代理商帮我们处理一批快过期的商品,我们相当于把货物免费送给代理商了,不收钱的。这批货需要按照平时的销售价格来确认收入计销项税额吗?[捂脸]
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2023-03-16
老师您好!上个月公司成立购买了金税盘,价税合计820元,税款69.79元;当时会计没注意就把进项税抵扣了,借管理费用750.21 借进项税69.79 贷银行存款,但本月税控要全额减免,我怎样做账才能调整呢?
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2019-12-18
甲企业外购一批高档按摩仪不含税价格为5万元,取得增值税专用发票,该产品的增值税税率为13%,当期购进,当期赠送给客户。 涉及哪些税负?金额多少?
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2024-01-13
当月没抵扣完6282元进项税,20栏留抵税额2221.81元,这笔2221.81元需要新做分录?如需要做,分录怎么处理呢?不需要做,这笔2221.81元是在应交税费-应交增值税(进项税额)借方余额吗?
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2022-10-14
风老师,我想再问你一下,问题1:那个应交所得税额算的是本期的所得税额是吧,即只减去这200,而不是全部的1100。减去这个800也是因为不是本期产生的差异,所以减去。(当期的所得税额就是当期不用交的税,以后要交的税,200就是这样还有免税的,和不用交的) 问题2:所得税费用是算的总共累计至今的递延负债加上当期的所得税额,所以这里才只算剩余公允增值的这900是吧。800不属于本期,但是在今年转回了,即今年也要交税加上对吧。(老师你帮我看一下针对于第五小题的整个计算我这样理解对吗?不对麻烦你帮我指出来,谢谢老师)
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2019-09-08
邹老师在吗?公司批发零售蔬菜的,开的发票税额是0,主表12栏只要填那个免税销售额就行了是吧?但是会显示免税额?怎么办? 减免税申报明细选哪个代码?
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2020-01-06
递延所得税=(当期递延所得税负债的增加-当期递延所得税负债的减少)+(当期递延所得税资产的减少-当期递延所得税资产的增加)这个公式,怎么理解,是指年初减年末吗
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2019-08-13
减免所得税额是怎么减免的
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2020-01-14
当月证征的一般纳税人,当月开票,当月的进项可以抵扣吗?
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2017-12-20
我想请问一下,出口企业,如果增值税报表免抵退销售额填错了,会有什么影响吗
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2020-11-26
资产负债表每月的期末余额仅仅是当月的期末余额么?不加入以前月份么
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2017-10-13
老师,买税控盘的480还没有抵扣,因为公司刚成立,还没有销项,那这个480,是实际抵扣时,充管理费用,然后做应交增值税_减免税额吗
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2019-05-31
税控盘抵减填完附表四,一般纳税人主表第23行自动带数,为什么显示说,不能申报23行数字和减免税明细表实力抵减额不一致。
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2020-05-14
老师,小规模公司有开专票和开普票,2022年专票还是按3%开吧,普票免税,那税额那块是零,那申报时本期应纳税额怎么算,和本期应纳税减征额怎么算,我从别人公司接账2022年开专票1135730.07元,开普票266880.24,老师教我算下本期应纳税额和本期应纳税减征额
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2023-03-23
购买的免税农产品抵税该进哪个科目?
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2020-11-20
购入不动产之后为什么要计算不动产净值率以及不得抵扣的进项税额?按照图片2中写的:660万元应计入改变用途当期“ 应交税金—应交增值税( 进项税额转出)” 科目核算,对应科目是不是计入固定资产?剩余不得抵扣进项差额403.33也要从待抵扣进行税额中转出计入固定资产。按ppt的意思绝大部分进项税额最后都不能抵扣了?是我理解不对么?为什么这么处理?
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2017-12-01
我们属于提供幼儿教育 免增值税的 要季度申报收入20万,那我要按45万免增值税的填报还是还要填减免税额的表格呢
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2022-07-07
某食品加工厂(增值税一般纳税人)2019年5月份发生下列业务: (1)向农民收购大麦15吨,收购凭证上注明价款28000元,验收后送另一食品加工产(增值税一般纳税人)加工膨化食品,支付加工费价税合计3840元,取得增值税专用发票; (2)生产夹心饼干销售,开具的增值税专用发票上注明销售额370000元; (3)上月向农民收购的玉米因保管不善霉烂,账面成本9500元(含运费500元),购进当月进项税额已抵扣。(4)转让2007年3月购入的小型生产设备一台,开具普通发票,价款67000元,发生清理费支出300元。(假定 上述所有认证的发票均已通过认证并允许在当月抵扣) 要求:(1)计算该食品厂当期可抵扣的进项税额;(2)计算该食品厂当期的增值税销项税额; (3)计算该食品厂当期应缴纳的增值税。
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2021-11-04
以前年度申报的增值税税控系统专用设备及技术维护费,因为以前年度不缴纳税,申报了但是没有抵扣,今年有期初余额,但是因为地方规定,只能抵扣本年的,以前年度不能抵扣了,但是我的税务局的表格上又有自动结转的期初余额,这笔期初余额需要报税时转出吗?
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2019-07-09
老师好,当月代开了发票,下月去红冲的话,金额 税 和红冲发票是一样的,是不是就可以直接抵消了 不用当场交税了。
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2020-05-06