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我抵扣勾选的进项大于本月的销项,多出来的进项是自动形成留抵税额吗?
2/1609
2021-07-01
老师一般纳税人增值税进项税额怎么抵税啊?进项税额在借方就属于抵扣了吧?老师
1/355
2021-11-21
一般纳税人销售两种不同税率的产品,是否分开抵扣进项税额?分开申报增值税?
1/1330
2019-03-05
申报表期末待抵扣不动产进项税额是不是应该与用友帐上待抵扣进项税额相同吗
1/607
2018-06-08
业务招待的进项税额不可以抵扣,那招待客户的住宿费发票的进项税额可以抵扣吗?
1/1332
2018-10-15
请问免税项目里面,这一项是怎么填呢
3/347
2020-06-12
想问一下,如果免税项目开票超500万了,也是必须要升一般人的嘛
1/1245
2019-08-13
7月已经抵扣的进项,8月销售方开具了红字发票,购买方8月是不是要做进项税额转出?
1/734
2020-09-05
是5月份进项税额多报了,这个月可以进项税额转出吗?填写那一项?还有报税时附表二,其他发票认证抵扣那里,金额应该填写成价税分离的,但是填写成了含税金额。应该怎么更改
1/853
2020-08-14
费用票据500元以下可开收据抵税,500元以下开收据,有限采购项目么
1/929
2022-05-30
老师,关于增值税的分录,我单位软件产品享受即征即退,当月一般项目有留抵税额,软件部分要交增值税(及城建税等),分录该如何体现未交增值税的两部分(一般项目的借方留抵税额,贷方即征即退)?
4/1403
2020-11-03
老师,差旅费都不需要发票了可以抵扣?也没有金额限制?不懂
1/449
2018-12-13
公司既有应税项目又有免税(免增值税)项目,那么购销时如何做分录和交增值税?
1/2651
2015-01-10
假设:已知当月销项税额100,进项税额120,上月留抵进项税20. 则:当月应缴纳的增值税=销项税额-进项税额-留抵税额=100-120-20=—40 则进项税额大于销项税额,不用缴纳增值税 做账分录为: 第一步: 借:应交税费-应交增值税(销项税额)100 应交税费-应交增值税(转出多交增值税)40 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)140 第二步: 借:应交税费-未交增值税 40 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)40 请问,老师我的分录思路对不对?进项税额大于销项税额,第二步分录要不要做
1/908
2019-10-09
月应缴纳销项税额=什么 !、月增值税销项税额 2、月增值税进项税额 3、进项转出 4、结转上月抵扣进项税额 5、本月进项税加计抵减10% 6、本月简易征收3%(开出去的水费发票)
2/641
2022-03-02
我们一月份有出口退税,那么二月份需要计提免抵退那部分的附加税吗? 我们是生产的的出口企业?免抵那部分不需要缴纳附加税吗?
1/1162
2018-03-06
进项票不抵扣留抵怎么做会计分录
2/758
2019-05-11
老师你好,请问免抵退销售额和应退税额在增值税申报表中要填写吗?
1/1030
2020-02-27
建筑行业的抵扣是当月的总销项和总进项抵扣,还是必须分项目进行抵扣啊,没有转出和预留抵扣
1/490
2019-02-27
农产品免税可以抵税,金属护栏及类似品免税也可以抵税吗?所有的免税产品都可以抵税吗?
1/766
2020-11-30
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