请问一下我二月份的进项税额抵减了一月份欠的税款,二月份和三月份申报增值税的时候忘记把主表上期初欠税数据调整,现在要申报4月份的增值税要怎么调整主表的期初欠税数据呢
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2021-05-17
计提增值税时 进项税额是填写可以抵扣的金额吗?
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2020-06-19
#提问# 建造职工食堂及宿舍开具的增值税发票,那个进项税额可以抵扣吗?
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2021-05-28
内账中,增值税发票中的进项税额怎么处理?
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2016-10-25
增值税申报时进项税额和我勾选认证的税额不一致怎么办
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2017-10-09
问题:增值税相关重分类:是指将应交税交-应交增值税 的借方余额 和 待认证(抵扣)进项税额等 重分类,而不是指应交税交-应交增值税-进项税额。要怎么修改呢?
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2017-05-11
老师,为什么待认证进项税额不是应交增值税下的三级明细科目呢?
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2020-06-09
你好,假如我司要开120万增值税发票,税率13%,进项税额要多少?
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2021-08-16
增值税申报的时候填写附表4,里面的一般项目加计抵减额, 1)是指进项抵扣税额的10%吗?如果当月有进项税额的话。 2)这个一般项目加计抵扣额是每月有进项就要填写,还是在做对12月申报的时候,对一年认证的增值税总额的10%进行申报。 也就是问每月报呢,还是一年报一次?
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2020-03-22
账面进项税应该和每月认证抵扣税金额一致吗? 进项税认证期限是180天,我10月把所有的进项税票认证了了,但是采购人员还没有报销(也就是一些进项税项目还没有入账) 那我本月申报增值税的时候 怎么抵扣
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2016-11-13
应交税费/未交增值税/进项税是什么时候用
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2017-03-02
老师:我已勾选并确认了发票,怎么申报增值税时进附表二(本期进项税额明细)里没有已认证的进项税呢
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2019-07-05
老师,购入书包10000个,取得的增值税专用发票上注明价款90000元,增值税11700元,将其中500个赠送给某共建小学,其余以每个20元的零售价格全部零售 这道题实际可抵扣的进项税额应该怎么算
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2020-11-18
老师是想问下进口的海关发票,是吧要提前一个月抵扣,然后商贸出口企业,为什么总是在税局找不到发票
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2020-08-18
老师您好,我想咨询一下,使用进料加工手册进口货物深加工,再出口,出口后是否需要缴税,谢谢?
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2020-01-07
请教一下,比如我们国内付汇给新加坡公司,新加坡公司发货到香港,客户在香港取货付钱。这笔外汇怎么做收入?中间是没有进口和出口了这个环节了,这笔收入需要做到不交税,请问我们要怎么处理呢?
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2016-05-31
保税进口料件,如果加工产品出口不收汇适用免税政策的,是否跟内销一样要补税?
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2020-07-22
为什么网约车增值税普通发票可以抵扣进项税额,不是说增值税普通发票,其进项税额不得抵扣吗
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2022-04-10
请问,职工旅游取得的团建增值税专用发票,是不可以抵扣增值税进项税额的吧?该做进项税额转出?
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2020-07-06
老师好! 月末进项税和销项税都要做反方向的转出,这样做对吗例如:一.借:应交税费-应交增值税-销项税额500 贷:应交税费-应交增值税-进项税额200,贷:应交税费-未交增值税300 二:应交税费-应交增值税-销项税额500 贷应交税费-未交增值税500 借:应交税费-未交增值税200 贷:应交税费-应交增值税-进项税额200 然后转出未交增值税应该怎么做会计分录呢?谢谢老师
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2020-10-22