报销的电子凭证是不是还要保存电子凭证原件
1/580
2020-07-10
2015年12.1开户时存入一块钱,2016年6月该账户才有了业务往来,原始凭证就做到2016年6月了,请问明细分类账里,日期,应该填2015年还是2016年??
1/415
2017-05-03
老师好!我现在是手工做凭证,凭证上日期是数字填写,3到9月我是应该前面加0还是不加0呢?我看银行回单都是03月或04、05月
1/1310
2021-04-02
请问老师,在实务中,公司取得原材料对方未开增值税发票也没有收据,或者原始凭证丢失,要如何入账?老板写条签字税务承认允许吗?如果无法入账,货物又销售了,岂不是只有没有入库只有出库,总不能凭空出吧。该怎么办?谢谢老师。
1/484
2020-04-06
我们是养鸡的公司,鸡这个月死亡10只怎么做分录?做什么明细科目?所得税汇算清缴时,期间费用明细表填写在那一行?要附什么原始凭证,谢谢
1/1233
2019-05-08
老师,我公司2018年4月份的时候冲红了一张2018年3月在税局代开的专票,然后3月份代开的那4联发票都被税局回收了。但是当时的会计没有做任何账务处理,因为2018年3月份代开专票的时候做了一笔确认收入的分录,导致现在封账的时候,这笔确认收入的分录没有对应的原始凭证。请问现在还有什么补救措施没啊?
1/480
2019-08-06
账有的是从公司银行账户走的,可以打印对账单,但是有的是从支付宝和微信走的原始凭证用什么呢对公支付宝和微信
1/953
2018-09-20
每天接触到的公司的就是银行转账和现金付款的业务,会计和不在一个地方办公,他每次来也都是那我付款的原始凭证做账的,大部分都是借:工程施工-某某工地-灯具或者木工材料这些贷:银行存款, 手工帐应该怎么做,怎么学习
1/688
2017-07-06
我管理费用代方是其它应付款,到月底要给他们算结费用,我是用备用金也就是其它应收款来结,所以我就借其它应付款,贷其它应收款, 这只是一个转帐的分录,需要什么原始凭证吗?
3/608
2019-06-01
老师,我做外账,现在以现金形式收到部分应收账款,做会计分录借现金,贷应收,还需要附原始凭证吗?
2/1101
2016-05-18
本月突然发现2016年的最后一个季度有两个科目(应交税金和其他应交款)明细账和原始凭证对了,但填写总分类账的时候错了,本月如何调整
5/730
2017-06-06
老师你好,麻烦问一下我们是医药公司批发企业,销售做收入的时候怎么整理单据呢?做收入的时候是把发票出库单发票清单都放在凭证下面做原始凭证吗?
1/534
2020-05-08
公司是网络公司加盟运营商,一年前公司成立之前交了一部分加盟费是一个人名义交纳的,这个加盟费的发票现在收到,现在要把这笔钱入到公司账上并作为投资款入公司实收资本,想问这笔钱怎么做会计分录,需要什么原始凭证做帐
1/1135
2017-04-02
请问到银行自助回单打印机打印出来的回单和银行对账单和自己通过网银打印的回单和银行对账单有什么差异?是否都可以作为做账的原始凭证?
1/2846
2020-04-03
记账凭证后面的附件张数怎么算?是按原始发票数量算,还是一整张报销单算1张?谢谢!
1/2062
2020-07-13
如果工资是通过银行转账发给员工的,应该不用在工资明细表上签字吧,只要把电子回单附在后面就可以做原始凭证了吧。如果是现金发放的,才会让员工在工资发放表上签字吗?
1/3744
2017-07-24
老师,企业想采购一些公共设备捐赠给福利院,企业怎么预支这笔费用给员工/老板?需要什么原始凭证?怎么做分录?捐赠前和捐赠后怎么能平衡这笔账?还有这种用于捐赠的费用支出能税前扣除吗?是企业直接购买,然后直接捐赠福利院的。
1/1280
2019-11-10
借银行存款,带应收账款,这个分录,,,需要什么原始凭证,除了银行存款单据,什么情况能贷应收账款
1/2004
2018-04-03
上月供货商有个发票抬头开错了,但是上月已入账,本月想把发票退给供货商重新开,但是发票以作为原始凭证入账,可以把发票退回吗?
1/1398
2019-07-16
2.2x21年12月发生如下经济业务:(1)收到“财政授权支付额度到账通知书”,列明本月财政授权支付额度为200000元。(2)上交上月增值税450000元和其他税费85000元。(3)收到“财政直接支付入账通知书”及相关原始凭证,列明采购专用材料一批,金额100000元,材料已经验收入库。(4)收到非同级财政部门的财政拨款收入100000元,款项已存入银行。(5)接受甲公司的捐赠,其中货币资金200000元,专利权一项,发票上注明价款200000元。假设不考虑相关税费。(6)收到银行存款利息收入通知书,本月取得存款利息收入5000元。(7)收到出租办公楼的年租金51500元(含税)。假定该租金收入不上缴财政。(8)计提当月在编职工薪酬600000元和外部人员劳务费80000元。(9)发出救灾药品一批,账面余额50000元。(10)计提本月固定资产折旧200000元、无形资产摊销50000元。(11)支付罚款50000元。(12)获得批准处置盘亏的专用材料和图书,账面余额分别为5000元和10000元。1.根据2x21年12月份发生的经济业务编制财务会计下的会
8/526
2024-01-04