房地产税费计算公式增值税,城建税,教育附加税,地方教育附加税,土地增值税
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2024-04-28
老师问一下,我交增值税了,是不是就要交城建,教育附加,了
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2019-06-12
水利建设专项收入是如何征收的?按什么依据征收呢?小规模季营业收入26万多需要征收吗?
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2019-01-07
老师,收到专管员通知,以下的是什么意思呢? 请以下的小微企业一般纳税人,所属期为2022年1月至3月已入库的‘六税两费’(资源税、城建税、房产税、土地使用税、印花税、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加)。请在本月20日之前到网上办理退库申请。
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2022-04-11
老师你好,个体户城建税,教育费副驾,地方教育费附加以什么为计税依据,怎么计算,可以举一个具体的例子吗
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2019-06-14
老师,我是河北企业,搜索河北自然人扣缴客户端,总是下载上海市的,我卸载后,重新下载,还是上海市的,怎么解决
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2022-11-18
公司为新开办文化旅游一般纳税人,从外地购进一批瓶装辣椒酱,销售给超市,如何纳税?
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2018-11-12
教育费附加和地方教育附加, 免征额是月开票额不过10万,季开票额不过30万.吗但如果超过了月10W和季30W的话,是不是减半征收另外,请问一下,这个10W和30W是开票额,应该是含税的吧
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2022-06-20
销售自己使用过的固定资产是按3%开票,减按2%征收增值税,车原件25000剩余价值18000.这个如果卖出去的话要不要交增值税,交了增值税是不是要交城建税,和教育费附加地方教育费附加
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2018-09-10
89.计提9月份的增值税和附加税,增值税500万元,城市维护税税率为7%、教育费附加费 率3%、地方教育费附加费率为2%,水利基金费率为1%(当期的收入总额为3846万元)
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2019-12-21
专业承包;建筑装饰工程设计;城市园林绿化施工;家居装饰;销售五金产品、日用杂品、建筑材料(不含砂石及砂石制品)、装饰材料、安全技术防范产品、计算机软硬件及辅助设备(不含计算机信息系统安全专用产品);租赁机械设备;维修计算机;设备安装(不含特种设备)。(领取本执照后,应到区住房城乡建设部门、市规划委取得行政许可;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)我们单位可以开劳务费吗
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2017-01-13
某企业(非小微企业)2019年有未弥补亏损30万元,2020年全年获产品销售收入150万元,车队提供运输劳务收入12万元,银行利息收入4万元,国债利息收入2万元,购买有价证券获净收益10万元,逾期未收回的包装物押金转作收入4万元。该企业2020年原材料消耗50万元,全部用于产品生产且产品均售出;固定资产折旧10万元;职工20人,全年支付工资24万元;企业向职工内部集资80万元,按15%年利率支付全年利息12万元,同期银行颁布利率10%;全年开支招待费3万元;全年企业对外赞助支出5万元,缴纳消费税5.6万元,增值税16万元,城市维护建设税、教育附加费、房产税、印花税共2.45万元,购机器设备支出510万元,税收滞纳金1万元。求该企业全年应纳所得税为多少?
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2021-12-16
某企业2016年经营情况如下: (1)有上年度未弥补的亏损30万元; (2)全年产品销售收入150万元; (3)车队提供运输劳务收入12万元; (4)银行利息收入4万元; (5)国债利息收入2万元; (6)购买有价证券获净收益10万元,逾期未收回的包装物押金转作收入4万元; (7)全年消耗原材料50万元,全部用于产品生产且产品均售出; (8)固定资产折旧10万元; (9)职工20人,全年支付工资24万元; (10)企业向职工内部集资80万元,按15%年利率支付全年利息12万元,同期银行颁布利率10%; (11)全年开支招待费3万元; (12)全年企业对外赞助支出5万元; (13)缴纳消费税5万元,营业税0.6万元,增值税16万元,城市维护建设税、教育附加费、房产税、印花税共2.45万元; (14)购置机器设备支出10万元, (15)税收滞纳金1万元。 该企业全年应纳所得税为多少?
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2020-06-18
朋友的培训机构。有舞蹈,书法,跆拳道,文化课还没有建账。不知道怎么做
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2021-07-13
请问新收入准则是不是只有上市公司才用啊?
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2021-04-01
各位老师好!有没有行政事业单位的基本建设会计实操
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2017-10-13
老师您好,文化艺术会计上属于什么行业?
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2021-01-05
请问全额免征教育,和地方教育付加,是否还要计提这两个税金
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2019-05-02
我们是小规模,季度不超30万减免教育费附加和地方教育费附加,这个季度收入29万,是不是计提税金的时候只计提城建的就可以了,附加税还不用计提?还是附加税得计提出来,3月末再转到营业外收入里面?
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2018-04-19
某镇的A卷烟厂(增值税一般纳税人)2019年12月主要经营活动和嫩纳税金的情况如下:(1)进口一批烟丝被海关征收关税60000元、增值税80000元、消费税100000元;(2)受位于市区的B卷烟厂(增值税一般纳税人)委托,加工烟丝一批,B卷烟厂提供烟叶成本70000元,A卷烟厂向B卷烟厂收取代垫辅料费8000元(不含增值税)和加工费10000元(含增值税),A卷烟厂无同类烟丝的市场价格;(3)因生产经营活动向税务机关正常缴纳消费税40000元、增值税30000元;(4)因税务检查被查补出厂环节消费税1000元、增值税5000元,被处以罚款8000元,加收滞纳金600元。已知,烟丝消费税税率为30%,要求计算: (1)A卷烟厂应代收代缴B卷烟厂的城建税、教育费附加和地方教育附加合计数额; (2)A卷烟厂自身业务应缴纳的城建税、教育费附加和地方教育附加合计数额。
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2022-04-11