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管理费用,财务费用,主营业务成本月末都要结转?
2/1083
2019-01-12
印花税应该通过税金及附加还是管理费用?
1/1062
2018-08-27
用金蝶软件做了个销售发票 已经生成凭证了 然后发现价格输入错误 应该在哪删除凭证啊 我从财务管理的凭证管理里面删除 老是显示 业务凭证不能从财务管理删除
1/1296
2019-03-24
这些事属于哪个岗位的工作内容。企业资金的收支、付款审核、每月实际付款情况整理以及银行业务的办理等工作,出入库登记应收账款核对,整理开具发票同时还协助会计进行货币资金、增值税额的核对、增值税专用发票的认证。计算薪资,辅助会计做其他财务报表
1/863
2019-02-20
公司研发一项产品,给第三方单位付专利代理服务费,这样做借:研发费用-合作研发费用,贷:银行存款 这样做凭证合适吗?
1/500
2017-08-23
您好老师!请问研发公司账务处理全套过程有吗?
1/496
2021-12-10
研发项目结项之后,要做什么账务处理?
1/2715
2019-11-06
老师,我晕掉了,我把数据发给你,帮我看下如何填,营业收入:363230.81,营业成本:340761.43,税金及附加:653.76,销售费用:4313.78,管理费用:187751.11,财务费用:-59.37.营业外收入(不征税收入):169109.32.算出营业利润是-1080.58.那请问季度申报表中营业收入填多少,成本填多少,利润要填多少。
3/527
2016-07-25
甲企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2020年1月至11月“利润表”部分项目的累计 发生额为:税金及附加900万元、销售费用750万 元、管理费用1500万元、财务费用300万元。2020年12月该企业发生如下经济业务
1/1069
2022-05-22
知某企业管理费用5000万元,主营业务收入1.2亿元(其中,监审业务收入8000万元),其他业务收入3000万元,投资收益2000万元,政府补助收入1500万元(其中,科研补助收入500万元,监审项目运维经费补助收入1000万元),无营业收入的公益服务成本800万元。求监审项目应分配的管理费
2/348
2023-11-21
你好,上一任会计做工资的时候没有通过应付职工薪酬来计提,做2月的账:发1月工资时:借管理费用-工资,贷现金、贷其他应收。这样子2月的管理费用就不是真实的2月份的。我想把账调成月底计提,次月发放,要怎么调?
1/476
2020-03-16
请问老师,计提社保时,借:管理费用(公司承担) 其他应收(个人承担) 贷:应付职工薪酬-社保 这样的分录是错误的吗?
1/516
2020-07-28
老师,上一任做交五险一金的业务是,借记管理费用,其他应收。贷记应付职工薪酬。那我实际缴纳的时候怎么做分录呢
2/252
2021-12-23
老师好,商业保理公司开出的保理服务费计入财务费用手续费?
4/418
2024-03-05
全面预算个人考核指标那个表在哪下载啊就是要对财务经理的费用控制和预算对比的考核表
1/625
2017-09-05
5. 判断题 财务总监主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作,筹集公司运营所需资金,完成企业财务计划。( ) (本题3分) Y.对 N.错
1/977
2021-12-23
我们公司有一个人已经离职,但是还要给他上社保,其中五险一金都要他自己付钱,这个分录怎么做呢? 是不是要1借:银行存款 贷:其他应付款,2借:其他应付款(个人和公司合计社保金额),贷:银行存款。 还是一开始应该要1借:银行存款 贷:管理费用。。之后该咋做分录呢老师
2/292
2022-05-23
老师,我们给交社保的有一个人不发工资,也不做个税,请问交社保时个人部分就跟工资社保个人部分不平了。能不能这样做分录:借 管理费用-社保 其他应付款-社保个人部分 其他应付款-老板姓名 贷:银行存款 贷:管理费用(负数)··
4/726
2021-07-13
支付:物业房租租金,借方其他应付款,贷方银行存款 等收到物业发票:借方管理费用,贷方其他应付款,这样没有问题吧关键是摊销的时候又咋处理
1/397
2022-02-24
19年有几个月的水电费分了两个分录。 1.借管理 贷其他应付。(计提) 2.借管理 贷银行存款。(直接支付) 现在20年才发现每个月计提时的水电费金额在费用明细表里面显示的管理费用能源费不一致。要如何调整呢?谢谢老师!
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2020-03-13
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