增值税没有申报上,去税局重新申报都需要带啥资料
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2020-10-26
老师,一般纳税人,上月未结转应交增值税,摘要怎么写?
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2016-11-04
我上月没有计题增值税及附加,这月交税,凭证怎么写
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2019-11-11
请问老师,待认证进项税额体现在增值税申报表上吗
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2021-06-13
请问增值税纳税申报表小规模附列资料的第一栏,系统自带的期初余额指的是哪一个纳税期的?填上本期发生额后,期末余额超了五百万,是要升一般纳税人了吗(这里的期末余额是指一年累积的吗?下一年度会清除吗?)
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2019-10-18
老师,多交为负数,是我们公司多交的增值税吗?期初多交94702.58元,期末多交126677.32元?
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2021-08-26
计提上月增值税并已结转至未交增值税,本月缴纳税费时因国家政策应纳税额为0,现在如何做会计凭证?
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2015-09-29
某木制品加工企业为增值税-般纳税人,201X 年1月提供的增值税计税资料如下,计算应纳增值税。(原木增值税率为9%) (1) 销售刨光材,增值税专用发票上注明的销售额为520000元,普通发票上注明的销售额为132444元;销售原木,开具的普通发票上注明的销售额为452000元,馈赠刨光材给关系单位,其成本为30000元,同类的产品不含税售价为40000元。(2) 本月购进板材,取得的增值税专用发票上注明的金额180000元;购进原木取得林区免税农产品发票上注明的金额为72000元;购进原木支付运费100
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2023-03-14
接着上个会计后面继续做的账 ,他之前每个月没有 结转增值税 也没有计提税金及附加 ,等于每月交上月税的时候 直接做 借:应交税费-应交增值税-已缴增值税 销售产品税金及附加 贷:银行存款 现在财务报表上应交税费科目出现负数 ,该怎么办??
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2019-04-08
上月购进发票对方开错,能不能借库存商品不要光做借应交税费一应交增值税进项税贷应付,这月直接再红冲掉,但这月申报表上表上直接就进项转出了,我红冲完还需要在做借应交税费一应交增值税进项转出贷应交税费一应交增值税进项税吗?
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2019-02-12
A公司2020年2月28日销售产品一批,售价10000元,增值税税率为13%,增值税税额1300元,收到甲企业一张期限为6个月、年利率为9%、面值为11300元的商业承兑汇票。票据到期时,收到甲企业承兑的款项存入银行。 (1)确定该票据的到期日,到期值 (2)作出相关的会计分录
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2021-04-01
增值税报税过程中,填写的不含税销售额下面自动生成的增值税税款与开票系统上的税款金额不一样怎么处理?
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2017-01-07
某生活服务企业(一般纳税人),2018年4月 至2019年3月期间的生活服务销售额2000万元,销售 货物的销售额400万元。2019年6月份生活服务销售 额200万元,销售货物销售额30万元,进项税额为10 万元。(以上销售额均不含增值税) 要求:计算2019年6月份应纳增值税(无上期结转的 加计抵减额)
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2022-11-19
(2)4月20日销售B公司商品一批,价 款为60000元,增值税7800元。现金 折扣条件为2/10 N/30。5月20日,B公司开出一张面值为 67800元,票面利率为 5% ,期限为3个月 的带息商业汇票偿付上述货款和增值税。
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2022-10-21
老师,我今天看增值税网上认证平台的时候,还有一张2018年的增值税发票没有认证。我查了账,是在2018年计入管理费用去了。没有做进项税额分离。今天我在网上认证平台上认证了这张2018年的增值税发票。请问,怎么做分录呢?
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2019-09-19
上季度的增值税率开票时,误将5%的税率选成1%,且已申报,然后这个季度按照冲红重新开了蓝色发票,会计分录借:上季度误开票主营业务收入 上季度误开票应交增值税 贷:新开票主营业务收入 新开票应交增值税。这样写可以吗?
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2022-04-14
网上买的增值税专用发票认证后就没事了吗
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2016-01-14
公司注销账面上有留底增值税额 怎么调账呢?
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2018-12-22
上月增值税少计提了81元,这月应该怎么处理?
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2020-01-13
请问上课用的增值税申报报表表格在哪下载?
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2021-07-26