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销售给华清工厂A产品400件,@240元,增值税税率为13%,收到货款40 000元,其余款项暂欠。
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2023-11-27
购进免税农产品,农产品的销售发票上注明买价2000元,扣除率为9%,怎么算进项税额?
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2023-10-29
第一个问题:如果我是一般纳税人开销售专票或销售普票给小规模纳税人或个人的税率是多少? 第二个问题:我公司开销售专票或销售普票,在对方没认证情况下多少天内可以作废? 第三个问题:开销售专票或销售普票,在对方已经认证情况下,要作废或更改,怎么处理? 第四个问题:开销售专票或销售普票,,在对方已经认证并且已经抵扣的情况下,要作废或更改怎么处理?
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2019-09-06
老师,您好,我公司为超市供货,超市结账都是延后的,例如,2019年3月的销售单据会在4月份开票结账,这种情况我们开发票税率按16%还是13%?
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2019-06-18
老师您好!有点不太理解,如果3%减按1%的金额入账的话销售收入会增加,如果收入数据超出一定金额的话征收税率也不同,核定征收企业的话所得税也会不同,求教!
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2020-07-09
公司原有设备一台,账面折余价值(原值-折旧)为11.561万元,目前出售可获得收入7.5万元,预计可使用10年,已使用5年,预计净残值为0.75万元。现在该公司拟购买新设备替换原设备,建设期为零,新设备购置成本为40万元,使用年限为5年,预计净残值与使用旧设备的净残值一致,新、旧设备均采用直线法提折旧。该公司第1年销售额从150万元上升到160万元,经营成本从110万元上升到112万元;第2年起至第5年,销售额从150万元上升到165万元,经营成本从110万元上升到115万元。该企业的所得税率为33%,资金成本为10%。已知(P/A,11%,5)=3.696,(P/A,12%,5)=3.605
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2022-06-08
某商品不含税成本价8元,不含税销售价10元,期初离存50个,进货100个,由于临保,公司决定进行出清销售,每件8元,销售150个后,进行了盘点,数量为20个的,请计算出损耗是多少?损耗率是多少?
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2019-04-19
小规模纳税人销售货物给一般纳税人,去税局发票,也是3%的税率,那销货方抵扣的话,也是按照3%抵扣吗,这样不是不利于人家销货方
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2017-06-09
1月份给客户开了6万装修服务的发票,税率是11%,在填报增值税申报表时,应税货物销售额?应税劳务销售额?这要如何来填?是否6万全部进应税劳务来填?
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2018-02-05
某企业为增值税一般纳税人,增值税税率13%,销售一批材料价税合计5876元,该批材料计划成本4200,材料成本差异2%,不考虑其他因素,销售材料应确认的损益为多少元?
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2020-03-20
某企业为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,销售材料价税为5876元,该批材料计划成本为4200,材料成本差异为2%。不考虑其他因素,销售材料应确认的损益为?
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2019-11-11
某食品加工厂为增值税一般纳税人, 其生产的货物适用13%的增值税税率,2020年10月有关生产经营业务如下(假设相关票据均符合税法的规定) 销售甲产品给-般纳税人,开具增值税专用发票,取得不含税销售额100万元;另外,取得销售甲产品的送货运输费收入11.3万元(含增值税价格,与销售货物不能分开核算) (2)销售乙产品给小规模纳税人,开具普通发票,取得含税销售额33.9万元;(3)将自产的一批应税新产品用于本企业集体福利,成本价为20万元,该新产品无同类产品市场销售价格,成本利润率为10% (4)销售2019年10月份购进作为固定资产使用过的进口汽车5辆,开具增值税专用发票,上面注明不含税销售额10万元/每辆
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2021-07-01
请问小规模纳税人季度申报增值税销售额未达30万免征增值税,这里指得销售额是含税销售额还是不含税销售额?
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2019-08-20
销售A产品400台给某公司,每台售价1000元,增值税税率为13%,收到某公司开出的6个月期限的商业汇票一张的分录
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2023-11-13
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。您在2022年4月1日以后取得的适用3%征收率的应税销售收入,应当开具免税普通发票。 这个是啥意思?
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2022-04-18
某超市为一般纳税人,销售食用植物油,电子出版物,音像制品,图书并提供运输服务,因特殊原因不能分别核算销售额,税务部门采用的适用税率应为多少?
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2017-12-30
老师,公司销售一台旧车给对方公司,开13%的票,增值税及附加税费申报表附列资料(一)(本期销售情况明细)是填13%税率的货物及加工修理修配劳务吗?
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2023-01-12
某增值税一般纳税人,适用增值税率为13%,2019年六月,一般计税项目不含税销售额120万,简易计税项目不含税销售额120万,征收率3%,取得13%税率的增值税进项发票价税合计200万,上期留抵税额0.5万,以上款项均为银行收支,此外无其他涉税项目,该纳税人当期如何计算缴纳增值税,附加税?并写出销售业务,取得进项发票业务,计算增值税,附加税的会计分录
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2020-06-17
老师,这上面应征销售是含税的吗
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2016-10-21
新公司年销售不超过80万元是免税的吧
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2017-08-09
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