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公司是销售轮胎,和轮胎服务,那用金税盘开明细,这个内容编码如何写?我们的服务太多了,有补胎,换备胎,充气……
1/2181
2017-09-12
老师,你好!我想问一下我们卖货给京东,但是他要扣除我们的运费,开运费类的专票给我司,我司可以抵扣吗?
2/1039
2020-03-25
老师,请问,劳务费发票开了20万,实付19万,专票,退发票重开还是可以不退票有处理方法?
2/507
2021-07-21
老师好,小规模在电子营执里申请代开专票时,红框里的那些内容需要手动填写什么吗?还是不需要填的呢?还有代开人类型和减免税标示那里选填什么呢?
5/411
2021-10-19
老师你好,我想请教下,我现在要求供应商开增值税专票,他说开票➕6个点,意思是不是我原来买的他100块钱一张的板子,现在给他106块钱买一张板子(含税),对公转给他,他给我开专票
1/283
2021-06-10
老师,招标公司有中标的单位,收到他们的工程款,他们开来材料票,我们汇款就按他们的材料票去付款,但问题是,工程款里包含税金,管理费,这个账应该怎么做呢? 同时要求对方开多少金额的材料票才算是正确的呢? 比如10万的销售额,这个里有1000的管理费,3760的税金,那他开来多少的材料票是对的呢?请指教
1/509
2018-12-13
12月的进项专票在1月认证了,但是申报的时候忘记在附表3填写,就为抵扣,现在2月我要抵扣怎么办,填不上去了
1/274
2019-02-18
目前12月的从收入中扣的天猫佣金,应该当月计往来下月来票冲,可我都当月入费用了,请问我12月用预提到12吗,明年一月冲预提? ,
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2018-12-19
我们公司要迁移,税管员说其他的都能他管,只有明细是系统自动核对,让我们对好三年的发票明细。怕有异常。我们应该怎么处理?有经验的请帮忙说一下。
5/593
2021-06-22
我们公司要迁移,税管员说其他的都能他管,只有明细是系统自动核对,让我们对好三年的发票明细。怕有异常。我们应该怎么处理?有经验的请帮忙说一下。
1/163
2021-06-22
2016年12月31日,甲公司库存一批用于生产W型机床的M材料。该批材料的成本为80万元,可用于生产10台W型机床,甲公司将该批材料加工成10台W型机床尚需投入50万元。该批M材料的市场销售价格总额为68万元,估计销售费用总额为0.6万元。甲公司尚无W型机床订单。W型机床的市场销售价格为12万元/台,估计销售费用为0.1万元/台。 2016年12月31日,甲公司对存货进行减值测试前,“存货跌价准备——M材料”账户的贷方余额为5万元 假定不考虑增值税等相关税费及其他因素。
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2021-04-13
2019年2月24号 营业额:48223现金:5580美团支付(收银):29022美团闪惠:0美团代金券:5700美团套餐:838信用卡:5425支付宝口碑:1338截止今日张数:275张2499储值卡:0张消费金额:2524999储值卡:0储值卡消费:0健康卡消费:68烤羊:22.5只羊排:9羊腿:9怎么做会计分录
1/957
2019-02-25
全部联次退回,这意思不就是,我给买家开完专票,他又不要了,我才有可能拿到退回的发票是不是意味着,人家本身要专票,你代开完以后,没有退回的情况下,就没有免税的一说
1/587
2018-05-15
我想问一下被挂靠方给甲方开了一千万的专票!这是被挂靠方让我们提供的成本及进账! 她给我算的那个专票啥意思呀?后面怎么是5829358.27*(1+17%)=6820349.76 我不明白这个?
1/558
2017-11-09
销售后给客户开票.加多少税点 这是什么意思,是在本身的销售价上加税点吗?假如正常卖1万的东西普票.他票子上本身不是有税吗?在这基础上再加税点啊
1/823
2023-03-16
注销之前需要应收应付需要全部调平吗 不需要吧我们老板要求的是调平但是都是她的公司 老师 我觉得我的问题和难点不看表可能也说不明白其他的科目不需要了吗
1/232
2024-05-07
5. 下列对现金结算渠道描述中,,不正确是().▲付款人直接将观金支付给收款 .付款人要于托非金融机构向收款人院 C:款人类托非银行会融机行开现金支们160款人 D.付批人委托银行将现金支付给收款人
1/480
2021-12-17
我公司是小规模纳税人,做珍珠饰品买卖的,8月老板到税务局代开了一张专票,现在报税显示预交税款114.23元,整个季度收入只有3922元,不是免征增值税吗?这个税款我可以退吗?退税表上要怎么填?
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2022-10-21
我给一个公司报价 我报的不含税的价格是54元 报的含税(13%专票)的价是61.5元 他想多开 把61.5元的价格多开 开到69元(含税价)然后让我把7.5的这个差价再退给他 这样我是不是吃亏啊
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2019-07-10
某烟草批发公司(增值税一般纳税人)2019年1月向零售商批发A牌卷烟5000条,开具的增值税专用发票上注明不含税销售额250万元;向零售商批发B牌卷烟2000条,开具的普通发票上注明含税销售额88.92万元;同时向卷烟批发公司销售B牌卷烟300条,取得含税收入20.358万元;当月允许抵扣的进项税额为35.598万元。要求:计算该烟草批发公司当月应缴纳的增值税、消费税(卷烟消费税税率:11%+0.005元/支、56%+150元/标准箱)。 应缴纳的消费税=[5000×1+2500000×11%+2000×1+889200/(1+16%)×11%]/10000=36.63(万元) 请问消费税的后半截从量税额为什么分母要除以10000?
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2021-12-28
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