老师,一般纳税人,当月缴纳增值税,记应交税费-应交增值税-已交税金,这种情况是什么情况
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2020-01-13
增值税月末结转 进销项都转到转出未交增值税,再结转到未交增值税。还是直接结转未交增值税。直接结转的话明细账上进销不平老有余额 该怎么做
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2019-06-20
老师,应交增值税-未交增值税这一块我有余额(进项大于销项),导致不用交增值税,那么进项税额转出会计分录应该如何处理?
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2020-05-08
应交税金/应交增值税/已交税金这个科目是不是结转上个月没有交的税金?
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2019-01-04
老师,月初扣缴税之前会计都是入 借:应交税金一应交增值税 贷:银行存款 ,那我现在应怎么结转呢?
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2017-01-10
今天我在录初始数据的时候入到应交税费但是那个卖软件的说新会计准则下面是有三级的,之前我都做得应交税费--应交增值税 现在我怎么入呀,填在哪呢
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2015-11-04
财务软件的应交税费--应交增值税的清空,是月末还是年末呢
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2019-01-20
老师,什么时候用应交税费应交增值税已交税金这个科目
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2022-03-17
老师,继续刚才的问题,那增值税的这笔是借:应交税费—未交增值税,贷银行存款吗
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2022-04-08
应交税金,未交增值税在借方,以前年度遗留下来的,要怎么处理
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2019-06-05
转让收益为什么借投资收益,贷应交税费转让金融商品应交增值税呢
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2021-07-03
应交税费-应交增值税-已交税金 这个科目期末是不是有余额?
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2018-02-27
应交税费 转出金融应交增值税是核算什么业务为什么借投资收益 贷应交税费 转出金融应交增值税
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2017-12-14
请问航天技术维护费做凭证是借:应交税费一未交增值税。现在要交增值税,有维护费可抵扣部分增值税,这份凭证怎么做?
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2019-10-19
开具红字增值税专用发票信息表这样处理帐务正确吗?借:应付帐款87760 货:库存商品75655.17 应交税费―应交增值税―未交增值税12104.83
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2019-01-03
老师,未交增值税借方合计不是已交一般增值税吗,我用销项-进项+进项税额转出,怎么不等于未交增值税的借方呢?谢谢老师
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2023-12-22
我每个月都没有结转应交税费,现在应交增值税(未交增值税)和预缴增值税这两个科目余额在借方,年末需要调整吗,怎么调
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2018-01-02
请问,本月有销项税额10000元,没有进项税额,但是上月有留抵15000元 完整分录是老师,请问完整的分录是不是就是: 借:应缴税费-应缴增值税-销项税额 10000 贷:应缴税费-应缴增值税-转出未交增值税 10000 借:应缴税费-应缴增值税-转出未交增值税 10000 贷:应交税费-未交增值税 10000
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2022-03-15
8、2020年6月份,甲公司当月发生增值税销项税额合计为525200元,增值税进项税额转出合计为29900元,增值税进项税额合计为195050元,销项税额抵减合计14400元,减免税款合计42940元,已交税金102710元。月末,该公司将尚未交纳的增值税税款转账。(计算应交增值税及月末结转未交增值税)
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2023-02-03
请问老师,我是小规模纳税人,年末应交税费/应交增值税/转出未交增值税借方有余额,应交税费/应交增值税/销项税额贷方有余额,两数之间差了个税控服务费,请问老师,怎样调平
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2020-03-03