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企业退还个人保证金3万,分录这样出:借:其他应付款3万,贷:银行存款3万。对不对?
2/275
2019-03-30
中间是不是还要有一笔分录呢?情况是这样的,是预收挂靠人的一年社保,假如在2017年1月份预收张三2017年社保费10000元时,那在一月做了一笔分录:借:银行存款 10000元,贷:其他应付款 10000在年终2017年12月份一整年的社保出来后,会有一张统计张三一整年的社保的金额是9800元表格做分录。应该是怎么做?余下来的200元留到2018年是做内账
1/647
2017-03-22
公司成立时,老板拿来一堆票报销,借:管理费-开办费 贷;其他应付款-老板,等以后还时 借:其他应付款-老板 贷;银行存款,和投入实收资本没关系呀
1/409
2019-01-04
老师,刷单请问可以这样做嘛?员工从公司借钱出去,给刷手,借了30万 借:银行存款 贷:其他应付款 这些钱都付给了刷单的人 借:其他应付款 贷:银行存款 又回到了公司的账户 借:银行存款 贷:其他应付款,中间刷手下单了,我们不做到销售里,是不是就不用做分录了,等钱到支付宝里了再做第三个分录,谢谢老师了
1/558
2020-04-29
员工付款宽带费 公司公打给他个人账号 怎么做分录 是借其他应付款 代银行存款吗
1/425
2020-06-09
老师好! 第一次做账时。 借:管理费 196 贷:银行存款 196(实际应挂在其他应付款,钱付错了) 第二次冲账 借:管理费 735 贷:银行存款 707 其他应付款 28 会计说,这样做,就是把原先搞错的付出钱的196冲完了,现在账上是挂了28。这是什么意思
1/364
2020-05-19
老师银行卡有余额第一笔凭证应该 借:银行存款 贷:其他应付款--余额 这样对吗
1/586
2019-11-12
收到租户押金:借: 银行存款 贷:其他应付款--押金退还时:借:其他应付款-押金 贷:银行存款那从押金中扣滞纳金和违约金怎么做分录???
1/1097
2017-06-02
老师,你好,我们老板有好几个公司,法人只有一个是他自己,公户付款的话他都转给法人,法人再转入公户,老板用款的话 ,公户转法人,法人再转老板的银行卡,收到款时,内账可以借记:银行存款,贷其他应付款_老板,可以吗?
4/557
2020-07-28
别的公司给我们打来一笔款,怎么做分录,借银行存款,贷预收还是其他应付款
1/582
2018-04-04
之前做的账是 借:库存现金 贷其他应付款-其他往来款 现在想往来款转成归还借款 现在的分录应该怎么做
1/1526
2017-08-23
甲公司向我公司借款,我公司借款的来源于是向乙公司的借款,在偿还乙公司利息时,我公司用自己的存款偿还了这乙公司的借款利息,甲公司之后将这笔利息归还给我公司,我们做分录,借:其他应付款-甲公司,贷;其他应付款-乙公司,借;其他应付款-乙公司,贷;银行存款,收到甲公司归还的利息后,借:银行存款,贷;其他应付款-甲公司。在审计时说我公司未做收入,我公司该如何调整
2/531
2020-01-21
一个自然人股东用的是他自己的另一个公司向A公司打款备注的是注入资本,A公司的股东是这个自然人,这个做账是不是要做往来款,借:银行存款,贷,其他应付款
1/850
2017-08-12
公车刮了,保险公司赔付前同事先垫付修车,凭证怎么做?收到赔付款 借:银行存款 贷:其他应付款--保险费 去修车: 借:其他应付款--保险费 贷:银行存款 老师这样可以吗?然后让同事填写一个报销单
1/786
2017-05-09
老师你好,公司账户有些借款,当时人家还在出纳个人卡上了,但是出纳把钱又打在公司账户了,他也没告诉会计,是借款还得款。当时钱就挂在其他应付款—出纳名字,借款的人也挂着其他应付款没还钱。可不可以把他们的钱冲平,人家本来就欠钱了。可不可以,借:其他应付款-借款人名字 贷:其他应付款-出纳名字
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2019-11-12
工会能独立核算,收职工的互助保障金时:借:现金 贷:其他应付款 付款时:借:其他应付款 贷:银行存款 收到发票时应该怎么做分录,出去哪个科目?求知道。
1/1271
2018-11-27
单位借财政局工作经费,借:银行存款_专储存款 贷:其他应付款_财政借款,请问我使用时怎么做账
3/1168
2017-05-23
其他应付款的往来款有10100,另外有5000的预收账款,领导让把这10100的其他应付款用预收款充掉,到时候预收款开发票后,要把这5万的预收充掉,那到时候我要充的预收款不就少了10100?
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2019-11-25
个人以固定资产作为企业发的投资款(已收到个人代开固定资产发票),应该怎么做账?我现在做的是借:固定资产 贷:其他应付款-个人 这样有什么影响吗
1/626
2020-07-13
老师下午好,我公司往来款挂一笔其他应付款A公司250万,这个月我们开了发票给A公司250万,这个会计分录我要怎么走平
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2020-06-03
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