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对公收到银行的借款,属于法人个人贷款,是记作借:银行存款 贷:其他应收款
1/492
2021-12-21
借 其他应收款 贷银行存款 对着么
1/1108
2019-05-02
老师,请问哈,ETC 我看网上都说的计入 借:其他应收款---ETC 贷:银行存款,为什么是如其他应收款啊?这个不是支付出去的吗?
1/2641
2020-05-28
公司帐号有时候有短时间的购买一下理财产品,过段时间又会赎回,这样就搞得银行存款出现了负数,该怎么处理呢?之前申购时 借:其他应收款-理财款 ,贷:银行存款; 赎回时,借:银行存款,贷:其他应收款-理财款,有时候申购的多一点,赎回时只赎回一部份,就会导致银行存款出现了负数
1/1018
2019-03-28
公司借款给别的公司100万,不收利息,是做借:其他应收款 贷:银行存款 吗?要有合同吗?这笔业务要什么税吗?
3/893
2017-04-13
现在有笔业务借给别的公司钱,借其他应收款18万,贷银行存款17万8,那2千的差价计入哪
1/639
2018-12-13
老师好,往来科目重分类,针对于同一个客户,我只设置应收账款,通过应收账款的余额来判定,是预收还是应收,就这样一直挂下去,而不再去设置预收账款。 针对于同一个供应商,也是如此,只设置一个应付账款科目, 在实务中这样操作,就是往来科目的重分类,这样理解对吗?谢谢
2/2417
2020-06-11
老师您好,请问下公司收到一批抵债物资(应收账款已交增值税),现准备用这批物资发放股东股利,这批物资应该不用上增值税了吧?
1/787
2019-05-08
农业局拨款的专项资金,拨款30万元,但是未到账,要验收合格后才入账,验收后借:银行存款,贷:专项应付款,没验收合格之前,是不是通过专项应付款来核算,借:专项应付款,贷:。。。。;自筹资金30万,比如买设备,直接借:固定资产,借:应交增值税-进项税额贷:银行存款或现金吗
5/1158
2017-06-20
之前公司3月份收到别公司一笔款,之前外账的做分录是: 借:银收 贷:主营业务收入 应交税费——未交增值税。然后4月份一笔个人转账来的我现在做的分录也学之前: 借:银收 贷:主营业务收入 应交税费——未交增值税。这样可以吗?
1/520
2018-06-04
我没有开票,但是已经收到货款,我做未开票收入,那么增值税应该怎么报?以后开了票,该怎么冲增值税呢?
1/255
2022-01-27
小规模交增值税也要这么做吗 借:应交税金--应交增值税 贷:应交税金---转出未交增值税 交的时候 借:应交税金---转出未交增值税 贷:银行存款
1/450
2017-11-06
你好,老师,我公司借款给集团总部,应收而未收到的利息,我怎么计提呢?
2/1403
2019-08-28
销售产品一批,货款2000000未收到 为什么是贷 已经销售不应该收入变高吗
1/150
2023-12-09
开具了发票:借:应收账款; 贷:主营业务收入; 应交税费—应交增值税; 收到了钱,借:银行存款,贷:应收账款
1/324
2023-05-18
应收而未收又未开发票的收入怎么做账务处理
1/1556
2019-09-20
增值税月末看一下应交增值税二级科目是贷方余额还是借方,若为借方不做账务处理,为贷方借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,惹有预交税款,将预交税款转到应交税费-未交增值税借方,不做其它处理,到年底,将应交增值税三级科目全部结转至应交税费应交增值税-未交增值税中,最后转至应交税费-未交增值税中这样会计处理对吗
2/2529
2018-01-20
3千万的注册资金,但是都没收到钱,要入账吗 税务目前已经入了其他应收款
2/516
2017-03-02
老师好,请教个税务筹划的问题。老板名下有家个人独资有限公司A 现在他以公司A的名义贷款了1000万 准备开酒店B 问题是两个方案:1.这1000万算他股东的借款 挂在其他应收款上 这样的话 这贷款1000的利息是不是不能扣除 因为不是用于公司A的生产经营 而是被股东借走了 2. 直接以公司A的名义投资酒店B 1000万好呢?这样公司A就成了酒店B的法人股东了 对吗?哪种对老板来说达到节税的好处
2/163
2022-02-20
请问一下,收到代缴职工社保的费用,但是之前是按在职员工申报个税交社保,正常缴纳社保所以没挂其他应收款-代缴社保,现在应该怎么做账呢?
1/1483
2020-01-02
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