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请问老师,提社保,扣社保,交社保这两种分录哪个是正确的,是
其他应付款
还是其他应收款? 一: 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-单位社保 借:应付职工薪酬-工资 贷:
其他应付款
-代扣社保 借:应付职工薪酬-单位社保
其他应付款
-代扣社保 贷:银行存款 二:1、企业计提社保费时: 借:管理费用等(根据费用归属部门计入对应科目) 贷:应付职工薪酬一一工资 应付职工薪酬一一社保费(企业部分) 2、发放工资时: 借:应付职工薪酬一一工资 贷:其他应收款一一社保费(个人部分) 银行存款 3、缴纳社保费时: 借:应付职工薪酬一一社保费(企业部分) 其他应收款一一社保费(个人部分)贷:银行存款
1/885
2022-02-22
缴纳社保的时候,借:应付职工薪酬-社保(公司承担部分) -福利费(2名员工个人承担部分) 其他应收款-社保(1名员工个人承担部分) 贷:银行存款 缴纳时的分录 扣员工工资的时候,借:应付职工薪酬-工资(应发总额) 贷:
其他应付款
-社保(个人) 老师,你看下我的这个问题分录是不是这样的呢? 7月扣6月和7月的保险,但都已经扣了,这样子就相当于当月扣当月滴,那这个月就做6月和7月的保险,下个月就当月做当月的么
1/829
2018-07-20
计提应付职工薪酬-代扣代缴个人社保,为什么有些地方借:其他应收款-社保(个人),有些地方贷:
其他应付款
-个人(社保)
1/492
2022-03-25
个人部分的社保和公积金,用的是 应付职工薪酬 还是 其他应收款/
其他应付款
?
1/2120
2019-06-13
借;管理费用等科目 其他应收款(个人负担社保部分) 贷;应付职工薪酬(应发金额) 计提工资 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 (应发金额) 计提社保 借;应付职工薪酬-社保个人部分 贷;
其他应付款
-社保个人部分 支付工资 借;应付职工薪酬 贷;银行存款(实发数) 缴纳时 借;
其他应付款
-社保个人部分 贷;银行存款 应付职工
12/1536
2015-10-31
员工离职了,还有一个月工资没有发,但是他欠着法人私下的借款,工资就不给他发了,拿来抵欠款,但是账上怎么处理呢?比如这样处理:借应付职工薪酬,贷
其他应付款
——员工,借
其他应付款
—员工,贷其他应收款——法人名字。这样相当于做法人给他发工资了。这样税务局认可的吗?
2/893
2021-11-09
先发工资后交社保的分录 计提时借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保(公司) 发放时借:应付职工薪酬 贷:
其他应付款
-社保(个人) 银行存款 交社保时借:应付职工薪酬-公司社保
其他应付款
-个人社保 贷:银行存款 如果是先交社保后发工资按上面的步骤怎么做分录?是不是要用到其他应收款?麻烦老师做个分录给我看一下
1/1790
2019-07-11
帐上有银行存款,其他应收款,
其他应付款
,应付职工薪酬,专用基金有上级补助收入等等科目,月底银行存款科目的钱和哪些科目有等式关系,谢谢
1/405
2022-08-12
由于3月份月工资表里有一人多发了75的工资,我做的其他应收款里了,工资表里个税多扣了395.25我做到
其他应付款
里了,报税的时候个税是按正确的包的,5月份工资做完账之后,我发现应付职工薪酬=管理费用工资,那我前面4月份挂账的这2个科目怎么冲掉呀?
1/897
2016-06-03
借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 与借:应付职工薪酬 贷:
其他应付款
的区别在于哪里?
3/3219
2021-12-15
计提工资社保时 社保个人缴纳部分是计入应付职工薪酬科目 还是其他应收款 或者是
其他应付款
我看会计学堂群里面发的不一样对于社保个人缴纳部分
1/5942
2018-04-17
基本工资3000,绩效考核工资2500,一个季度发放一次绩效工资,1、那么每个月财务怎么处理呢? 计提时:借:管理费用-工资 5500 贷:应付职工薪酬-工资 5500 发放时:借:应付职工薪酬-工资 5500 贷:
其他应付款
-工资 2500 其他应收款-社保费 600
6/3964
2017-06-20
老师,公司交的商业险一直是现金交费,对方还没有开发票过来,所以一直没有入账,期间有一起工伤事故,对方应付一笔赔偿款(金额不大,只有300多),她没有直接转给受伤的员工,而且付到我公户了,我能直接做借:银行存款贷:
其他应付款
—职工 借:
其他应付款
—职工贷:银行存款或者现金
1/198
2019-10-30
还是很纠结 纠结在不用冲凭证 不同更正 直接 借;
其他应付款
1900 贷;实收资本 1900 账上
其他应付款
只有1700万 不是1900万 因为我支付出去的时候 我是这样做的借:
其他应付款
200 贷:银行存款 200 所以我现在直接做借;
其他应付款
1900 贷;实收资本 1900 可以吗?
1/389
2017-08-10
公司收到一个老板的收购定金,是先做在借:银行存款 贷:
其他应付款
?在水一方(271522930) 11:32:03现在还没签收购合同,等合同签了,我再做借:
其他应付款
贷:实收资本?
1/752
2017-04-05
老师,公司向老板还之前的欠款,借:
其他应付款
——老板10000 贷:银行存款10000 最后查明细账,
其他应付款
——老板科目的余额借方10000元,贷方10000元,系统没有直接从贷方冲销为零。这样合适吗?准确的应该怎么做?
2/277
2015-11-30
5月,我司有一房屋委托拍卖公司拍卖承租权,申请人按要求缴纳给拍卖公司5000元保证金,后该申请人以30000元中标,拍卖公司将5000元汇至我司,当月做了分录:借:银行存款 贷:
其他应付款
。9月,申请人将余款25000元汇至我司,并将拍卖公司汇得5000元充当租金,此时,应该怎么做分录?
1/336
2019-08-30
老师,我想请问一下,我想从公帐上倒点现金做帐用,让公司法人往公帐上汇钱,借:银行存款,贷:
其他应付款
。然后:借:现金,贷:银行存款。那后面公帐上再转给老板的钱,应该还是借:
其他应付款
吗?贷:银行存款。
1/402
2019-06-06
老师,您好。我们借给总公司一笔款,1、分录应该是;借;
其他应付款
-**,贷:银行存款,是不。2、那么这笔账的现金流是什么,问了几个网友 都说是“与经营无关的现金支出”,可是 我的系统里没有这条,我的现金流如下:
1/287
2019-12-31
爸投钱进来,作为工地备用金,是记 借 备用金 银行存款 贷 实收资本 还是借 银行存款 贷
其他应付款
XX人
3/698
2017-03-09
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