老师好!我现在学做:深圳市金马商贸有限公司经营期的资产负债表,我两边数据都平衡了,但点击提交答案却有错误的地方。就是预付账款和应付账款两科目。预付账款起初数为4404元,本期-86051元,应付账款起初为0,期末为u45900元,。现在正确答案反映:预付账款还是起初数4404元,应付账款却是45900+86051+4404,老师我看不懂,却帮忙解释一下,谢谢!
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2016-10-15
预付总公司帐款,后来没有商品,又退回货款到预付帐款,借:应付帐款 贷方是什么
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2018-11-08
老师您好,我今年有一笔汇款,没有发票,到年底了,我该怎么调整。我给客户汇款3000元,这笔钱是退款,客户说这个没有发票,我当时做的凭证是,借,预付账款,贷,银行存款,年底怎么调啊
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2016-11-23
预付房租50万,借:预付账款 500000 贷:银行存款500000;发票可能要几个月才开给我们,那我是不是当月就要做待摊?借:待摊费用20000 贷:预付账款20000 是这样做吗?那等到拿到发票了怎么做呢?
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2017-06-05
总公司欠我们16万多的货,我能不能把这个账做进应收款里?还是做到预付账款里?
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2018-06-28
您好,我刚入职几天,看之前的账,有一笔预付账款,我们把款付过去了,没收到发票。之前的会计做的是借:预付账款,贷:银行存款,现在收到发票了我要怎么冲平呢? 这个发票开的是材料,但是实际上我们没有购买他的材料,他是挂在我们这儿帮他做工程。
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2020-03-29
您好,我刚入职几天,看之前的账,有一笔预付账款,我们把款付过去了,没收到发票。之前的会计做的是借:预付账款,贷:银行存款,现在收到发票了我要怎么冲平呢? 这个发票开的是材料,但是实际上我们没有购买他的材料,他是挂在我们这儿帮他做工程。
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2020-03-27
这是红字冲销更正错误的凭证 摘要有误 这么做没问题对吧 可以只调整预付账款 不调整银行存款吗
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2019-11-06
12月错将贷方预付账款108800记成贷:银行存款,现在报表已上交税局,请问我现在是否可以改动凭证,纠正过来?这样12月的报表就有些变动了?
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2018-01-15
上个月钱付了发票未到,借,预付账款,贷,银存,这个月发票到了,借,长期待摊费用,贷,预付账款,那摊销是从上个月摊销还是这个月摊销?
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2018-07-05
预付账款结账科目余额表借方还有数,是什么意思?
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2020-12-09
预付的账款后面对方没开票过来的,要怎么做账的
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2018-09-21
老师 给电力公司交的电费 只有收据 发票下个月才能开 支付电费拿到收据时 借:预付账款 贷:银行存款 下月拿到发票 借:管理费用 贷:预付账款?分录正确么?
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2020-04-10
预付项目工程款,摘要写成:预付**项目工程款 还是写成:预付**公司工程款,那个摘要写的合理一些
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2018-12-30
经营性应收项目的减少=?   我的应收款期初没有,只有期末数67032,其他应收款期初487329,其他应收款期末492629, 预付账款期初10824387.2,预付账款期末数12016261,得数怎么填?
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2018-11-14
发现去年有笔预付账款做到应收账款借方科目里面了,今年可以红字冲销借:应收账款693元、原材料8761.06元、应交税费-进项税1138.94元,贷:银行存款10593元;然后再做一张正确的蓝字。老师这样可以吗?
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2020-05-22
(内账)老师,我收客户定金的时候,是这样做分录的,借:其他应付款-老板2000,贷:应收账款-某客户2000,(小企业不设预收账款科目),然后退款给客户的时候,又从银行退回去,并不抵消老板的其他应付款的,退款回去怎么做分录啊?借:贷:应收账款-某客户2000 ,贷:银行存款2000,那还有其他应付款平不了呢?怎么办?
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2021-02-27
初始化银行存款,应收账款,预付账款,库存商品这些都有余额,要试算平衡,对应的贷方要写什么啊
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2019-11-07
预付款支付一部分设备款,为什么要先从银行存款中提预付款?资产类分录中的购买设备的那个题
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2016-08-23
老师,外汇第一次预付款,是要先提交预付款报告再付款吗?在外汇监测系统中提交预付款报告后,马上可以付款吗?需要等待审批通过回复吗?
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2019-04-30