 计提工资:借:管理费用 5000
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2017-09-15
老师,实际工作中这样做工资对吗? 1. 计提工资 借:xx费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资(实际应发的工资) 2. 计提社保(企业部分) 借:xx费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保、公积金(个人) 3. 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保、公积金(个人部分)     应交税费——应交个人所得税     库存现金/银行存款 4. 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   贷:库存现金/银行存款 5. 上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
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2020-03-26
应付职工薪酬科目下挂着工资余额,能不能做一笔收到法人借款,把应付职工工资科目平了,
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2018-06-06
2018年的账务,单位社保每月从往来款直接转入管理费用,未经过应付职工薪酬科目,现在汇算清缴需不需要调账过一下应付职工薪酬
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2019-03-27
老师,请详细介绍一下应付职工薪酬在资产负债表中的列报方式,应付职工薪酬哪些项目属于短期,哪些明细属于长期,具体如何填列?
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2021-07-10
借:管理费用等--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费 借:应付职工薪酬--福利费 贷:银行存款/库存现金,可以直接做借管理费用—福利费,贷现金吗?
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2020-03-20
账本是借:管理费用――福利费贷:库存现金。不是贷:应付职工薪酬――福利费。这是2016年做的,没法改了,那这种情况那需要把管理费用福利费的数填在职工薪酬表的职工福利费那里吗?
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2017-05-15
老师,我想请问一下职工福利费用这个会计分录 比如,向公司每月举行一次公司员工聚会,那这个费用需不需要从借:管理费用~应付职工薪酬~福利费用 贷:应付职工薪酬~福利费用 还是说直接是 借:管理费用~福利费 贷:现金
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2019-08-01
上月过节发放职工福利物品做分录 借:管理费用-职工福利费 贷:银行存款,漏了转应付职工薪酬科目,这个月怎么补上
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2019-03-09
老师,我们公司20.1.15发放了销售奖励,20.5.5因疫情原因客户退单,销售员退回奖励,我的分录可以这样写吗?计提和发放:借:销售费用-福利费1000贷:应付职工薪酬-职工福利费1000借:应付职工薪酬-职工福利费1000贷:库存现金1000退回时借:应付职工薪酬-职工福利费1000贷:销售费用-福利费1000借:库存现金1000贷:销售费用-福利费1000
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2020-06-07