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9月份暂估入账242万(生产成本) 9月份的会计分录是:借:生产成本 242万 其他应付款-预提增值税(进项税)351623.93元 贷:应付账款(暂估入账) 2771623.93元 10月份收到原材料发票含税金额共40万 收到运输发票含税金额共30万 原材料40万款,银行已经支付 请问老师 我这会计分录应该怎么做 我做分录是:借:应付账款(暂估预提增值税进项税) 贷:其他应付款(预提增值税进项税) 已经付款的 借:应付账款(
3/1154
2016-11-26
老师 现金盘亏1000元,如果查明原因,是因为上个月现金已支付给B公司1000元,但是忘记录入数据导致的,是不是:借:应付账款B 1000 贷:现金 1000
1/394
2019-06-06
应付账款贷方是负数 而且金额大的话有风险吗
1/1183
2018-04-08
老师,这道提现金指出,为什么要加期初的应付账款,减期末的应付呢?
2/1666
2020-08-14
应付账款是指当月已付的金额还是当月累计未付的金额?
1/2247
2021-09-07
审计询证函上面的应付贵公司金额的应付账款是欠对方多少金额还是总的欠对方多少金额即包括审计期间已经付的?
2/2883
2017-03-17
建筑公司预收工程款的时候,借:银行存款,贷:合同负债 预付分包工程款的时候为什么用借:预付账款,贷:银行存款
2/1485
2021-07-29
在金马营业期账务,资产负债表的编制中,应付账款的正确答案为136,355.00,我是用应付账款贷方明细的45000(暂估入库) 预付账款贷方明细90455(雷诺),是哪里有问题?
1/633
2017-04-03
您好,我想问下取得加油预付卡发票时做预付账款,消费时需要取得什么凭证做为成本费用依据呢冲减预付费用?
1/268
2022-11-02
公司设备租赁款已做账付50万,二年半分期归还本金和利息,怎么
1/142
2023-11-24
21年年初房租预付多做了一笔同样的款,导致现在待摊销金额太高,摊销不完,这个现在要怎么处理
1/185
2023-03-06
预支付5-10月租金,还没有收到发票,这笔款是否可以入长期待摊费用这个科目?收到发票后再摊销。
1/2081
2019-12-18
公司进行不动产租赁,按照合同交了部分的租金,而且没开发票是公户打到公户的款,那么确认收入吗?按多少金额确认收入?做预收账款行吗?怎么写分录??
3/598
2018-10-11
支付了房屋租赁押金计入其他应收款,年末需要计提坏账准备吗
1/2182
2020-12-15
装修款计入预付账款后怎么做分录
1/763
2019-01-09
预付账款大于购货货款的会计分录
1/1709
2018-12-06
请问汇算清缴时,哪些往来账要清理,应收应付,预收预付款?
9/927
2020-05-12
我们本月支付了今年半年的房租,记的借预付账款,贷银行存款,对方说这个月开不了发票,那本月的房租月底摊销怎样写分录?如果后期取得发票又怎么写呢?
1/253
2020-01-07
厂长出差预借款900元,以现金支付
1/652
2021-11-13
老师好,筹建加油站工程款预付给乙方,通过“预付账款”还是“在建工程”核算?
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2015-12-03
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