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非货币性资产交换中,为什么要把销项税计入到固定资产清理当中? 借:固定资产清理 贷:应交税费-增值税销项税
1/3211
2019-11-12
当月做投资款,下月交印花税,当月要不要计提印花税,借:税金附加 贷:应交税费--印花税
1/1517
2017-08-01
老师,请问下,如果进项大于销项,那增值税税金结转分录是不是这样,借:应交税费~应交增值税(销项税额) 应交税费~应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费~应交增值税(进项税额)
1/749
2019-08-05
实收资本计提印花税的分录是借应交税金_印花税贷应付账款_印花税么
1/819
2018-11-07
老师:您好!19年12月有一笔分录是借:应交税费_应交税金_待认证进项税 贷:应付帐款,年底需要做结转分录吗?待认证进项税这科目一般在什么情况下使用?
1/392
2020-02-16
丁老师,您好! 我想问下 借:原材料40000 应交税费:6800 贷:应付账款:46800 怎么画T字型结构?
1/590
2019-10-16
1月多开了一张10000的专票,现在冲红了,问,在1月的应收不增加的情况下,1月会计分录怎么做,就是贷应交税费,借方怎么做
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2019-12-16
个人所得税应该设置在应交税费/应交个人所得税,一级科目应交税费,二级直接应交个人所得税吗
1/2643
2020-03-10
老师 计提工资全额计提借管理费-工资 5000贷应付工资 5000 发放工资时借应付工资5000贷其他应收款-个人五险一金1000 应交税费-个人15 现金3995 对吗
1/441
2016-09-22
小规模公司,确定收入时,贷:应交税费——应交增值税,等到季末缴纳时,是借:应交税费——未交增值税还是借:应交税费——应交增值税,贷:银行存款
5/2109
2019-12-02
每个月月末不是要结转增值税吗,每个月月末做的会计分录是:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) ,贷:应交税费—未交增值税那在做这个分录之前,需不需要先把“应交税费-应交增值税(进项税额)”和“应交税费-应交增值税(销项税额)”这两个科目先转到“应交税额-应交增值税(转出未交增值税)”这个科目,
1/522
2019-03-07
老师,我想请问下公司是2014年注册资本200万,2018年加注册资本1000万,但是至今实缴资本为0,这个能认为公司是无收入来源吗?次公司一年缴税上千万,需要什么资料证明这家公司的收入来源呢
3/700
2020-03-16
老师请问:之前因把应交税费-应交增值税-待认证进项税额做到:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税中,再做调整科目时,是不是:借:应交税费-应交增值税-待认证进项税 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税,这个分录对吗?
1/625
2016-12-21
你好老师,进项票认证完成后,做分录是借:应交税费—应交增值税(待认证进项税)贷:应交税费—应交增值税(待抵扣进项税),还是直接转到应交税费—应交增值税(进项税)?
1/570
2019-07-14
老师,我们是房地产开发公司,往监管户交存现金,交的是每户业主的房款,交款单位,款项来源填什么
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2019-12-08
有没有系统的工资表可以反应哪些项目要交个税哪些不要交个税,
1/528
2017-03-03
负债总额为126883.47万元,其中各项存款102293万元,向中央银行借款22276万元,银行同业存款23.11万元,应付利息1809.85万元,薪酬 113.21万元,应交税费29.42万元,其 他应付款261.94万元,递延收益 76.68万元。分析该银行发展状况
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2024-04-28
软件退税的会计分录该怎么做?超税负3%返还的 要先交后退 做法是:1、 借:应收账款 117 贷 主营业务收入 100 应交税费-应交增值税-销项税 172、借:应交税费-应交增值税-销项税17 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 173、借: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 17 贷 应交税费-未交增值税 174、借:应交税费-未交增值税 17 贷:银行存款175、借:银行存款 14 贷 营业外收入 14这样做不对么
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2017-02-07
公司有进项留抵,没有销项,要把应交税费-应交增值税(进项税)转为应交税费-转出未交增值税,再转为应交税费-未交增值税吗
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2017-06-05
收到土地使用权 做为投资 借:无形资产一土地使用权 贷:实收资本 这时是不是就要计提印花稅 借:税金及附加一印花税 贷 应交税费一应交印花税
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2018-08-16
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