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老师 现在小规模开普票不是免税吗?分录怎么做?借:应收账款 贷 主营业务收入 不计税金吗 还是另外计税金
1/197
2022-06-09
我是建筑企业,不符合小微企业,没有工程结算和合同毛利这个科目,我在收到工程预收款,然后开具预收款的发票,我做了主营业务收入确认了收入,这样可以不?
2/391
2020-07-09
工业企业在外帐中,只知道主营业务收入跟制造费用,怎么算出人工费跟原材料的消耗定额
3/803
2015-12-22
老师您好 我想问一下 工业企业 最后一步产成品出库结转成本的时候 出库数量是不是必须要和主营业务收入的总数量一样
1/1385
2019-11-25
赠送样品视同销售增值税该怎么做账务处理呢?答:首先,视同销售,需缴纳增值税。相关的处理如下:借:主营业务收入应缴税费—应缴增值税(销项税)贷:库存商品借:销售费用贷:主营业务收入应缴税费—应缴增值税(销项税)这是两个分录嘛为什么主营业务收入在借方,求
1/2654
2018-06-27
老师,期末将主营业务成本转入本年利润,为什么主营业务收入不转入本年利润?
1/1910
2018-01-12
老师,问一下增值税申报表收入就都是主营业务收入,然后所得税申报表是主营业务收入和其他业务收入的合计是吗 老师,上一期所得税费用在报企业所得税的时候填在哪里 季报
1/945
2022-04-12
12月开出销售专票其中一张因打印错行忘记作废导 , 18年2月开出了冲红1.12月的账我是否也要错行的发票入账为主营业务收入? 为了跟国税年主营业务收入数据一致 是否发票三联一起装订? 2.开出红冲的发票会计分录?
1/352
2018-03-01
红冲发票入账,记帐联抵扣联都要盖章吗?借:应收账款负数贷主营业务收入负数?税额怎么办
1/363
2019-06-26
您好!老师,上述案例卖出: 借:应收账款:110 货:主营业务收入:94.02 这个会计分录货方还差一个科目,应该是什么?
1/203
2019-10-02
月末做的分录是,借:应收账款,贷:主营业务收入 销项税额。那么销项税额要结转吗?还有就是增值税的附加税怎么做分录的
2/328
2019-01-15
开票收入: 借:应收账款-开票应收 贷:主营业务收入-开票收入 应交税费-增值税-销项税-开票税金 冲销发货收入: 借:主营业务收入-发货收入 应交税费-增值税-销项税-发货税金 贷:应收账款-发货应收 老师,这笔分录是什么意思呢?
1/797
2017-11-04
我们是租赁公司,内账不开票,租赁时有个客户退回部分租赁物,收款时是预收账款扣,退回时我们财务银行退她了,她做的分录是借主营业务收入 贷银行存款,这样的话那月的主营业务收入借贷方合计比实际多,这有问题吧
1/263
2020-01-09
公司做的收入的分录是,借:预收账款,贷:应付账款,贷:主营业务收入,贷:应交税费,在平台上刷单形成的销售表,如果也按照上述分录做对不?主要是这耍单的钱,用的是公司钱来充,付款也不用付出去
7/629
2017-05-06
冲发票 借:应收款贷 —192000.00 主营业务收入 186407.77 应交税费 5592.23 余额方向在借方 还有一个也是分录是 借:应收账款 703160.00 贷:主营业务收入 696198.01 应交税费 6961.99 借:应收账款 —306523.38 主营业务收入 303488.51 应交税费 3034.87 余额在贷方 请问下老师这两个分录对吗??
2/173
2021-05-25
现在是做了一笔分录:借:银行存款5000,应收账款6700,贷:主营业务收入10000,销项税1700,对于这笔分录而言我应该如何填制报表啊?
1/516
2017-08-03
老师,我开出发票没收款,做了借应付账款,贷主营业务收入,应交税费。现在发现做错了,应该借应收账款的,只能下个月调整科目了,我想知道要调整回来,分录怎么做?
1/574
2017-11-10
请问账上挂着: 借 应收账款10万 贷 主营业务收入10万 然后客人汇了钱,接着做 借:银行存款7万 贷:应收账款7万 但是这个月客人要把剩下的3万 开含税3万的发票 分录是如何
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2016-11-03
咨询下 小规模纳税企业发生增值业务时 借:应收账款 贷:主营业务收入 +应交税费-增值税(销项税) 如果当月达到免税条件 要怎么冲平分录啊??
2/442
2015-11-18
老师,比如我们做活动时卡费100可以抵扣尾款,尾款是10000,只交了9900,这样怎么做?没做抵扣时是这样做的借银行存款5000 贷预收账款500 收尾款时,借银行存款10000,预收账款5000 贷主营业务收入15000
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2020-06-18
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