老师好!公司发给员工1000元过节费,会计分录写: 发放时: 借:应付职工薪酬-职工福利费1000 贷:库存现金1000 月底结转福利费: 借:管理费用-职工福利费 1000 贷:应付职工薪酬-职工福利费1000 老师是这样做吗?
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2021-01-16
管理费用工资为什么与应付职工薪酬的工资金额不一致
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2021-01-18
个人所得税中工资薪金,包括公司负担五险部分计提的应付职工薪酬
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2019-05-19
老师你好!我计提的时候是借:管理费用 -职工薪酬14000贷:应付职工薪酬-工资14000 支付的时候是借:应付职工薪酬-工资14000贷:银行存款14000 银行退回的时候是借:银行存款1000贷其他应付款1000 再支付时是借:其他应付款1000贷:银行存款1000 是这样子做的吗?其他应付款的可以设一个什么样的明细科目呢?
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2015-08-20
提成,应记那个科目呢?应付职工薪酬还是主营业务成本?
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2018-11-29
员工聚餐,如果是:1.借:管理费用-职工薪酬-福利费用 贷:应付职工薪酬-职工福利2.借:应付职工薪酬-职工福利 贷:现金这样做分录,对交个税或企业所得税有什么影响吗?还是直接做:借:管理费用-福利费用 贷:现金这种简便的做法合符现在的新会计法规吗?
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2017-06-15
我的工程施工在资产负债表里哪个科目反映出来?工程施工的人工费我是做。借工程施工-人工费,贷应付职工薪酬。那我应付职工薪酬就该在负债那块反映吧。
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2020-01-04
老师,年终奖的分录怎么写? 计提年终奖 借:管理费用-工资-年终奖 贷:应付职工薪酬--工资--年终奖 发放 借:应付职工薪酬--工资-年终奖 贷:应交税费--个税 银行存款 这样嘛?
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2024-01-26
本月发工资有个别几人没有发,这个会计分录怎么做,是不是借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 ,其他应收款-默默发放的时候:借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
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2018-06-02
请问老师 小规模咨询管理公司之前的会计 计提工资分录如下:借:管理费用-职工薪酬 经营费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-职工工资 可是现在会计科目里没有经营费用,我该归哪个科目里?
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2017-11-23
我们是建筑企业,项目上买的电饭锅、案板是计入应付职工薪酬-职工福利费吗?月底还需要结转到管理费用吗
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2018-06-23
王老师,请教:9月份公司买月饼发给员工的钱怎么处理,有发票,金额4060元。我目前的做法是:8月就从工资中计提了职工福利费(我按应发工资数计提了5%,没有超过14%)。9月月饼发票报销做账为:借应付职工薪酬-职工福利费,贷银行存款。借管理费用,贷应付职工薪酬-职工福利费。如果这种处理不正确,请指导正确的处理方法,谢谢
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2016-09-14
1.老师给员工餐补账务处理如下?是否正确? 借:管理费用-餐补10 贷:应付职工薪酬-职工福利费10 2.如果给员工提供包吃包住,账务处理如下 借:管理费用-房租10 贷:应付职工薪酬-职工福利费10 购买食材,分录是否正确? 借:管理费用-员工食堂10 贷:应付职工薪酬-10 公关费账务处理怎么做?
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2019-10-20
过节给员工发放购物卡,并取得发票,会计分录:借:管理费用-职工福利费 还是计入应付职工薪酬-职工福利费然后在结转到管理费用-职工福利费,需要这步计提不,做到费用里面,公司可以不交税,那么个人是否要交个税
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2017-04-26
支付财务部员工加班的餐费。 分录直接写成 借:管理费用-职工福利费 贷:库存现金可以吗?为什么需要用应付职工薪酬结转一下呢?
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2018-12-25
,对于给职工提供的宿舍一次性支付,但是跨年的租金,分录是不是 已取得发票并已支付时 借:管理费用-福利费 贷:银行存款 待摊时 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费
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2018-11-29
老师,福利费的都是直接入费用,不交个税的,那这种都没有过应付职工薪酬这个科目,那我在汇算表里面职工福利费支出还是要填写实际费用科目里面福利费总数额吗?
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2021-05-19
发生职工福利费在实际中应怎么做分录?企业每月为员工购买社保公司出的部份是该计提借:管理费用贷:应付职工薪酬发放时:借:应付职工薪酬贷:银行存款还是发放时借:管费费用-社保费贷:银行存款?
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2019-06-06
公司有饭堂,员工吃饭需要付钱,发生饭堂的费用的时候是借:管理费用-职工福利费,贷:应付职工薪酬-职工福利费同时借:应付职工薪酬-职工福利费,贷:库存现金,收到员工的饭钱时,是借:库存现金,贷什么科目来冲减呢?
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2016-12-27
老师好,公司购买床垫供职工休息用,记入职工福利费,分录 借 应付职工薪酬-职工福利费 贷 库存现金 月末根据实际发生的费用结转至管理费用 借 管理费用-职工福利费 贷 应付职工薪酬-职工福利费 这样正确吗?
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2020-06-18