老师,我这个月的账务用了以前年度损益调整科目,最后在资产负债表中,1.未分配利润项目的填写,是不是年初余额直接结转上一年度的余额,然后期末余额就是利润表中的净利润本年累计数+以前年度损益调整的数额啊?2.然后因为损益的调整,其他应付款项目的填写,是不是也直接跟在资产负债表中的期末余额里(因为由于损益的调整,其他应付款多了a,3.在科目余额表里,其他应付款多的a应该是体现在本期发生额里是吧)?
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2020-01-19
是做分录,借:库存商品,贷:以前年度损益调整吗,吗,那现在调整的话,2016年的所得税申报主营业务成本已经加上这笔成本了,还用调整吗
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2017-02-10
老师,好,我们是家广告公司,假如19年发布广告费收入100元(不含税,开了专票),增值税缴了6元,附加税0.72元,印花税,文化事业费都已缴纳,暂忽略不计这两个税,请问,在2020年3月份取消发布了,要冲销19年的收入100元,分录如下:1:借:以前年度损益调整 100 借:应交税费-销项税6 借:应交税费-附加税0.72 贷:应收账款106 贷:以前年度损益调整0.72 2:因为所得税税率有5%,10% 25% 的税率,不知道该如何计算 分录是:借:应交税费-所得税 ? 贷:以前年度损益调整 ? 3:1和2分录的以前年度损益调整的差额计入利润分配-未分配利润
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2020-03-16
老师您好,汇算清缴退税之后我的资产负债表不平,也没有以前年度损益调整科目。该怎么填写资产负债表
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2021-10-26
老师,您好,2021年的账面上多计提了8000多元的增值税进项税额(当时是小规模纳税人,按3%的税率计提的。现在已升为一般纳税人,6%的税率),一直挂在账面上,现在要怎么处理比较合适?(执行的是新小企业会计准则,没有“以前年度损益调整科目”)
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2022-12-10
请问老师,完税凭证上显示交纳的是去年的企业所得税,那做分录时,通过以前年度损益调整这个科目过渡到利润分配-未分配利润来,那做账软件提示资产负债表与利润表勾稽关系不正常。请问正确完整的分录是怎么做的
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2019-07-24
麻烦问下大家我这个账上去年 应付职工薪酬-基本社会保险费缴纳了没有计提。今年这个借方一直有余额。我可以再计提出来这个科目冲平吗?[图片]老师 直接借:管理费用 贷:应付职工薪酬吗 不需要用以前年度损益调整吧
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2022-04-11
18年底的时候 一笔出口退税的金额计算错误 导致成本增加,19年发现之后,直接调减了成本 ,现在有人提出 应该通过 以前年度损益调整 科目 进行调整 ,18年 借 :主营业务成本 贷 :进项税转出 19年 更正的时候: 借:主营业务成本 负数 贷:进项税转出 负数,现在需要怎么调整呀
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2020-05-07
借:以前年度损益调整 -311320.75 应交税费/应交增值税/进项税 -18679.25 贷:预付账款 -330000 再借 以前年度损益调整 311320.75 贷 利润分配-未分配利润 311320.75 老师,做了以上分录调整,请问资产负债表需要怎样调?现在期末数不平衡。
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2020-03-16
老师 我去年暂估的成本票来不了了 是做的借:库存商品-暂估 贷其他应付款 贷借:主营业务成本 贷 库存商品 今年汇算清缴纳税调整调增了纳税的话 账务上还要处理吗?怎么做账呢?是要把成本用以前年度损益调整冲掉吗?我们这个货物是有的 只是没有发票,我是不是要把库存商品-暂估冲了 在做一笔借库存商品-xx商品 贷:其他应付款
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2020-04-16
上月用了以前年度损益调整科目,调减营业外支出30000元,本月资产负债表用当月利润加未分配利润期末余额合计比用累计利润加未分配利润年初数合计多6000万,对吗?
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2018-09-03
以前年度损益调整。缴纳了上年的所得税费用,需要调整资产负债表的利润分配-未分配利润的期初数吗
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2017-05-12
老师好,今年缴纳2019年的汇算清缴企业所得税,应该怎么做分录?没有以前年度损益调整科目,到底是进利润分配—未分配利润?还是进所得税费用影响今年的利润呢?
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2020-06-18
你好,老师,2022年12月,长期待摊费用多摊了1W, 2023年1月份,我做了这两笔分录,借:长期待摊费用 1W 贷:以前年度损益调整 1 借:以前年度损益调整 1 贷:利润分配-未分配利润 1 现在5月,做汇算清缴的时候 ,调增1W 需要缴500元企业所得税,现在计提 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税,是这样做吗
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2023-05-25
借;以前年度损益调整——主营业务收入,贷;应收账款 借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整——主营业务收入,去年多做收入,这样调整对吗,不用调整增值税吗?
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2019-08-08
因2017年12月底计提的全年一次性奖金133000元,实际发放为201000元,少计提了68000元。在2018年补提全年一次性奖金,会计分录为:借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬-全年一次性奖金 。但在月底结帐的时候,自动生成。借:利润分配--应付利润 贷:以前年度损益调整 ,这个自动生成的分录是不是有问题??? 感觉应该是借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 ,请老师给予指导,谢谢!!!
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2018-04-09
21年12月按照付款金额18500元预提物业费18500元,22年1月取得物业费增值税专用发票,不含税17452.83元,进项税额1047.17元,在汇算清缴时调增了1047.17元,那我要怎么通过以前年度损益调整入账,会计分录怎么做
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2022-05-21
做了以下分录调整 以前年度损益调整,调整后勾稽关系还是不对,怎么调? 例如:2019年5月,补缴2018年企业所得税1,000元。 计提: 借:以前年度损益调整 1,000 贷:应交税费-应交所得税 1,000 缴纳: 借:应交税费-应交所得税 1,000 贷:银行存款 1,000 结转: 借:利润分配-未分配利润 1,000 贷:以前年度损益调整 1,000
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2021-12-16
老师,你好,我去年有一笔借:其他业务成本 贷:其他业务成本 ,今年发现提多了 ,修改后为 :借:其他应付款 贷:以前年度损益调整―其他业务成本 做完这笔接下来是不是还需要做其他分录?还是做到这就可以了?
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2019-07-03
想把去年的其他业务收入调到营业外收入,还需要用以前年度损益调整么?
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2020-06-26