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这个佣金和手续费我期间费用管理费用有90 这个纳税调整表里面应该怎么写才合适?帐载金额是写90 税收金额 和调增金额分别应该写多少 啊?
4/983
2018-05-18
年报的时候企业所得税多缴纳了60块钱,税务局让调平,怎么做调
1/2425
2018-09-03
个税系统申报的,和帐套里的应交个税,差了2分钱,有没有关系,需要调整帐套里的工资总额?还是调整报税系统申报那个工资总额。
1/1099
2018-11-13
请问下老师要是汇算清缴了以后,交企业所得税1000那该怎么做账务处理呢?是不是只要做借:以前年度损益调整,1000 贷:应交税费-应交企业所得税 1000、借 :应交企业所得税 1000 贷:银行存款1000不用调整之前的账了是吗?
1/705
2021-06-07
以下优惠政策从什么时候开始实施?1、放宽小型微利企业标准1)小型微利企业应纳税所得额标准,上限放宽到了300万,从业人数也提至300人,资产总额提至5000万!2)从业人数,包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。3)调整后优惠政策将覆盖95%以上的纳税企业,其中98%为民营企业。2、加大小型微利企业所得税优惠力度1)年应纳税所得额不超过100万的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,税负降至5%。2)年应纳税所得额100万至300万的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,税负降至10%。
1/827
2019-03-09
老师,所得税纳税调整额是不是在会计利润的基础上调增或调减后再乘以税率?
1/1340
2020-08-03
财报上的增值税金额是每张发票税金相加得到的,报税时是系统按公式计算的,现在两个数相差两分钱,我该怎么做,需要调整报表的金额吗?
6/726
2019-01-07
老师为什么所得税年报纳税调整明细表传不上去
1/446
2020-04-22
15、甲公司本年度"本年利润”贷方发生额790万元,借方发生额630万元,假设不存在纳税调整项目,①计算确认本年的所得税费用(25%) ;②结转所得税费用;③计算确认净利润。
1/476
2020-05-03
年度所得税表A10505 职工薪酬支出及纳税调整表,第一行,帐载金额,实际发生额,税收金额是以哪个为标准
1/212
2022-03-24
15、甲公司本年度"本年利润”贷方发生额790万元,借方发生额630万元,假设不存在纳税调整项目,①计算确认本年的所得税费用(25%) ;②结转所得税费用;③计算确认净利润。
1/546
2020-05-03
老师,服务费,时间12个月摊销,所得税年报需要填写资产折旧,摊销情况及纳税调整明细表吗?
2/459
2021-06-25
清单申报只需要汇算清缴时填资产损失税前扣除及纳税调整明细表吗?需要去税务局送什么资料吗
1/633
2019-12-23
我填写汇算清缴呢,我的问题是汇算清缴所得税优惠明细表A107020,里面的纳税调整额是怎么计算的?和纳税调整项目明细有没有关系?
1/901
2022-05-19
未提完折旧提前报废固定资产,净值入了资产处置费用。这种情况还要填所得税A105090资产损失税前扣除纳税调整明细表吗?
1/157
2024-05-08
年度所得税汇缴里的资产折旧摊销及纳税调整明细表里的资产账载金额是指资产的原值减掉残值吗?
1/941
2017-04-23
根据财税【2014】75号第三条,价值不超过5000元的固定资产,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。那我理解,一次性计入成本费用并扣除之后的年度,是需要对上述处理引起的税会差异进行调增的,那么我的问题是:这个调增处理,是需要在企业所得税预缴的时候就做,还是等汇算清缴的时候一次性调增呢?
2/468
2022-04-12
年度汇算清缴的时候,企业所得税多缴了,在2015年的账务上做了分录借:应交税金-应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 这样做完了之后做报表的时候,2015年的资产负债表和利润表之间的勾稽关系就差以前年度损益调整的金额,,这个以前年度损益调整应该怎么在报表中体现呢???是直接更改期初数的未分配利润和应交税金还是怎么做??
1/699
2019-10-17
政府的房产税补助在企业所得税汇算清缴时需要调增缴纳企业所得税吗
1/1199
2020-05-18
生产制造业是不是也按购和销分开交缴纳印花税?怎么算?现在印花税有调整吗?
1/451
2021-06-07
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