你好老师,我们以前交个人公积金用的是其他应付款-个人公积金,从2023年开始想用其他应收款-个人公积金,还用把以前的其他应付款-个人公积金转到其他应收款-个人公积金吗?
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2023-03-08
老师!你好,我想问一下,关于个人部分的社保费用和住房公积费用科目设置是其他应收款还是其他应付款,其他应收款和其他应付款的区别?
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2021-03-06
发放上个月工资,代扣代缴的社保和公积金应该是其他应付款还是其他应收款啊发的上个月的,肯定是先交费,后发工资了,我也是填的其他应收,但是系统提示我做错了,我看视频解析是其他应付款 不明白了
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2021-08-30
母公司下面有两个子公司,两个子公司没有业务,劳动合同签在子公司的员工都是借调到母公司,在为母公司干活,子公司的员工工资成本社保等在子公司正常计提,母公司转给子公司的日常运转费在母公司记其他应收款,子公司记其他应付款。请问这样做对吗,有没有其他影响?
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2023-02-17
你好,我想问一下,外账工作做错账了,其他应付款-公积金贷方负数和其他应收款-公积金借方正数,要怎么调整呢
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2022-05-16
公司某银行账户要销户了,销户前发现还有点结息就转到结算过渡户,之后再由结算过渡户转到公司另一个账户,做账时,结算过渡户用其他应收款或其他应付款—结算过渡户表示么?
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2021-06-17
老师我想问一下,代扣代缴个人住房公积金应用其他应收款,还是其他应付款科目?
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2021-05-11
老师好,我是做内帐的,开始我做付个人社保的时候用的“其他应付款-社保费“,后来我发现这个科目不对,我现在把这个科目“其他应付款-社保费“做平之后,下个月我改成”其他应收款-个人社保费“,这样可以吗?谢谢
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2023-06-29
老师,我想咨询一下关于母公司吸收合并子公司的债权债务(其他应收款,其他应付款),子公司这边的账务处理
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2021-10-20
请问老师:这里同两个人有其他应付款和其他应收款,可以合并为一个科目吗?其他应付款是个人业务,其他应收款是备用金。
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2021-01-25
老师,企业社保当月交当月,工资也是隔月发,个人部分是不是挂其他应收款,当月交上月的社保费,个人部分挂其他应付款
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2024-11-21
老师在月末核算包装物时是按含税价入账的可结账时是按除税入账的,中间存在差额要怎么处理这个差额?比如月末核算时是借包装物贷其他应付款这个金额是按含税价入账可供货商结账时是借其他应付款应交税费贷银行存款这个是按除税价入其他应付款的,其中的其他应付款科目就会有差额这个差额要怎么调整?
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2015-10-05
老师你好!请问一下,这个题3小题,受托方来给给我们公司的代销货的手续费的发票给我们,我们做账,应该是借,销售费用200应交税12贷,其他应付款212为啥答案说说应收账款212。这个不是应该支付给别人的代销费用吗
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2022-04-04
注销独立核算分公司的,账上有固定资产,应收账款,其他应付款的余额,固定资产是总公司投入的现在还回总公司继续使用,怎么处理?
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2017-09-08
卖房子开发商给我们佣金,开具增票挂应收账款,但开发商直接把款打到老板个人账户;公司运营的费用全是老板支付,挂的其他应付款,可不可以直接应收账款与其他应付款对冲啊
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2020-05-26
收到一张没有业务往来单位的商业承兑汇票,但是现在公司没有应收账款可以冲。可以记作借款吗?先记入其他应付款,然后再用现金还?
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2019-02-04
老师请教下医院代收的其他应付款项和门诊垫付的应收账款需要做预算会计分录吗?是收和支的时候都平行记账还是?
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2019-07-17
老师,公司交的商业险一直是现金交费,对方还没有开发票过来,所以一直没有入账,期间有一起工伤事故,对方应付一笔赔偿款(金额不大,只有300多),她没有直接转给受伤的员工,而且付到我公户了,我能直接做借:银行存款贷:其他应付款—职工 借:其他应付款—职工贷:银行存款或者现金
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2019-10-30
还是很纠结 纠结在不用冲凭证 不同更正 直接 借;其他应付款1900 贷;实收资本 1900 账上其他应付款只有1700万 不是1900万 因为我支付出去的时候 我是这样做的借:其他应付款200 贷:银行存款 200 所以我现在直接做借;其他应付款1900 贷;实收资本 1900 可以吗?
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2017-08-10
公司收到一个老板的收购定金,是先做在借:银行存款 贷:其他应付款?在水一方(271522930) 11:32:03现在还没签收购合同,等合同签了,我再做借:其他应付款 贷:实收资本?
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2017-04-05