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各付的各种进项税进哪个现金流量项目
1/3553
2019-04-15
2.某企业是增值税一般纳税人,适用一般税率13%,2022年6月有关生产经营业务如下: (1)月初外购货物一批,支付增值税进项税额24万元,下旬因管理不善,造成该批货物一部分发生霉烂变质,经核实造成1/4损失。 (2)外购的动力燃料支付的增值税进项税额20万元,一部分用于
应税项目
,另一部分用于免税项目,无法分开核算。销售应税货物取得不含增值税销售额700万元,销售免税货物取得销售额300万元。 (3)单位内部职工集体福利领用已抵扣进项税的甲材料一批,材料成本为5万元。 (4)企业某项免征增值税项目领用已抵扣进项税乙材料2000千克,每千克单位成本为0.05万元要求: (1)计算业务(1)可抵扣进项税额; (2)计算业务(2)可抵扣进项税额;(3)计算业务(3)应转出进项税额;(4)计算业务(4)应转出进项税额;
2/861
2023-10-06
我的应交税金-应交增值税-进项税额出现了借方:4041.63,那么怎么结转呢?
1/388
2017-12-22
三月应交销项税额是97914.27(当月未交), 有进项分别是2971.7 、 452.83 四月缴纳三月税金的时候只抵扣了一个进项 452.83,还有一个进项没有用。所以实际缴纳97461.44四月应交销项税额是177953.28 (当月的未交)没有进项五月缴纳四月税金的时候,用了一个三月的进项 2971.7,所以四月实际缴纳174981.58三月应交未交分录:结转销项 借:应交税费-应交增值税-销项税额 97914.27 贷:应交税费-应交增值税-
1/498
2017-08-27
您好,农产品专票和要抵扣掉的发票,可以不先写应交税费--应交增值税--待认证进项税额 ,直接写应交税费--应交增值税--进项税额 吗?
5/45
2022-04-18
在购入商品时,分录录入应交税费-应交增值税与应交税费-应交增值税-进项税额,有什么区别
2/410
2016-09-11
请问应交税费-应交增值税-进项税额,代表应交税费增加了吗
1/606
2020-03-12
我比如3月份拿抵扣联去认证,有些票我3月也还没做帐的,因为先拿到票了,也能一起拿去认证先吗,然后认证回来,是不是就也要在3月份做借应交税费-应交增值税(进项税额)贷待认证进项税,还是可以等到4月份再做这样的分录
1/654
2018-03-30
现在我们这用的软件里面都有三级明细 要是选应交税费-应交增值税-销项税额 这样可以不
2/147
2021-12-07
老师,我们18年2月确认的无票收入,10月发送了退回,那这样的话 我的应交税金—应交增值税(销项税额)就在借方,我应该怎么处理呢
1/355
2018-10-26
老师好。三月份勾选认证了进项税是30万。应该做一笔 借:应交税费-待认证进项税 30万 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 30万 但是我写错了写成了3万。三月份的账早已经结账了。请问怎样在4月份里改过来?
1/358
2020-04-17
进项发票对方纳税识别号开错,上任会计没有抵扣申报,但凭证分录记了应交税金-应交增值税-进项税额,现在应该找对方重新开具发票,然后正常抵扣申报就行了吧
1/162
2022-09-29
应交税费应交增值税销项税额减少一分钱,销货成本增加一分钱,应该谁放借谁在贷方,分录怎么写
3/215
2022-03-30
那应交税费-应交增值税(进项税额)只要有余额,就可以一直抵扣吗?有没有期限的?
1/771
2018-09-28
为什么收到代销清单的处理有一项借记应交税费-应交增值税(进项税额)
2/493
2021-05-02
老师 我看了1月计提了当月的燃气费16721元,2月的时候收到发票,并支付此款项,发票上有税额,怎么没有记账 应交税费-应交增值税-进项税额 啊
1/611
2020-07-06
老师好!关于那个飞机火车, 公路水路的票,现在可以抵进项了,那我想区分一下,但又不想与我进来的13% 6%购的其他的专票进项设置雷同,我如何设置?应交税费—应交增值税—进项税额—飞机火车 应交税费—应交增值税—进项税额—公路水路 应交税费—应交增值税—进项税额—通行费,这样可以吗?还有是有其他更好的设置
1/596
2019-10-30
请问:换入资产的会计入账价值是以换出资产的账面价值为基础确定,而税务上的计税基础则是以换入资产的公允价值为基础确定,二者存在暂时性差异。 为什么这个案例里换入资产 -乙设备是6500 不是用换出资产的账面(甲)60000呢? 借:固定资产-乙设备 65000 应交税费-应交增值税(进项税额) 8450 贷:固定资产清理-甲设备 68450 资产处置收益-非货币性资产交换利得 5000
1/879
2021-03-25
老师,这个不会被消费的卡,收入是分摊进去了,但是应交税费——待转销项税额与应交税费——应交增值税(销项税额)始终有差额呀?这种最终是怎么平的呢?
1/552
2022-08-12
老师你好,我想问一下应交税费-应交增值税(进项税额)为什是480000
1/313
2021-12-25
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