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(1)“应交税费–转让金融商品应交增值税”如果在年末存在借方余额,那么需要转入投资收益中 (2)月末,如果产生转让收益,那么,“应交税费–转让金融商品应交增值税”应当计入贷方。 第一句话能理解,但是第二句话感觉只是语序调换了一下没什么区别,怎么借方变成贷方还是对的?月末年末有什么具体规则吗?这2句话具体为什么不同,麻烦解释一下,谢谢
2/3566
2019-09-08
小规模10月收入20167,分录借:应收账款20167元,贷:主营业务收入19579.61元,应交增值税-销项税587.39。月未结转税金借:应交增值税-销项税587.39,贷:应交税费-未交增值税587.39元。这个分录对吗?为什么要结转到未交增值税呢?
3/560
2017-01-03
小规模纳税人增值税(3%)在销售时计入应交增值税-销项,月末还用再转入未交增值税吗,会计分录应是?
1/846
2017-06-02
等价房屋交换,没有差额可以免征契税所得税,但所交换房屋都增值了是否征收增值税和土地增值税?
1/387
2022-02-09
那个增值说税负的时间是怎么界定的,这个税负是的依据是应交未交的增值税还是已缴的增值税呢
3/1235
2017-03-28
如果平时不做分录 当月计提时 未交增值税是实际的金额 比如当月未交增值税10 计提时10 但是交税的时候只交了9 那还有1的未交增值税怎么处理
1/845
2019-08-06
老师您好!实操中有一题月末结转增值税,有一计算表,表中转出未交增值税有借方发生额,这个月销项大于进项,能理解;表中转出未交增值税的期初余额是在借方,是留抵,为什么?同样都在借方一个是要交的,一个是留抵,不懂。 还有就是进项和销项都有期初余额,为什么同时转出未交增值税也有余额?
1/469
2018-04-17
在业务122月末结转增值税中,借方的转出未交增值税(期初余额)和借方的转出未交增值税(本期发生额)都是怎么算出来的?课程里说,本期发生额的(贷-借)+期初余额(贷-借)=转出未交增值税,{(424927.35+32500+15780-(411672.88+4250)}+510000-507500=57284.47元,与表格中的14784.47元正好相差45000元,不知道他们是按照什么比例计算的?
1/639
2017-09-14
是一般纳税人,公司卖了一辆车,收到8万,应交增值税应该交多少,当时抵扣过了,第二问,我们抵掉固定资产清理后,还有2万的营业外收入,那么,增值税申报的时候,那个销售收入应该填多少,还有税额填多少?
5/1344
2017-06-07
从基本账户上走30万,怎么做账,要不要交增值税,如果要交怎么避免交增值税
1/599
2017-10-10
您好老师,房地产企业土地增值税清算收到退税款分录:借 银行存款(正数),贷 应交税金-土地增值税(借方负数),对吗 以前的分录为计提借经营税金及附加-土地增值税,贷应交税金-土地增值税,交时:借应交税金-土地增值税,贷银行存款
1/196
2024-08-02
将自产的货物用于增值税应税项目交增值税吗?
1/1338
2015-11-10
增值税进项税转到未交增值税里要分几个步骤?
1/3561
2019-05-07
以前的会计 去年的增值税直接缴纳 应交税费_增值税_应交增值税 贷银行存款。 我们今年应该怎么调整???
2/405
2019-04-15
老师你好,一月份开的增值税票,二月份报的税,交的增值税,二月份交的增值税做账记在几月?怎样做分录
1/897
2020-03-28
这道题里的房产不是营改增之前买的,计算应交增值税时,也能扣除购入时原值,我想确认的问题是:销售房产时只要时提供了可靠证据证明购入原值,那就都能从出售售价里抵减购入成本价,跟2016年4月30日的节点时间没有关系吗?我一直以为:只有营改增之前购入的房产能按照差额计征
1/93
2022-10-11
老师,请问拿到交税控盘280技术维护费,分录这样对吗?付钱时,借:管理费用-办公费,货:现金/银行存款; 抵减时:借:应交税费-增值税-减免税款,货:管理费用-办公费.后面结转本月未交增值税时,把减免税款做平,借:应交税费-增值税-未交增值税,货:应交税费-增值税-减免税款
1/1268
2019-04-12
老师好,稳岗补贴不需要交增值税,3代手续费就要交增值税,对吗
5/421
2022-01-15
上个月有应交增值税1118,这个月来建账,这个应交增值税要怎么填
3/919
2020-06-22
应交增值税本年累计贷方数据是不是本年应交增值税的合计数?
1/3155
2019-01-03
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