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收到一张增值税专用发票,公司组织的旧屋回收活动产生的费用,计入部门团队活动,请问进项税额需要转出吗?谢谢。
1/716
2017-08-14
老师,就是我想请问,我们5月有招待费进项1000在账上做了进项税额转出,报7月份税的时候在报表上面做了进项税额转出1000.7月应交增值税2W+进项税额转出1千,那么在计提7月份增值税的时候应该计提2W还是2.1W呢
3/137
2021-08-13
增值税发票失控,成本和进项税额转出,怎么做凭证
1/504
2019-10-06
想知道生产型出口企业(没有来料加工,但是有内销也有外销)增值税明细科目之间的关系。比如说我这个月进项税额36万,内销税额8万,外销金额102万人民币,征税率17%,退税率13%,如果申报退税没有问题。那么请问我这个月出口抵减内销税额是多少,能退回的税额是多少,留抵又是多少。请老师留言回答一下,相关的文章我看了,但是感觉没理解透,怕弄错了。谢谢
1/855
2017-10-19
公司从供应商处购进发票,已经付款,供应商也开具了专用发票。。现在公司要与一家融资租赁公司对这项固定资产进行融资租赁处理,固定资产货款由融资租赁公司付给我们,后续公司还本付息。我想问一下这中间我们的账务处理要怎么做??包括跟固定资产供应商之间的往来、融资租赁公司向我们公司支付的款、后续还本付息的处理??然后融资租赁公司可以向我司开具增值税专用发票吗,对应的进项税额可以抵扣吗
2/148
2022-04-12
老师,税务局让把2020年的进项税额转出437.1元,并已补缴增值税,附加税,滞纳金,我在本月的会计分录应该怎么做
1/157
2022-06-27
某单位2019年四月购入一间商铺,并取得增值税专用发票,购入商铺的不动产进项税额按什么抵扣?
1/3783
2019-09-29
老师,这里的那个第九问当期不可抵扣的进项税额,那个分子啊300加上100,加上一加上800中里面的那个一,我不太明白为什么这里的医药要算进去。 那个分子应该是属于嗯简易计税或者是免税的那个税额吗?但是他是在那个第六小问里面,然后那个老师讲课的时候说,本来应该是嗯一点儿零三,除以一加3%,然后乘以2%的那个计算那个税额吗?但是因为他说,后面还有一句话,说是按照购买方要求开具。真的是专用发票,然后,所以说把那个2%就换成了3%,然后他就说意思就是这个人,他放弃了那个优惠,所以说要开具专增值税专用发票的话,就要乘以3%,就不能乘以2%了,他既然放弃。 那他既然放弃了,那我怎么他这里还要算做检疫检疫的那个简易征税呢。
1/524
2020-06-23
单位适用16%的增值税,现取得6%的营业用车辆的车险增值税专用发票,进项税额能否抵扣,是按发票6%的税额抵扣?
1/743
2018-07-25
3 某金属公司,2018年6月发生如下业务:(1)外购钢材20吨,取得增值税专用发票上注明税额16000元,将其中10%用于本单位基本建设使用,其余供生产使用。(2)发生非正常损失,损失上月外购不含增值税原料金额3万元。求该金属公司2018年6月可抵扣的进项税额。
1/1163
2019-06-26
18年增值税专用发票(费用的发票)已做费用的分录,但当时漏做进项税额分录,然后19年认证之后,怎么补做18年的进项税额哈?
1/1338
2019-03-14
老师,公司开办期间产生的费用,取得了增值税专用发票,但此期间并没有一般计税的项目,进项税额可否先进行认证,不抵扣,留着以后年度有了一般计税项目,再进行抵扣。
3/518
2021-11-29
你好,请问这个月我己经把进项税发票认证了,但申报增值税报表时进项税额没有自动到报表中
4/1236
2020-02-24
某设备销售公司于2019年8月发生两笔销售业务,货款共计4520万元,其中,第一笔销售货款为565万 元,款项已到账,增值税专用发票已开具;第二笔销售款为3955万元,客户为公司一级经销商,货款 未付。本月可抵扣的进项税额为440万元。如何签合同才能降低企业本月税负。
1/302
2022-03-23
老师,这个实操题,增值税普通发票为什么要做进项税额
1/744
2019-10-16
老师您好 ,请问计提增值税时涉及到进项税额抵扣和进项税额加计抵减应该怎样做分录
6/523
2021-12-06
增值税专用发票的进项税额不等于发票总金额的16%么?
1/748
2018-12-22
甲公司从农业生产者处购入一批生猪,增值税普通发票( 免税)注明金额1000万元,屠宰之后,一半初加工分割销售冷鲜肉;另一半深加工制作香肠,对外销售,请问甲公司可以抵扣的进项税额是多少?
1/6025
2021-12-10
购入一间商铺,并取得增值税专用发票,购入商铺的不动产进项税额按什么抵扣
1/1979
2019-11-07
进项税额取得增值税专用发票的运费含税吗?
1/3483
2021-10-02
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