如图,②的注明金额是指销售额还是含税价。
③买价就是交易价。
最后精加工进项扣除率是销售额还是含税价。
以上的价是不是都是加入价,不考虑价税分离的问题
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2020-03-29
企业开出转账支票一张,购入一 台需要安装的生产设备,不含税价款250 000元。含税运费4500元(增值税税率为10%)。该设备由销售方负责安装,安装完毕后支付的安装调试费为含税2600元(增值税税率为10%)。①购入需安装的设备
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2019-10-05
2.企业开出转账支票张,购人一 台需要安装的生产设备,不含税价款250000元。含税运费4 500元(增值税税率为9%)。该设备由销售方负责安装,安装完毕后支付的含税安装调试费为2600元(增值税税率为9%)。
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2021-12-09
知道增值税税率和未含税价怎么推算含税价?
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2019-11-18
资料:A企业为增值税一般纳税企业,2020年12月1日“应交税费-应交增值税”账户有借方余额3200元,2020年12月该企业发生的有关业务如下:
(1)购进原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为100000元,增值税税额为13000元,款项转账支付,所购材料已验收入库。
(2)赊销产品,每件不含税单价4000元,适用增值税税率为13%,客户购买200件及以上可得到商业折扣5%,规定现金折扣条件为2/10,1/20,n/30(假定计算现金折扣时考虑增值税),某客户一次购买了200件。
(3)以自产商品向管理人员发放福利。该批库存商品成本7000元,按计税价格10000元,计算的增值税税额为1300元。
(4)月末原材料盘亏300元转出增值税税额39元,经查明属于管理不善造成的损失(未核)。 要求:
1计算2020年12月应交增值税;(4分)
2.编写上述业务的会计分录(增值税写出明细科目和专栏)。(4分)
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2021-11-24
资料: A 企业为唱值税一般纳税企业,2020年12月1日“应交费应交增值税”账户有借方余额3200元,2020年12月该企业发生的有关业务如下:
(1)购进原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料4价款为100000元,增值税税额为13000元,款项转账支付,所购材料已验收入库。
(2)赊销产品,每件不含税单价4000元,适用增值税税率为13%,客户购买200件及以上可得到商业折扣5%,规定现金折扣条件为2/10,1/20, n /30(假定计算现金折扣时考虑增值税),某客户一次购买了200件。
(3)以自产商品向管理人员发放福利。该批库存商品成本7000元,按计税价格10000元,计算的增值税税额为1300元。
(4)月末原村料盘亏300元,转出增值税税额39元,经查明属于管理不善造成的损失(未核销). 要求:
1计算2020年12月应交增值税;
编写上述业务的会计分录(增值税写出明细科目和专栏),(该题为业务题,请按试题要求作答)
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2021-11-26
资料:A企业为增值税一般纳税企业,2020年12月1日“应交税费-应交增值税”账户有借方余额3200元,2020年12月该企业发生的有关业务如下:
(1)购进原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为100000元,增值税税额为13000元,款项转账支付,所购材料已验收入库。
(2)赊销产品,每件不含税单价4000元,适用增值税税率为13%,客户购买200件及以上可得到商业折扣5%,规定现金折扣条件为2/10,1/20,n/30(假定计算现金折扣时考虑增值税),某客户一次购买了200件。
(3)以自产商品向管理人员发放福利。该批库存商品成本7000元,按计税价格10000元,计算的增值税税额为1300元。
(4)月末原材料盘亏300元转出增值税税额39元,经查明属于管理不善造成的损失(未核)。 要求:
1计算2020年12月应交增值税;(4分)
2.编写上述业务的会计分录(增值税写出明细科目和专栏)。(4分)
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2021-11-24
1购入甲材料1000kg,不含税单价20元,装卸费1000
,均取得增值税专用发票,增值税税率13%,款项
尚尚未支付,材料尚末入库。
2本月购入的材料验收入库。
,仓库发出甲材料,
用途如下:
A产品耗用
10000
BB产品耗用
6000T
车间维修耗用
1000
办公设备维修耗用 500元
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2023-05-15
请问一下老师,小规模纳税人开3%的专票要交哪些税,如果税金约占不含税单价的6.6%正常吗?
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2019-05-01
单位是一般纳税人,2019年4月份开具不动产租赁发票含税价20万,下个月是否需要缴纳从价计征房产税?税率是多少
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2019-04-11
私人诊所,给患者开增值税发票时加税率吗?例如要开1千的发票,是最后价税合计1千元吗?还是单价是1千不含税?
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2019-02-22
小规模纳税人填报企业所得税是增值税的含税价还是不含税
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2020-04-13
关于每月填写增值税申报表的情况。我们公司的产品比如不含税单价为45元,有些客户不需要税票,就按不含税价给销售,那在申报增值税时在‘不开票收入‘行’还是要填写的,对吗?我们还是要安16%缴纳增值税的吧?(我们企业几乎客户都不要税票,)’还有,公司对于搞促销是销售的产品都是低于单价45元的,那低价销售的在报税时在不开票收入行是以实际售出价报收入,还是要按公司正常售价报收入?(每月的售价都不同,而且相差较大)
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2018-05-25
1.9月6日,与北京京亿签订采购合同,采购201不锈钢板材和304不锈钢板材。其中 201 板材1000张,不含税单价120元,304 板材500 张,不含税单价180元,增值税税率13%。按合同约定,签订合同当天通过网银转账的方式预先向对方支付40%贷款,9月12日,收到北京京亿运输来的材料,经验收合格,办理人库手续,并于当天收到了北京京亿开具的全额增值税专用发票。12日,向对方支付剩余60%的货款。合同金额已包含运费,买方不再额外支付运费。
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2023-10-26
老师您好,我们公司销售按6.5个点增值税卖货。有的时候是卖给个人,没有销项税。进货的话有的时候进账是13个点,有的时候是没有税的,还有的时候是5.5个进账。我怎么做账呢?
生产企业,厂子,进货如果填写含税单价,默认是13。成本是低的对不?用的管家婆
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2024-07-31
你好!我们的价格原来是含税的,现在想做价税分离
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2020-03-17
老师好,出库单数据填含税金额还是不含税金额
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2018-12-18
你好老师,报关金额是不是意味着开票含税价是不是一定要等于,然后退税金额=进项票含税总价*退税率?
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2020-02-27
老师好!请问印花税的计税依据是不含税的进货价+不含税的销货价两者之后,然后乘以万分之三对吧?
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2024-07-05
老师你好,我想咨询一下,如果我是小规模的,我的销售额是1130元,那在小规模里是不含税销售额乘以征收率,那我计算的时候我的不含税,销售额是多少?
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2021-08-27