老师,支付生活费, 借:管理费用-福利费(第一个问题:这里管理费用中的二级科目可以用福利费吗?)另外贷:应付职工薪酬-(第二个问题,应付职工薪酬 这个科目的二级科目,用职工福利费好,还是用奖金、津贴和补贴这个二级科目好?
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2016-07-30
老师,那我们支付给员工食堂费用的时候是和食堂挂往来还是记应付职工薪酬职工福利费贷银行存款
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2019-07-22
计入管理费用里面职工福利费需要在这张表里面纳税调整吗,还是只需要调整应付职工薪酬下面的职工福利费
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2020-04-21
老师你好!我计提的时候是借:管理费用 -职工薪酬14000贷:应付职工薪酬-工资14000 支付的时候是借:应付职工薪酬-工资14000贷:银行存款14000 银行退回的时候是借:银行存款1000贷其他应付款1000 再支付时是借:其他应付款1000贷:银行存款1000 是这样子做的吗?其他应付款的可以设一个什么样的明细科目呢?
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2015-08-20
支付的工会经费算职工薪酬里吗?
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2019-01-15
请问老师,去年会计发工资时,会计账上多发了一笔,并且个税的分录已经做了,实际中这笔是没有发放的。例如: 发工资时 借应付职工薪酬100万 贷 应交税费10万 贷现金 99万 支付个税时 借 应交税费~个税10万 贷 银行存款 10万 那现在我是想把100万里面的50万 和10万的个税调整回来今年,因为当时实际发放的只有50万,还有50万是还没支付的。10万的税费也是还没从员工的工资里扣除呢。请问专业的老师怎么做这个,我是核定征收的企业
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2020-02-18
公司投建设期,未生产,但公司申请高新,开具了销售发票,取得了进项,账应收账款,应付账款,应付职工薪酬,存货都有余额,怎么筹划把账面这些科目余额取消
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2020-03-17
老师计提员工工资时,比如公司有100个人,不同的部门,怎么做分录呢,是借:管理费用、制造费用、销售费用科目及应交税费科目 贷记:应付职工薪酬吗?也就是多借一贷吗?而且不同部门的不同人员,都要分别计提是吗
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2018-12-04
1、劳务这块我也有点问题想请教 公司市场部的人员有通过第三方劳务公司签约,但是为公司服务,他们的工资社保等都是我们直接支付给第三方公司的。那他们的工资社保等能计入我们企业的应付职工薪酬劳务费里面吗?不用我们做代扣代缴个税撒?我们的报销能通过我们直接支付,然后计入我们的差旅费,相关火车票、机票对应进项抵扣吗? 2、如果要根据发货来确定收入,我们能否在系统这样做账务处理呢?“”发货时 ——借:应收账款-未开票; 贷:收入 ——应交税费; 开票时:借 应收账款-已开票; 贷:应收账款-未开票(红字冲销) “”
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2019-07-09
4.下列各项中,( )属于流动负债。 A.应付职工薪酬 B.应交税费 C.应付账款 D.一年内到期的长期借款 『正确答案』ABCD 请问ABC为何属于流动负债
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2019-05-02
借 生产成本 制造费用 管理费用 应付职工薪酬 贷生产成本 应交税费 增值税进项转出 的摘要是什么
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2021-11-12
公积金多缴10000,需要退回,前期已经计提费用,并缴费。现在要退回 借:应收账款 贷:公积金 收到款项 借:银行存款 贷:应收账款 那么公积金作为费用减少了10000 前期计提公积金对应的贷方应付职工薪酬就虚高了,怎么处理
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2023-10-30
老师,工会经费我们是税务局核定的税种,我通过应交税费这个科目过度把会计分录做错了,现在改过来通过应付职工薪酬进行过度,第四季度提交税务局的报表肯定就有出入了,我是直接汇算清缴里面调,还是需要把原先提交的报表重新更正申报?
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2022-03-02
我刚接手了一家公司,之前会计没有做账,然后我拿了银行回单发现有扣一笔税款三万多,还有扣的社保费一万多,那我现在要怎么做分录?直接借:应付职工薪酬-社保费 应交税费 贷:银行存款吗
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2019-09-16
管理费用工资为什么与应付职工薪酬的工资金额不一致
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2021-01-18
2月工资1万,个人所得税100,方法1,计提工资,借,管理费用11000,应付职工薪酬11000,发放工资,借应付职工薪酬11000,贷应交个人所得税1000,银行存款10000,缴纳个人所得税,借应交税费个人所得税1000,贷银行存款10000。方法2,计提工资,借,管理费用11000,贷应交个人所得税1000,应付职工薪酬10000,发放工资,借应交个人所得税1000,应付职工薪酬10000,贷银行存款11000。这两个方法谁对
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2019-04-10
应付职工薪酬和应交税费这两个为负数的是什么意思?
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2019-02-14
财务报表的应付职工薪酬和应交税费根据什么填写呢
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2023-04-14
员工聚餐,如果是:1.借:管理费用-职工薪酬-福利费用 贷:应付职工薪酬-职工福利2.借:应付职工薪酬-职工福利 贷:现金这样做分录,对交个税或企业所得税有什么影响吗?还是直接做:借:管理费用-福利费用 贷:现金这种简便的做法合符现在的新会计法规吗?
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2017-06-15
老师,年终奖的分录怎么写? 计提年终奖 借:管理费用-工资-年终奖 贷:应付职工薪酬--工资--年终奖 发放 借:应付职工薪酬--工资-年终奖 贷:应交税费--个税 银行存款 这样嘛?
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2024-01-26