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对于非同一控制下企业来说,合并成本小于可辨认净资产的差额计入什么科目
2/549
2023-12-18
我想问一下,异地预交了个税,本地还需0申报吗,
1/1991
2019-04-24
旅游业的小规模怎么做,是差额征税,确定收入以后需不需要,转成本,本月的成本地接费的增值税大于收入的增值税,报表中应交税金就是负数,怎么办?
1/1548
2018-01-15
截图中资料二中。支付预计负债400万元时,账面价值是0,计税基础=账面价值-未来可抵扣=0-400=—400,账面价值大于计税基础,形成可抵扣暂时性差异,确认为递延所得税资产,是这样理解吗? 计提预计负债500万元时,账面价值=500万元,计税基础=账面价值减去未来可抵扣金额=500-500=0,账面价值大于计税基础,形成可抵扣暂时性差异,确认为递延所得税资产,是这样理解吗?
1/860
2021-06-03
老师,你好,我们是旅游小规模,差额计税。我有个疑问,成本会计分录我再网上和咱们会计学堂看有两种处理方式 第一种 是价税分离 借:主营业务成本 应交税费-应交增值税 贷应付账款 第二种 是 借:主营业务成本 贷;应付账款 计算差额纳税是 借:应交税费-应交增值税 贷主营业务成本 实际操作中以哪种为准
1/645
2017-12-08
老师好 求教会计题目:增值税小规模纳税人,原材料采用计划成本核算.. 光明食品加工厂为增值税小规模纳税人,原材料采用计划成本核算,甲材料计划成本每吨为20元。本期购进甲材料6 000吨,收到的增值税专用发票上注明的价款总额为102 000元。增值税额为17 340元。另发生运杂费用1 400元,途中保险费用359元。原材料运抵企业后验收入库原材料5 995吨,运输途中合理损耗5吨。购进甲材料发生的
成本差异
(超支)为( )元A. 1099 B. 1199 C. 16141 D.16241
1/712
2020-06-02
某企业今年的有关资料如下;期初存货量1000件,生产1万件,销售5000件,单价为20元,今年发生的生产成本及费用为:直接材料5万元;直接人工4万元;制造费用总额7万元,其中:变动部分为3万元,固定部分4万元;管理费用和销售费用(全部为固定)合计2万元。假设本企业各年的成本水平不变,存货的发出采用先进先出法。(去年的生产量为5000件) 要求:1、分别用两种成本法计算今年的利润。 2、分析两种成本法下计算今年利润差异的原因。
2/209
2023-05-29
公司是建筑行业,分包给别人100万工程的话,需要对方给开90万的成本票,但是对方不可能一下就把90万的成本票开给我们,如果先给60万成本票,还差30万的成本票该怎么做账哪?能不能把具体的分录告诉下
1/1021
2017-03-02
我是建筑服务业收到分包公司的普票,可以抵扣成本进行简易计税差额征收吗
5/704
2020-05-06
请问有些题为什么材料成本要算增值税,有些又不算,看题型也没差别!怎么区分?
1/699
2019-08-25
老师我想请教下 假如我的成本率是90 利润率是3.6 那期间费用1.3 会不会差不多
1/619
2018-11-03
超市的门店负毛利,有未税销售成本、未税销售金额、毛利额,那么销售补差怎么算
1/7862
2020-03-27
建设工程小规模纳税人,设计人员的差旅费是计入劳务成本还是其他的科目吗?
7/1164
2017-04-13
甲公司适用的所得税税率为 25%。 2×22 年 1 月取得一项无形资产,成本为 160 万元, 因其使用寿命无法合理估计, 会计上视为使用寿命不确定的无形资产, 不予摊销。但税法规定按 10 年采用直线法摊销。 2×22 年 12 月 31 日无形资产没有发生减值,则下列表述中,错误的是( )。 A.可抵扣暂时性差异 16 万元 B.应纳税暂时性差异 16 万元 C.确认递延所得税负债 4 万元 D.确认递延所得税费用 4 万元
1/1226
2022-11-30
甲公司适用的所得税税率为 25%。 2×22 年 1 月取得一项无形资产,成本为 160 万元, 因其使用寿命无法合理估计, 会计上视为使用寿命不确定的无形资产, 不予摊销。但税法规定按 10 年采用直线法摊销。 2×22 年 12 月 31 日无形资产没有发生减值,则下列表述中,错误的是( )。 A.可抵扣暂时性差异 16 万元 B.应纳税暂时性差异 16 万元 C.确认递延所得税负债 4 万元 D.确认递延所得税费用 4 万元
1/1220
2023-01-05
老师好,以摊余成本计量的金融资产,债权投资(到期还本 一次付息),在终止确认时 差额为什么进投资收益
1/326
2023-05-05
老师,同一个产品,供应商以前是按台来开票,现在按套来开票,单价差异很大。需要另建产品编号吗
1/36
2022-05-27
老师请问:做了以前年度损益调整,用友资产负债和利润表未分配利润的差异在账上永远存在吗?
1/733
2017-11-15
请问老师 预提费用与实际发生费用有差异 没有及时调整 累计下来比实际多20多万有什么影响
1/1649
2020-04-30
国税申报系统中,增值税申报销项税额的取数就是开票系统里开出的销项票的数额吗?会有差异吗?
1/1366
2020-02-23
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