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借预付账款贷银行存款 这笔账怎么冲销
3/95
2024-11-05
一年前预收产品A的货款,那时没有做账,现在要规范所以建了账,这个款没有入账,账上没有这个预收的款项,却用产品B来交货,这个怎么做分录啊?
1/349
2019-03-06
老师您好,长期挂在预付款账款贷方和应收账款借方的余额,要怎么账务处理
3/137
2024-07-26
我公司现要购进50台机器每台30元,我做预付账款是借预付账款 贷银行存款吗
1/557
2017-12-05
老师您好,第一笔定金挂预付账款,第二笔进度款还挂预付账款吗,后续等完结后,一次性用银行存款冲回预付账款吗
1/1008
2018-11-09
公司电商行业,主要通过平台销售,结算方式是:客户收到货后,平台给我们货款的80%,余下的20%货款等到一个月结束后,我们给客户开发票,之后平台就给余款的20%,这种形式的账务,发票量很大,不同的客户群又多,怎么样处理应收账款?如果首款和余款都设预收款和应收账款
1/1276
2018-07-20
老师你好,想咨询下,先付款,当月没有收到发票,如何做账。借:预付账款,贷银行存款?等收到票再记入成本费用,冲预付?
1/1312
2019-12-25
年初数2211应收账款 金额式 借 194991.44 1 金额式 借 190328.00 2 金额式 借 51728.00 3 金额式 借 80000.00 5 金额式 借 89600.00 6 金额式 借 55952.00 7 金额式 借 -11506.008 金额式 借 -29200.0010 金额式 借 -280855.0011 金额式 借 48944.44 资产负债表里(年初数) 资产类填: 应收账款 194,991.44 (1至11相加) 预付账款 0.00 负债类预收账款 0.00还是:资产类填:应收账款 516552.44 (1至11中正数相加)预付账款 0.00 负债类预收账款 321561 (1至11中负数相加)
1/813
2018-06-04
甲公司20x1年12月31日部分总账、明出账余额如知下: 库存现金”借方余额为1500元。“银行存款借方余额为45000元 原材料”借方余额25000元,在途物资”借方余额5000元,“周材料”借方余额3000元,“在建工程”借方余额38000 二多选题(30分) 元、“库存商品古”借方余26000元 固定资产供方余额37000元,“累计折旧贷方余额14000: 46国 “应收3款借方余额为10000元,其中“应收账款-A公司”借方余额为15000元,应收账款-B公司贷方余额为5000元 预付知款借方余额为23000元,其中“预付账款-C公可借方余额为26000元,预付账款-D公司”货方余额为3000元: 应付账款货方余额7为28000元,其中“应付账款-E公司货方余额为38000元,“应付款-F公司”借方余额为10000元 预收账款货方余额为13000元。其中预收账款-G公司”货方余额为20000元,“预收账教-1H公可”借方余额为7000元 要求:根上账户余额分别计算资产负情表中“货币资全°、存货、”定资产、”应收账款、预付款项”。“应付 款、”预收教项报表项目金额
1/1247
2022-06-13
企业历年预收账款有5百万多,都是客户不要发票,该怎么处理,如果按不开票收入申报,税务会不会关注,因为有3年多的账龄了,会不会针对这块递延确认的收入加收滞纳金和罚款。如是这个那可否财务开具普通发票确认收入消耗预收账款,这个做的弊端发票联是没有客户要的,自留公司
2/748
2019-07-19
预收账款目前确认收入金额太大,预交增值税比较多,目前先挂预收,想问老师针对此问题有没有好的建议哈如果全部做成收入,接下来出库这块怎么做,怎么相应结转成本哈
7/1531
2017-07-05
你好,请问预收账款未开票需要交增值税吗,行业为专业技术服务业,做环境监测与咨询的,这个预收账款确认收入的时点是什么时候,谢谢
1/1067
2021-09-02
我们是总包 收到了甲方民工预储金在我们账户上 怎么做账
1/3129
2019-11-26
公司一个账户出账,摘要写收回贷款本息,对方付名是平账系统专户,另一个账户收到一笔款,摘要是发放贷款,对方户名也 是平账系统专户,这个怎么做分录,不懂意思
1/1053
2019-08-01
:外账,实际收到客户的货款小于开票金额,舍弃客户尾款,可以借:现金,贷:应收账款吗? 也可以借:财务费用,,贷:应收账款吗?
3/1000
2016-05-11
装修公司里收的工程款是不是,借:银行存款,贷:预收账款―海汇花园3-603 。等工程期完成20%需要再计提还有多少钱要收,借:应收账款―海汇花园3-6.3 吗?还是等工程完结后,才预收账款转主营业务收入,借:主营业务收入,贷:预收账款?这里中间这三个步骤怎么转?
1/427
2019-01-27
我公司接到一个项目,开工前收取一部分工程款作为启动资金(实际还没开始开工),开具发票且收到工程款,账务处理如下: 预收款处理,借:银行 贷:销项税 预收账款 ;确认收入:借:预收账款,贷:主营业务收入,但是如果本月开具发票,次月才收到工程款,账务应该如何处理?
2/2330
2019-11-09
我司用私人账户付款比较多,怎么预防风险好呢,应对现在私人账户查的严的情况。
1/636
2019-06-18
应收应付预收预付要怎么对账
1/2112
2017-11-22
老师,我们公司买了一个新设备,现在要付预付款,需要什么东西吗?除了对方账户信息还要什么?是先开发票还是先付预付款?
2/741
2016-05-09
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