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收到一家公司退款,要先从银行账走一遍,用应收还是其他应收呀,本公司的往来用其他应收,别的公司怎么做
1/896
2018-11-14
购进材料时做分录做成了,借:原材料-A,贷其他应付款-A,借其他应付款-A,贷银行存款-A,做调整分录将其他应付款调成应付账款分录和金额应该怎么确认呢?
1/1165
2020-12-30
之前印花税计提分录错误,因为拉财务报表,利润表不能显示营业税金及附加-印花税数据,错误分录如下:借:管理费用-印花税 100贷:银行 100现在做调整分录,分录如下,请问是否需要在应交税金应交印花税内一进一出做一下??借:管理费用-印花税 -100借:营业税金及附加 100借:应交税金-应交印花税 100贷:应交税金-应交印花税 100
2/934
2019-01-09
向银行申请签发银行汇票一张,面值100000元 企业持该汇票到外地购买材料一批,材料价款为30000元,增值税税为16% 并将余款汇回银行,要求编制相关会计分录
1/3574
2020-06-22
购买原材料的运费分录是这样写的。借 其他应收款 贷 现金或银行存款。这样写是不是运费应该是供应商付的,垫付了
1/470
2018-09-02
我们是集团与分公司的关系,向集团申请3.1万的借支款,我们用这3.1万分别向两家购材料(分别支付1.55万),现在两家供应商分别把发票都开来了( 两张专票 全额 金额分别是3.1万);上月总部把钱给我们,我们又给业务员的时候做账是借 其他应收款-xx业务员 贷 银行存款 ,因为这个月发票全额开来,我们只能冲部分借款 两家都剩1.55万咋处理?
1/564
2017-11-02
公司销售产品,对方用银行汇票支付,本公司收到后把银行汇票存银行 借:其他货币资金 银行汇票 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借:银行存款 贷:其他货币资金-银行汇票 用什么凭证记录,转账凭证,收款凭证,付款凭证?
1/1697
2020-04-29
老师,中原公司本年应交所得税33万元,所得税税率为33%,应计入纳税所得的永久性差额为10万元,不应计入纳税所得时间性差异为4万元,如果采用纳税影响会计法核算,本年净利润数额多少?求解,谢谢
1/1115
2019-12-23
这个月红冲了一笔专票,金额:943.4 ,税额,56.6 ,价税合计:1000元 在抵扣进项发票时, 为什么税额,与我帐面上的税额相差56.6呢?不知道我是哪里错了? 1、借:管理费用-943.4(红字负数) 应交税费——进项税额-56.6(红字负数) 贷:银行存款1000(红字负数) 2、借:管理费用943.4 应交税费——进项56.6 贷:银行存款1000
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2023-06-12
根据主体意思表示的形式,可以将法律行为分为单方行为和多方行为,意思表示形式怎么和单方,多方对上了
1/2158
2019-03-23
甲企业为增值税一般纳税人,原材料按计划成本核算。2×19年5月6日购入原材料一批,增值税专用发票上注明价款为60 000元,增值税税额为7 800元,原材料验收入库。该企业开出并经开户银行承兑的商业汇票一张,面值为67 800元、期限5个月。交纳银行承兑手续费33.9元,其中增值税1.92元。10月6日商业汇票到期,甲企业通知其开户银行以银行存款支付票款。甲企业应编制如下会计分录。 学堂用户2rh4eb 于 2020-06-23 08:59 发布
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2022-04-02
借:应收票据——银行承税汇票 100000 贷:应收账款——乙企业 100000这样对吗
1/471
2017-04-06
★2.甲公司为增值税一般纳税人,2021年4月1日,甲公司购入A上市公司股票,支付价款200万元,另支付相关交易费用0.5万元,甲公司将其划分为交易性金融资产进行管理和核算。 2021年8月31日,甲公司持有A上市公司股票的公允价值为190万元;2021年12月31日,甲公司持有A上市公司股票的公允价值为200万元。2022年5月31日,甲公司出售所持有的全部A上市公司股票,价款为218万元。 (计算结果保留2位小数) 要求: (1)完成2021年4月1日股票购买账务处理; (2)完成2021年8月31日公允价值变动账务处理; (3)完成2021年12月31日公允价值变动账务处理; (4)完成2022年5月31日股票出售账务处理; (5)完成2022年5月31日股票出售应交增值税账务处理。
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2022-12-07
生产经营所得年度汇算财务费用为负数如何填列
1/534
2023-03-24
这个属于混合销售行为?还是属于兼营销售行为?
2/248
2022-02-13
1. 下列选项中,可以作为行政法律关系的客体的有()。 A.房屋 B.矿产 C.人格 D.专利 E.行为 为什么没有E.行为?
2/255
2024-02-26
小规模做账购货是借:库存商品贷:银行存款,销售借应收账款 主营 应交增值税对么
1/452
2019-05-31
老师,我们上月有笔分录录成:借:银行存款 贷:营业收入 应交增值税_销项,这个月要改成,借:银行存款,贷:应收账款,怎么写红冲或者更改分录
1/423
2020-03-03
指定用途的财政拨款收企业所得税吗? 我可以做 借:银行存款,贷:专项应付款吗/
1/853
2016-10-24
老师,我们是建筑公司,下面有施工班组,有的施工班组对应的有公司,会给我们开发票,我们收到发票时做借工程施工应交税费-进项税额 贷应付账款,支付人工费时做借应付账款,贷银行存款,那有的施工班组没有开发票,支付人工费时,怎么做分录呢?
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2021-12-10
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