7/20 7、甲公司2010年1月10日开始自行研究开发无形资产,12月31日达到预定用途。其中,研究阶段发生职工薪酬30万元、计提专用设备折旧40万元;进入开发阶段后,相关支出符合资本化条件前发生的职工薪酬30万元、计提专用设备折旧30万元,符合资本化条件后发生职工薪酬100万元、计提专用设备折旧200万元。假定不考虑其他因素,甲公司2010年对上述研发支出进行的下列会计处理中,老师,老师,资本化后发生的怎么也是资本化了呢?
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2019-06-12
软件技术服务企业如何把管理费用分摊到研发的项目中
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2018-01-29
做会计需要把理论全部背下吗
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2018-04-27
初级会计都是些理论知识对吗
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2019-12-25
公司成立初期,只支付了房屋租赁费,其他费用暂未发生,财务报表怎么处理?谢谢
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2023-03-20
(3)15日,经甲公司管理处研究决定,向行政管理人员发放自产产品作为福利,该福利已于当日发放。该批产品的实际成本为16万元,市场销售价格为20万元。 借:管理费用 22.6 贷:应付职工薪酬 22.6 借:应付职工薪酬 22.6 贷:主营业务收入 20 应交税费--应交增值税(销项税额) 2.6 借:主营业务成本 16 贷:库存商品 16 (4)20日,销售一批材料,增值税专用发票上注明的销售价格为40万元,增值税额5.2万元,款项尚未收到。以银行存款支付代垫运费价款2万元,增值税税额0.18万元,取得运费增值税专用发票。该批材料的实际成本为30万元。 借:应收账款 45.2 贷:其他业务收入 40 应交税费--应交增值税(销项税额) 5.2 借:其他业务成本 30 贷:原材料 30 借:应收账款 2.18 贷:银行存款 2.18 两笔业务涉及到的运费账务处理为什么不一样?
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2021-11-12
请问老师,这个题的理论是什么?
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2019-09-20
约束理论就只考虑变动成本吗
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2021-10-29
论述库存现金管理的基本要求
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2022-03-27
借贷记账法的理论依据是什么?
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2016-10-21
请描述与偿债能力相关的理论
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2024-01-09
计提发放工资如何分录?计提时,借:管理费用-工资46800,贷:应付职工薪酬46800 发放时,借:应付职工薪酬46800,贷:现金328519.94,贷:其他应收款-员工保险 8280.06 这样做分录对吗?
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2021-01-20
我是这样做的,不知道对不对。我们的社保会和公积金比工资先支付。计提社保金的时候: 借:管理费用(单位) 其他应收款(个人) 贷:应付职工薪酬(社保)
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2020-12-11
老师您好!只有抵扣联未发票联住宿票可以这样做吗?借:管理费用一差旅费260 应交税费一应交增值税一进项15.6 贷:其他应付款 275.6
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2020-04-07
1)支付房租时 借:预付账款-房租贷:银行存款/现金(2)每月摊销时 借:管理费用 贷:其他应付款-房租(3)收到发票后 借:其他应付款-房租应交税费-应交增值税-进项税额贷:预付账款-房租我想说这个分录,但是现在营改增进项税可以抵扣,那么进项税怎么加进来呢?因为房租时预付半年的,发票是分三次开,每两个月开一次,第二个月月末给开那么现在没有发票的情况下,钱也付了,那么怎么写这个分录呢?在第三步加上也不对啊
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2018-02-26
收到帮总办的人代缴社保,以前已经垫付了,现在收回2017及2018年全年代缴社保,分录是借银行存款,贷其他应收对吗?假设之前直接是借管理费用,贷银行存款的话,那么收回2017年和2018年代缴的社保,又要怎么做分录?
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2018-11-29
您好,老师,我们公司法人是台湾的,报工商年报的时候别人说我们填的不对,我们只有其他应付款5000元和所有权益-5000元,管理费用5000,利润总额-5000,没有其他的数据了,我这个应该怎么填啊
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2022-04-28
8月支付8-9月份的房租,没有收到发票,做八月份的账,借:其他应收-** 1000贷:银行存款1000 看同事还做了笔 预提房租费用 借:管理费用-房租费 贷:预提费用 感觉看不懂啊
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2018-10-30
公司就老板一个人,主要交社保用,也不发工资,有正常报个税,请问会计分录怎么做?借:管理费用-社保,贷:应付-社保,缴社保时候个人承担部分怎么办?借:应付-社保,替他应付-社保,贷:银行,然后用借:营业外-社保,贷:其他应付来冲,还是做部分工资,借:管理-工资,贷:应付-工资,也不发工资,直接用借:应付-工资,贷:其他应付-社保?哪个好一点?
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2022-02-10
为什么报销员工交通费和快递费,有的用其他应付款,有的不用,直接入管理费用呢
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2020-12-22