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老师:工程项目预交了增值税,附加税,个税,企业所得税,本月应交增值税是0(进项税额大于销项税额),年末怎么结转
1/704
2019-12-31
关于增值税的视同销售行为,两点:1、将自产或者委托加工的货物用于非应税项目;2、将自产、委托加工的货物用于集体福利或者个人消费;这两点账务处理是不计销项税,做进项税转出是吗??还是计销项税,同时抵扣进项税
1/743
2018-10-02
企业购买货物用于非应税项目的,进项税额要转出。老师,进项税额转出是什么意思。是不可以抵扣自己交还是什么意思。比如买的电话机一部分自己用的,那借,固定资产,贷,电话机,贷进项转出。不懂啊
2/1126
2016-08-03
从事餐饮业务属于增值税非应税劳务吗?
2/1213
2015-12-30
房地产企业,月末的应交税费增值税销项税额抵减要不要转入应交税费未交增值税科目里面?
1/527
2021-04-13
一般纳税人月末结转增值税 分录1 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税分录2 借:应交税费—应交增值税—进项税额转出 应交税费—应交增值税--转出未交增值税 贷: 应交税费—应交增值税--进项税额 借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税—转出未交增值税一般结转增值税就用分录1就可以了? 分录2是进项税额有留底税额借方余额 进项税额转出有贷方余额的情况下?
1/4112
2018-01-30
一般纳税人:5月销售额1000,销项115.05,6月采购进项69.03,6月7申报增值税时进项全额抵扣,老师分录这样做,对吗 抵扣增值税: 借:应交税费-应交增值税-销项税115 贷:应交税费-应交增值税-进项税 69.03 应交税费—应交增值税—转出未交增值45.97 转出未交增值税: 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 45.97 贷:应交税费—未交增值税 45.97 6月抵扣时: 借:应交税费—未交增值税 45.97 贷:银行存款45.97
2/608
2021-06-07
请问一下结转增值税税的分录是 借应交增值税-销项税 2 贷:应交增值税-进项税 1 贷方:应交增值税-未交增值税 1 是这样吗
1/281
2019-07-19
谢谢老师! 应交税费–应交税费税–进项转出 这个科目转出的分录对吗? 借:应交税费–应交税费税–进项转出 贷:应交税费–应交增值税– 借:应交税费–应交增值税 贷:银行存款
1/554
2019-01-25
请问老师:一般纳税人缴纳增值税账务处理,月末应交税金——应交增值税——进项、销项、进项税额转出、减免税金、转出未交增值税,这些子科目下都有余额该怎么处理呢?
2/980
2016-07-02
老师您好! 每月月底是不是要结转增值税,①借:应交税金-应交增值税-销项 10万 贷:应交税金-应交增值税-进项税额 8万 应交税金-应交增值税-转出未交增值税 2万 ②借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税
2/620
2021-04-08
老师,如图,销项大于进项,上期有留底,有应交税额,结转销项的会计分录怎么做?借:应交增值税-销项 32649.56 贷:应交增值税-进项28102.04 贷:应交增值税-转出未交增值税644.44 应交增值税-留底 3903.08?
3/826
2021-01-14
老师好,如果应交增值税二级科目下的专项中,当月发生销项税额是400万,进项是450万,已交税金是100万,假定应交增值税二级科目期初无余额,请问月末是要转出多交增值税100万吗?
1/740
2019-06-11
想请问一下,非营利性机构,关于收入的账务处理,需要计提增值税吗? 减征增值税应结转到哪个科目呢?
1/176
2023-07-13
老师您好,这里有一笔分录,不知道这样做合法否,您帮解答解答一下。月末结转销项的分录: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 月末结转销项的分录: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增税
1/801
2020-06-16
老师好!请问:月末结转增值税分录:借应交税费—增值税—销项税414.38 借应交税费—增值税—进项税额转出354.34 贷应交税费—增值税—进项税额378.83 贷应交税费—增值税—减免税款239.74 贷应交税费—增值税—转出未交增值税150.15 借应交税费—增值税—转出未交增值税150.15 贷应交税费—未交增值税150.15 对吗?顺序也对吗?谢谢!
6/536
2022-02-17
应交增值税下级科目有待认证进项税和待抵扣进项税吗?这两个科目都有吗
1/1304
2018-08-31
借:应交税费—应交增值税—应交销项税3968.72 贷:应交税费—应交增值税—转出未交增值税3968.72 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税413.26 贷:应交税费—应交增值税—应交进项税413.26 上期留抵税额是否要做分录,进项都做转出分录了,但是进项还有余额
1/10
2024-01-10
老师好,我这个月,只有销项,没有进项, 借 应交税费 —应交增值税—销项税 贷 应交税费 —应交增值税—转出未交增值税 借 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷 应交税费—未交增值税 这两个分录的摘要咋写呢?
1/1355
2020-07-12
老师您好! 每月月底是不是要结转增值税,①借:应交税金-应交增值税-销项 10万 贷:应交税金-应交增值税-进项税额 8万 应交税金-应交增值税-转出未交增值税 2万 ②借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税
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2021-04-08
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