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老师,我在12月把本年利润都结转到未分配利润了,未分配利润在借方,那么今年1月 我的本年利润是0,那我是直接从0开始做吗,还是要把未分配利润转来,不懂怎么做。急
3/747
2015-02-04
某公司所得税税率为25%,2018年初“
利润分配
——未分配利润”贷方余额为120 000元,假设发生以下业务:(1)本年实现税前利润400 000元。(2)年终,按净利润的10%、20%的比例提取法定盈余公积金、向投资人分配现金股利。要求: 计算所得税、净利润和年终未分配利润的数额;编制结转所得税、结转净利润和年终有关
利润分配
的会计分录。
3/841
2022-05-27
因为补记以前年度的费用,计入了未分配利润借方,但却导致利润表与资产负债表基本的勾稽关系错了,利润表净利润加未分配利润年初数不等于未分配利润期末数,这样的情况怎么处理
1/1175
2019-04-17
甲建筑施工企业结转计算2017年利润。2017年营业利润为3115万元,财产清查过程中发现一台账外设备,重置市场价值为15万元,原因未查明,经过批准处理为营业外收入(4分);该建筑施工企业2016年发生亏损50万元,适用所得税税率为25%(4分);将本年利润转入“
利润分配
——未分配利润”账户(2分)。 该企业按照国家有关规定按净利润的10%提取法定盈余公积金(2分);经董事会决定向投资者分配利润79万元(2分)。上述有关利润明细账转入“
利润分配
——未分配利润”账户并计算该企业年末“
利润分配
——未分配利润”账户余额(4分)。
12/634
2020-06-24
因为公司以前的会计辞职,现在我的一个朋友接手她的账发现,她以前年度的“本年利润”科目的前2年的数据 都没有结转到“未分配利润” 科目。如果是现在才发现,那应该做怎么样正确的会计帐务处理呢?您将分录写出来哦。
1/515
2017-10-23
就是我们这边公司是成立第一年,是内账,然后每月都有盈利,每月都会分红,然后我分录是这么做的,借:本年利润,贷:本年利润-未分配利润,借:本年利润-未分配利润,贷:应付利润,借:应付利润,贷:银行存款,您看每月这样做有问题吗
2/692
2016-12-10
老师,您好,我在核对应付账款的时候发现,我有一笔458.10的费用,对方未入账,对方已出具余额调节表将这一笔冲平,为此,我做了一笔借:应付账款 458.10 贷:未分配利润458.10。但是最后出具报表的时候发现母公司净利润与未分配利润检查不平,差异458.10,为此想请教老师应该如何做分录
3/274
2021-06-07
今年1月换新会计,发现前任会计2018年和2019年多月的社保少计提,有些相差几分钱,有些相差1000多,那2020年可以调回来吗?就是充原来的计提分录,重新计提,然后调整本年利润和未分配利润。然后,因为比较多,我可以只做年度差额的分录,记账凭证后面跟一张打印的明细excel。不单独每笔都列出来。这样可以吗?
2/868
2020-04-22
甲股份有限公司本年实现净利润为100万元,按当年净利润的10%提取法定盈余公积,年初未分配利润为20万元。接上例,如果年初未分配利润为-20万元。 请问第2题补亏需要做分录吗?
1/2782
2020-03-12
到年底了,年结要做哪些工作?财务软件里边相比较平常月份,就是多做一个分录,把本年利润结转到未分配利润里边就可以了吗?
1/725
2019-01-07
根据企业
利润分配
方案,按本年净利润的10%计算提取法定盈余公积(本年净利润200 000元),并向投资者分配利润150 000元怎么制作会计分录
1/5830
2020-06-12
老师,需要做
利润分配
的结转吗,我只做了损益结转就是本年利润结转而已,没有做到
利润分配
的分录
1/410
2018-12-18
我们是按月给股东分红,是按当月利润表中未分配利润为基数还是以资产负债表中净利润为分配基数
1/2320
2019-11-10
老师,未分配利润和净利润有什么关系
1/599
2019-04-12
本年利润账户转入到
利润分配
的时间
1/225
2023-12-06
12月份结账本年利润为12万,结转借本年利润12万,贷
利润分配
一未分配利润12万,这笔分录应12月份做好还是次年1月做
1/549
2017-11-14
年报表做的资产负债表里未分配利润等于年初的未分配利润+利润表的本年累计数,那间隔着做7月报表资产负债表里本期的未分配利润怎么填呀
1/821
2017-09-21
资产负债表上年初未分配利润是用本年利润+
利润分配
得出,期末我是否可以在其基础上加上期初。如果这样的话,这个数据和
利润分配
表上的对不上
1/430
2018-03-26
未分配利润和净利润不相等?咋样处理?
1/2107
2018-07-08
今天做了7万多的工资,其中一个公司这个月开票金额多,所以我就做的工资多一些,这样是可以的吧?12月份是不是月未转帐后,要做一笔本年利润转未分配利润的分录?是亏损的话,借:未分配利润,贷:本年利润,这样对吧,做了这一笔再点记帐就行了,不用再点转帐了吧
1/734
2017-01-03
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