老师,远洋公司另付增值税给对方,是它本应该承担的视同销售固定资产产生的应交增值税-销项税 那部分吗? 没明白这个题目说得远洋公司另付增值税给长江公司,他本身就承担这部分税额,他还要给这部分税额的金额给对方?
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2022-12-06
老师 ,12月的增值税, 要到次年1月缴纳, 应交税费-减免税额 以及应交税费-增值税加计扣除这两个科目年底会有余额 , 次年1月缴纳的时候才能结平 ,还有应交税费-待认证进项税额年底都有余额可以吗?次年需要抵扣的时候在结转到进项税额可以吗?
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2022-01-07
出售以前自建房屋,差额增值税扣除项目是固定资产原值吗?
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2019-12-11
计入到应交税费——应交增值税------销项税额的是小规模纳税人还是一般纳税人
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2019-12-02
老师我在新建账套,根据科目余额表,录入为啥应交增值税和纸上的不一样?哪里出错了?我实在是看不出来呀
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2020-04-02
老师,我们上月又非贸付汇,代缴了增值税,这个月是不是纳税申报要申报一下,还是说非贸付汇的当月就已经当抵扣了增值税
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2020-06-11
是建安行业,在经营地预交税款,当月开票已预交税款,但是在申报填增值税报表是忘填,这个项目所产生的增值税已全部在当地机构纳税,那在以后月份,这比税款再怎么入账?是否还可以抵扣其他项目的增值税
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2017-04-02
老师,异地项目没开票,先收到款项,在收款后多久预缴增值税?
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2021-11-19
小企业会计准则下,要调增跨年度的税金,分录如下, 借 利润分配-未分配利润 贷 应交税费−应交增值税_进项税额转出 借 应交税费 应交增值税 进项税额转出 贷 应交税费 未交增值税 问题,以上分录可否,利润表如何体现这一笔未分配利润的减少,直接在利润总额减少吗?
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2021-12-04
增值税差额征税是指一般纳税人采用购进扣税法计算应纳增值税。即应纳税额=当期销项税额-当期进项税额,正数交税,零或负数不交税 老师,这样解释对吗
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2018-12-27
请问进项税、转出未交增值税,怎么算的? 我的明细账的截图,在上面 明细账上的金额和 分录答案不一致啊老师,我看出来了,分录答案里面,应交税费—应交增值税进项税额,他算的是期初贷方+本期借方发生额,这么做对吗?还是期初应该是借方,他写错了?
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2016-12-01
我备案了个增值税免税项目,开票是直接选免税吗?还是选零税率啊?
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2018-12-21
调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_jssw_svr013,异常原因:1010030098000009:保存失败!错误原因:本期实际抵减税额合计0.00不等于《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》23行本期应纳税减征额一般项目本月280.00加即征即退项目本月0.00之和。
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2019-06-11
老师好,小规模纳税人,19年建账的时候错建成 应交税费—应交增值税—销项税额明细啦,今年想纠正过来(应交税费—应交增值税),现在重新建账的话是不是依据19年12月的科目余额表把数据复制到初始余额就行了?另外,图片中的转出未交增值税、销项税额的数据还用复制到20年的初始余额里吗?
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2020-02-19
月末增值税结转分录 例如销项税额是577.98 进项税额是455.8 应该怎么结转
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2023-04-07
销项金额40万元,进项有329196元,税负是0.03,一般纳税人,应该交多少增值税
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2017-12-05
一般纳税人申报主表显示20行非挂账时增值税主表20行一般货物累计应=0怎么解决?
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2023-07-06
老师,我在做减免增值税时候,在应交税费-未交增值税后面怎么添加不了二级科目减免税额呢
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2015-10-30
公司12月没有进项。只有销项。增值税是99079.85。申请了元月留底抵扣12月的增值税。抵扣完以后应交税金怎么做。
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2019-02-15
上月因为进项大于销项,导致应交增值税为负数,这个月申报增值税该把这负数税额填到哪一栏才能抵扣呢
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2020-05-22