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1.增值税进项税额加计抵扣的分录是如下这么做吗 ? 借:应交税费-应交增值税-进项税加计扣除 贷:其他收益/营业外收入
1/1237
2022-04-22
本月进行账务处理时,只做了销项税额,进项税额,下月缴纳增值税时,直接借应交税费—未交增值税,贷:银行存款可以吗
2/469
2022-02-21
请问我这个月进项大于销项,在增值税抵扣中如果销项税额为10万,我的进项税额用多少合适,我们是一般纳税人
1/855
2019-07-26
一般纳税人:本月销项税额200 进项税额100,账务处理第一种方法 借:应交税金-应交增值税(销项税)200 贷:应交税金-应交增值税(进项税)100 应交税金-未交增值100,第二种做法:借:应交税金-转出未交增值税100贷:应交税金-未交增值税100,请问这两种做法哪种比较合适?谢谢
6/782
2018-10-16
老师我有张发票是大于报销数1万,是借销售费用一差旅费9433.96,借应交税费一应交增值税进项税641.55贷现金。然后又做借应交税费一应交增值税进项转出75.51贷应交税费一应交增值税进项税75,51吗?
1/621
2019-05-13
月末需要先把 进项税额和销项税额先结转到“应交税费—应交增值税(转出未交增值税)这个科目吗
1/2136
2019-03-07
公司名下车辆保险费,填写增值税进项时是放在金融保险的进项吗?还是放在生活服务的进项?
3/7528
2016-12-07
2018年没有做这笔分录,借应交税费应交增值税销项 贷应交税费,应交增值税进项 应交税费应交增值税转出未交增值税 现在应该怎么办
6/643
2019-11-26
应交增值税下的明细科目有:进项税额、销项税额、已交税金、预缴增值税、转出多交增值税,那么应交增值税审报表的期末留抵的计算公式是什么
3/246
2023-10-19
老师,进项大于销项时,用不用转出未交增值税,用不用做一笔未交增值税在借方的分录呢
1/646
2020-01-07
建筑业,1月份进项大于销项且在外地预缴过增值税,预缴过的增值税在主表中哪儿填写?
1/1131
2019-02-19
取得增值税专用发票,当月未进行进项税额认证,分录做 借方:其他应付款-未抵扣进项税?
1/1188
2018-09-27
老师好,我们公司进项票够,外账每个月都给我们做几千块钱的增值税,老师知道是因为什么原因不能全部抵扣啊
1/536
2021-12-03
月末怎么结转增值税分录是不是 借应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交税费
1/871
2017-08-09
我们在2017年12月份取得一张增值税专用发票,但在2018年1月份才去认证的,那我们2017年12月怎么做这个进项税额?2018年1月怎么又怎么做呢?
1/576
2018-03-26
收到一张增值税专用发票,公司组织的旧屋回收活动产生的费用,计入部门团队活动,请问进项税额需要转出吗?谢谢。
1/716
2017-08-14
老师,就是我想请问,我们5月有招待费进项1000在账上做了进项税额转出,报7月份税的时候在报表上面做了进项税额转出1000.7月应交增值税2W+进项税额转出1千,那么在计提7月份增值税的时候应该计提2W还是2.1W呢
3/137
2021-08-13
增值税发票失控,成本和进项税额转出,怎么做凭证
1/504
2019-10-06
想知道生产型出口企业(没有来料加工,但是有内销也有外销)增值税明细科目之间的关系。比如说我这个月进项税额36万,内销税额8万,外销金额102万人民币,征税率17%,退税率13%,如果申报退税没有问题。那么请问我这个月出口抵减内销税额是多少,能退回的税额是多少,留抵又是多少。请老师留言回答一下,相关的文章我看了,但是感觉没理解透,怕弄错了。谢谢
1/855
2017-10-19
公司从供应商处购进发票,已经付款,供应商也开具了专用发票。。现在公司要与一家融资租赁公司对这项固定资产进行融资租赁处理,固定资产货款由融资租赁公司付给我们,后续公司还本付息。我想问一下这中间我们的账务处理要怎么做??包括跟固定资产供应商之间的往来、融资租赁公司向我们公司支付的款、后续还本付息的处理??然后融资租赁公司可以向我司开具增值税专用发票吗,对应的进项税额可以抵扣吗
2/148
2022-04-12
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