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赵某从A国取得股息所得(税前)折合人民币8000元,已在A国缴纳个人所得税400元;从B国取得翻译所得(税前)人民币60000元,已在B国缴纳个人所得税18000元,下列说法正确的有( )。 A.对A国所得补缴个人所得税1200元 B.对A国所得不补缴个人所得税 C.对B国所得补缴个人所得税5600元 D.对B国所得不补缴个人所得税 E.赵某应补缴个人所得税合计为0 AD 来自A国所得抵免限额=8000×20%=1600(元),在A国实际缴纳个人所得税400元,应补缴个人所得税=1600-400=1200(元);来自B国所得的抵免限额=60000× 有的题目无抵免?到底哪种情况有抵免?
1/1736
2022-12-17
认证抵扣的进项税额,会计分录怎么记 核算出要缴纳的增值税,会计分录怎么记
2/472
2021-11-12
免税的项目本期发生额不是开票额+未开票额的总计吗,这是什么意思
1/610
2018-06-14
农产品免税可以抵税,金属护栏及类似品免税也可以抵税吗?所有的免税产品都可以抵税吗?
1/766
2020-11-30
纯出口企业,给员工买的员工工伤保险,做为社保不足的地方进行补充,请问开的发票可以抵扣认证,申请免抵退税么,
1/489
2020-06-11
一般纳税人接到纳税人所在地工程项目,金额233749.09,销项税23374.91,合计257124元。收到一张劳务分包款项金额72912.62,进项税2187.38,合计75100。要抵扣进项税,这个差额计税应该怎么做呢?
1/442
2019-01-15
请问免税项目里面,这一项是怎么填呢
3/347
2020-06-12
想问一下,如果免税项目开票超500万了,也是必须要升一般人的嘛
1/1245
2019-08-13
做美术外包行业,如果注册个体户:1.每个月多少开票限额免税呢?是否是连续12个月500万以内,都可以免税吗~?
1/222
2019-02-25
一般纳税人 例 本期销项税额30 上期留抵税额10 本期进项勾选10 还需要缴纳10的税款 这一笔分录从结转到缴纳怎么做会计分录呢
3/962
2022-03-09
我想问下,进项税额加计抵扣的事,我在每个月没有做分录加计抵扣,然后这个月我要用到加计的,我直接这样子做分录可不可以, 借:应交税费转出未交增值税 贷:其他收益 应交税费待抵扣进项税额
1/583
2020-12-01
公司在建中,只有进项税,金税盘税费480可以抵扣吗?怎么弄减免
1/889
2019-12-10
农产品(免税)10000元作进项抵扣时,是按10000x0.11=1100元,还是按10000/1.11×0.11=990.99元?
1/766
2018-03-28
老师,林业产品,对方开的普票,显示免税,我们能够抵扣进项税吗
1/1034
2020-04-09
免税农产品30000可以抵扣进项税不是30000/(1+10%)*10%,而是30000*10%,为什么
1/997
2019-02-02
就是我是一般纳税人,我的进项票对方开的免税票,我能抵扣吗
1/1213
2018-10-31
老师你好,请问免抵退销售额和应退税额在增值税申报表中要填写吗?
1/1030
2020-02-27
不能抵扣的福利费的进项,是分2步,一步是进项,一步是转出吗?还是直接就做进项税额转出一笔呀
1/1179
2017-11-09
(做出下列A有限责任公司经济业务的分录) (1)向B公司购入甲材料2000KG,单价50元,购入乙材料3000KG,单价100元,增值税进项税额52 000元;材料尚未入库,以银行存款支付采购的甲、乙材料运杂费5000元。全部款项尚未支付。(运杂费按甲、乙材料重量比例分配) (2) A公司接受投资者的投资1000000元,其中800 000元作为实收资本,另200 000元作为资本公积,收到该投资者的投资后存入银行,其他手续已经办好。 (3) A公司购入生产用不需要安装的设备一台,买价为75000元,运杂费为5000元,增值税10400元,全部款项已用银行存款支付。 (4) 4月26日,销售给明达工厂甲商品900件,每件售价200元,乙商品200件,每件售价100元,货款合计200000元,增值税销项税额34000元,款项尚未收到。本月已销商品成本80000元。 (5) A公司6月应计提的职工福利为500000元,其中生产工人的福利400000元(A产品生产工人250000元,B产品生产工人150000元),车间管理人员的工资60000元,厂部管理人员的工资40000元。
1/5953
2020-07-03
在建工程已经全部认证,现需要转一部分的进项税额到待抵扣进项,应该怎样样处理
1/781
2018-09-12
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