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免征的增值税在年报中填写在营业外收入的哪个项目?政府补助还是其他
3/2203
2017-05-21
我单位承包学校食堂,餐饮费的30%作为承包费用给学校,请问我们可以按70%确认收入交增值税吗?
1/1617
2019-08-31
我单位承包学校食堂,餐饮费的30%作为承包费用给学校,请问我们可以按70%确认收入交增值税吗?
1/2171
2019-08-31
增值税季度9万以下免交,这个记在补贴收入中还是营业外收入-政府补助中
1/803
2017-01-10
小规模的公司,收入的会计分录:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 为什么有的会计入的是:应交税费-应交增值税-销项税额,不是一般纳税人才是这样的吗
2/1029
2016-08-03
老师我们是小规模纳税人,做培训的,好多学生缴费了都不开发票但是款转我们对公账户了,然后我是准备填个未开票收入报增值税的,增值税申报表的小规模纳税人的未开票收入要填哪里,记得一般纳税人增值税申报表有个未开票收入的
2/19
2023-10-09
为什么预交增值税期末要转入未交增值税
1/650
2019-05-18
老师你好,我们是物业公司,小规模,1月份收到工行交来1年的物业费60600,税务局代开了增值税专用发票增值税600已经交了,请问如果2月份分摊物业费收入时 借:预收账款5000,贷:主营业务收入5000,增值税申报表应该怎么填?
2/467
2022-01-07
甲企业为增值税一般纳人,主要从事高档化妆品生产和销售,2017年11月份发生以下业务: (1)从境外进口A型号高档化妆品一批,海关审定的货价200万元,运抵我国关境内输入地点起卸前的运输费20万元、保险费5万元、包装费10万元。 (2)将上月外购的成本为100万元的化工原料全部发往乙公司(增值税一般纳税人),委托其加工成B型号高档化妆品;乙公司收取不含税加工费20万元并开具增值税专用发票,乙公司无B型号高档化妆品的销售价格。 3). 有关乙公司受托加工B型号高档化妆品,下列计算列式中,正确的是( ) A.乙公司应代收代缴的消费税 =(100 + 20)÷(1 + 15%)× 15% = 15.65(万元) B.乙公司应代收代缴的消费税 =(100 + 20)÷(1 - 15%)× 15% = 21.18(万元) C.乙公司应缴纳的增值税 = 20 × 17% = 3.4(万元) D.乙公司应缴纳韵增值税 =(100 + 20)× 17% = 20.4(万元) 是按照哪一道公式
1/3710
2018-05-08
三日收到宏大公司投入的一台设备增值锐专用发票上注名的存款为200000元,增值税税额为26000
1/544
2022-04-23
因为是刚刚起步的小规模物业公司,一年总体收入都不达120万,但因为是预收一年的物业费(还没有开发票),前面两个季度一次性确认收入的话就需要交增值税,但后面两个季度又几乎没有收入。请问我可以按月确定增值税收入吗?这样就可以享受到国家免征增值税的税收优惠。
1/1016
2019-06-01
本月代开增值税发票且本月又作废,但此增值税已交,请问我这月确认收入并做相反分录吗,下月退税又怎样做分录呢
1/614
2019-06-25
老师,提前开票还没发货,不想当期确认收入,但是涉及增值税。能不能先借:应收账款贷应交增值税-销项税。发货后:借应收账款贷主营业务收入同时结转成本。收到货款后冲应收账款?
1/564
2019-02-28
老师,服务业公司为小规模纳税人,增值税3%,城市维护是增值税*0.07*.0.5,教育费附加是增值税*0.03*.0.5,地方教育费附加增值税*0.02*.0.5,企业所得税是不含税营业收入-费用成本*0.2吗?
1/731
2020-06-04
我公司17年第四季度销售额未达9万不需要缴纳增值税,但我做账时忘记在12月末把第四季度借方的应交税费-应交增值税2111.64元结转到营业外收入了。今年4月初不做了这笔增值税结转分录,借:应交税费-应交增值税 贷:利润分配-未分配利润。那我现在做17年度所得税汇算清缴时营业外收入的金额应增加2111.64元,是应该在汇算清缴的哪张表上增加,时一般企业收入明细表中的营业外收入直接增加2111.64吗?
1/713
2018-04-28
甲企业为增值税一般纳税人,2019年2月份购进一批原材料,用于生产免征增值税货物A和应计算缴纳增值税的货物B,取得的增值税专用发票上注明价款8600元,增值税1376元。当月销售A货物取得销售收入9300元,销售B货物取得含税销售收入14040元,已知增值税税率为16%,则甲企业2019年2月份应缴纳的增值税为( )元。 A.2982.66 B.1158.43 C.1804.26 D.879.46
1/2910
2019-08-01
3月免征增值税2000元,现在红冲发票了我是不是借:应交增值税2000红字货:营业外收入2000红字
4/1071
2020-07-05
营利性民营医院提供医疗服务收入是取得执照3年内免征增值税还是就是免征增值税呢?
2/1340
2022-03-11
,老师。从HG公司购入3W材料一批,增值税专用发票上载明:价款为400000元,增值税税额为52000元。3W材料以验收入库,货税款尚未支付
1/966
2021-11-12
老师,请问我公司收到租金。 借:银行存款 贷:其他业务收入—租金 应交税费—应交增值税(销项税额) 月尾的时候怎么计提增值税?
1/548
2016-12-06
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