公司老板用自己的钱(没有用基本户中的存款),采购了商品并支付了公司筹建期的各种费用。这个账务处理怎么做? 1、给老板打个现金收据,借:现金 贷:其他应付款—老板。然后给老板再打个借据。他去采购商品。商品入库,再报销。 2、直接做: 借:库存商品 贷:其他应付款—老板 请问老师该怎么做合理一些,简单一些?
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2016-08-20
A公司:借 在建工程,贷 其他应付款 A公司把全部项目转给B公司, A公司:冲红所有在建工程及费用 借 其他应付款,贷 在建工程 A公司账务处理正确吗? 为什么?
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2019-08-21
请问老师,原公司法人的往来款有两三百万(款项为之前公司房产出售给个人,款项未转入公司账户,都在老板名下)挂其他应收款,现在此法人不在公司任职,也不是股东,法人也已更换,那后续的往来账还款账务处理有没问题,合理吗?
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2019-05-29
老师,我公司收到研究院股份有限公司的发票,费用是微信支付给该公司的,但是合同是北京有限公司跟我们签的,合同第五条费用那里有写委托收款方是研究院股份有限公司,这个合同合法吗,还是我们一定要跟研究院股份有限公司重新签订合同才可以?
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2024-04-23
31.正式职工工资薪金支出25万元,缴纳养老保险7.4万元,缴纳住 房公积金2.75元,其中研发人员 工资支出2万元,保险支出5920元, 研发人员公积金支出2400元。 借:管理费用—工资 230000 管理费用—研发费用—工资 20000 贷:应付职工薪酬—工资 250000 ,老师,这个分录汇算清缴时需要分出研发费用表来填专门的研发费用的表吗?该填哪几个表?怎么填?
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2019-05-22
财务要做研发费用有哪些必要条件才可做?
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2022-03-16
(2019年3月1日起,住宿业,鉴证咨询业,建筑业,工业,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,居民服务、修理和其他服务业的所有小规模纳税人均可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具增值税专用发票,不受月销售额标准的限制。)比如销售开普票25万,专票5万,是不是只算25万,这样不用交增值税呢
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2019-03-12
我们公司有一个人已经离职,但是还要给他上社保,其中五险一金都要他自己付钱,这个分录怎么做呢? 是不是要1借:银行存款 贷:其他应付款,2借:其他应付款(个人和公司合计社保金额),贷:银行存款。 还是一开始应该要1借:银行存款  贷:管理费用。。之后该咋做分录呢老师
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2022-05-23
19年有几个月的水电费分了两个分录。 1.借管理 贷其他应付。(计提) 2.借管理 贷银行存款。(直接支付) 现在20年才发现每个月计提时的水电费金额在费用明细表里面显示的管理费用能源费不一致。要如何调整呢?谢谢老师!
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2020-03-13
老师,我们给交社保的有一个人不发工资,也不做个税,请问交社保时个人部分就跟工资社保个人部分不平了。能不能这样做分录:借 管理费用-社保 其他应付款-社保个人部分 其他应付款-老板姓名 贷:银行存款 贷:管理费用(负数)··
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2021-07-13
支付:物业房租租金,借方其他应付款,贷方银行存款 等收到物业发票:借方管理费用,贷方其他应付款,这样没有问题吧关键是摊销的时候又咋处理
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2022-02-24
转账扣的短信服务费进财务费用还是管理费用
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2018-11-27
金融服务担保费500元,记财务费用还是管理费用
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2019-01-10
借 业务及管理费用-公杂费100 贷 现金100
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2015-12-11
借 业务及管理费用-公杂费 100贷 现金100
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2015-12-11
用友的系统管理出现“如果没有购买该模块请不要启用,以避免造成不必要的麻烦”是什么意思?是不是启用总账、固定资产、往来等模块要缴费啊?那这个练习版不缴费是不是不能联系了哦?
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2015-06-25
老师,您好,想咨询一下,农民专业合作社,收到政府委托为农户建设尾水治理项目,农户出一部分钱,政府出一部分钱,请问收到农户的钱,以及最终项目完工后的会计分录怎么处理呢 尾水治理项目是基于农户的鱼塘来建设的,我是计入在建工程的,后续完工后,交付农户去使用
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2022-04-28
老师好,我公司为研发型公司,一个项目主要是自主研发模式,期间为了更深入研究委托外部合成化合物,外部公司开具技术服务费发票,请问老师,这笔研发费用属于自主研发模式还是委托研发模式?
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2022-10-11
2015年年初远通公司自行研发一项非专利技术,截至2015年7月31日,发生的各项研究支出合计为350万元,经测试,该项研发活动完成了研究阶段,从2015年8月1日起进入开发阶段。2015年11月5日开发完成,远通公司形成一项非专利技术,共计发生开发支出180万元(符合资本化条件),远通公司无法可靠预计该项非专利技术的使用寿命。则下列说法中不正确的是( )A.发生的研究阶段支出350万元应计入管理费用中B.发生的开发阶段支出180万元应计入无形资产中C.该非专利技术当年需按2个月进行摊销D.
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2017-03-03
我公司是10月发9月的工资,如果员工的工资在9月份工资表里已做,但是没有领,账务处理记入到了“其他应付款-个人工资”里,11月8日申报个税的时候是按9月份的工资表。那么这种情况下,如果某天这个员工一下子领多个月的工资,个税方面会不会产生影响?
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2018-11-10