建筑公司开工程发票的收入,  借:应收账款等科目 贷:主营业务收入 收到客户工程款后   借:银行存款  贷:应收账款等科目 老师请问是这样吗,请详细回答 开发票前后应该怎么做会计分录,谢谢
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2020-12-10
借:其他应付款~财政补贴款 贷:以前年度损益调整 贷:应交税金~应交增值税~销项税 这样调整之后!我在申报增值税时在附表的无票销售栏内填写!增加销售收入增加销项税!这笔收入用交印花税吗?
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2020-01-07
老师,帮其他公司代开发票时 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费,收到款后 借 银行存款 贷 应收账款 过后又通过公户把钱转给别人私户了该怎么做分录
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2022-02-20
老师,我新到一个公司,应收票据账上余额600多万,而且超过一年以上了,承兑汇票也没有了,这怎么处理呢?这总挂账也不符合情理呀
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2020-01-04
老师,收到商业承兑汇票,是不是计入应收票据?
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2020-05-15
现金付款后,对方开具发票,除了用发票入账外,还需要对方补开收据么?收到的发票是否可以替代收据? 另外,用什么原始凭据可以证明是现金支付的呢?
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2018-09-18
老师好,2019年8月购入原材料收到发票两张,金额110800和金额112000。当月112000的正常走账,借原材料:99115.04 应交增值税12884.96 贷:应付账款,由于另一张没有认证当月做了借:原材料98053.1 其他应收款12746.9 贷:应付账款110800。到了9月先做了凭证 借:应交增值税 12746.9 贷:其他应收款12746.9,按说这样该结束了,后来认证发票后,把110800的发票又走了一遍借:原材料 98053.1 应交增值税12746.9贷:应付账款110800。10月份发现了以后通知会计调账了,结果今天才发现她10月只做了 借:应付账款 12746.9 贷:应交增值税 12746.9 的税费调整,原材料没有调,现在已经4月份了跨年结果账了,尚未所得税汇算,请问现在怎么调整呢!
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2020-04-06
老师 签订了一个3年房屋租赁合同 现在要根据合同挂账 我是应该按3年的合同金额挂账 还是按一年的金额挂账?挂账是 借 应收款 贷 经营收入
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2022-10-21
红冲一笔分录:借,预收账款 贷,其他收益 现在调报表应该怎么调呢?
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2018-10-17
请问银行承兑汇票贴现时是银行付款还是承兑人付款
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2022-01-18
老师,我发现以前会计18.12有一笔收入做成了现金收入,借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费,今年这个单位转帐过来了,我是不是把以前那笔帐冲红, 借:库存现金(红字)贷:以前年度损益调整 红字 应交税费 红字,然后现在做一笔 借:银行存款 贷应收账款 是这样吗
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2019-04-11
请问:是不是只要收到专票都需要价税分离?无论票据金额多少?(如: 借销售费用34.09元 应交-进项 2.05元 贷:银行存款 36.14元)
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2020-07-04
不附追索权和附追索权的银行承兑汇票,做会计分录的时候有区别吗?为什么一个是短期借款,一个是应收票据
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2022-03-03
企业向企业借款,支付的利息凭据是什么?如果对方不开具发票,至出示收据可否入账?
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2018-12-11
应收款中上期有结余,下次收回订单款时需要应收款冲减结余金额吗。但出现负数。需要怎么调整。应收账款期末借方结余金额为935.4订单货款金额不含税为1746。本期收到货款时是如下分录吗借:银行存款 1746贷:应收账款 1746本期结余为负数-810.6
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2017-05-23
购买材料先交押金2000.而后付材料款5000扣除押金.付尾款3000如何记帐? 交押金 借:应收帐款2000 贷:现金2000 付材料款并将押金抵扣材料款如何记帐? 借:应付帐款5000 货:应收帐款2000 银行存款3000
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2019-05-10
重分类 应收账款的贷放到预收账款 那报表的原有数据预收账款该怎么处理 还有应收账款 应付账款 预付账款 原有数据如何调整
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2023-05-11
重分类 应收账款的贷放到预收账款 那报表的原有数据预收账款该怎么处理 还有应收账款 应付账款 预付账款 原有数据如何调整
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2023-05-11
老师帮我看下 a 公司打款给我们 借:银行存款 贷:应收账款 支付的信息费 借:财务费用-手续费 贷:银行存款 期间产生的活动经费 借:管理费用-开办费 贷:银行存款 借:管理费用~办公费 贷:银行存款 借:管理费用-职工酬 贷:银行存款 驾驶员预支的运输费或者结账 借:预付账款 贷:银行存款 驾驶员结账 借:应付账款 贷:预付账款 贷:银行存款 开具发票销项 借:应收账款 贷:主营业收入 贷:应交税销项 开具发票进项 借:主营业 贷:应付款 付款给公司时 借:应付账款 贷:银行存款 谢谢老师~麻烦你了老师
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2019-07-28
老师,尚未收到货款但是已经把发票开出,是不是应该走 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
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2019-04-15