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关于其他信息的下面的知识点不太懂: 1、审计报告日前已经获取其他信息,说明无任何需要报告的事项,说明其他信息中的未更正重大错报 2、保留或者否定意见,应当考虑导致非无保留意见的事项对其他信息的影响 3、无法表示意见:审计报告不包括其他信息部分,也不包括关键审计事项。 上面的理论可以帮忙举个例子协助理解吗?特别是第一点和第二点理解不过来
1/601
2022-06-27
老师您好,年度关联业务往来报告表中中金额是以元为单位吗?关联关系表中我们企业投资其他企业需要填在里面吗?关联关系类型是控股关联吗?
1/1098
2019-04-26
报社保的时候,上传工资表,点击保存,现在想要修改工资表,怎么修改?取消核定是灰色的,点不动
1/541
2021-01-20
不明白为什么选348,不应该用乙集团合并报表净利润1200*0.3吗?归属于母公司报表中的净利润是个什么东东
1/968
2019-07-24
老师 为什么我填了附表的海关缴款书的进项,主表没有抵扣呢?
1/138
2021-06-15
老师,我咨询一下水费按照简易征收在每月的增值税申报中怎么填报,取得的水费增值税发票是否可以抵扣
1/2506
2017-08-31
广告制作不属于文化事业建设费的范围!但是选择广告服务又会交这个税!到底选那个科目编码呢?不选其他设计服务嘛?广告制作需要自己打印上去嘛
1/603
2018-10-29
某食品加工企业为增值税一股纳税人,2019年8月发生以下业务: (1)将成本为600万元的产品其80%对外销售,取得含税价款1000万元:另外20%的产品作为股利发放给股东。 (2)购入生产原料一批,取得增值税专用发票,发票上注明税额51万元。 (3)购进一辆小汽车作为销售部门公用车,取得机动车销售统一发票,发票上注明税额3.2万元。 4在集市购入3间房屋作为当地办事处工作用房,取得增值税专用发票,发票上注明金额为450万元。 (5)支付某广告公司广告设计费,取得该广告公司开具的增值税专用发票,发票上注明金额为5万元。 <6)上月购进的免税农产品《该农产品后续深加工成一般货物)因保管不普发生 损失,进项税额为0.12万元,该批产品上月己申报抵扣进项税额。 己知:本月取得的相关票据均符合税法规定并在本月认证抵扣。
1/246
2023-10-19
老师,我们有分公司是独立核算的,那像税务申报的财务报表是要以合并报表来报吗?
1/943
2021-03-22
老师好,企业所得税总分公司合并申报,是合并报表申报吗,具体怎样操作
1/2255
2021-04-08
老师,我报文化事业建设税,有一个应税服务扣除项目清单,是填写我们收到的所有广告服务费发票的含税金额对么?
1/1896
2020-04-01
需要做合并报表的子公司,日常账务处理的时候什么时候需要确认投资收益,月底合并报表的时候和年末合并报表有何不同
1/1500
2020-02-02
小规模个体户开具广告牌,需要缴纳广告文化事业税吗
3/340
2022-11-09
有个外地的工程项目已经办理过跨区域涉税事项报告,按照上面的合同金额也开完发票,预缴完税款后就核销了,但是现在同一个项目又签了补充合同增加一百多万金额,这种情况该如何处理,是重新再办理跨区域涉税事项报告吗?
1/2468
2020-07-29
电子税务局里17年度的财务报表,是根据审计报告里的资产负债表还是所得税审核里的资产负债表填写?应该是审计报告里是吗?
1/2588
2018-05-05
财务报表和凭证上面的公司名写了简称可以吗?
1/421
2022-03-18
下列各项关于分部报告的表述中,错误的是( )。(★★) A.企业应当以经营分部为基础确定报告分部 B.企业披露分部信息时无须提供前期比较数据 C.企业披露的报告分部收入总额应当与企业收入总额相衔接 D.企业披露分部信息时应披露每一报告分部的利润总额及其组成项目的信息
1/743
2021-06-02
老师,请问下我们收取的广告播放的费用,是不是属于广告代理服务那一类呢?
3/627
2019-11-14
下列关于《红字增值税专用发票信息。》正确的是 A.《红字增值税专用发票信息表》中的税率和金额为负数 B. 纳税人填写《红字增值税专用发票信息表》是为了向税务机关申请开具红字增值税专用发票 C.《红字增值税专用发票信息表》只能由购买方申请开具 D.使用导入《红字增值税专用发票信息表》功能时,可以同时导入多个信息表电子文件
1/828
2022-05-28
广告费开的发票是几个点的,现在,简易征收不能抵扣进项税指的是哪些
1/1062
2020-05-16
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