老板总是几万几万的吧公司公户 的钱打给个人(不是公司的员工)这钱也是收不回来了,我做分录就做借款了其他应收款。但打给外人的钱,可以算借款,然后拿费用票给他冲了吗?
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2018-09-29
员工报账垫的付货款有普票,已经转账给他,想冲他的其他应收款,可以吗?怎么做分录
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2020-08-03
公司一月前给300员工买东西 当月入账分录 借 其他应收款-李 300 贷 现金 现在拿300费用单来报销,应怎么做分录?请列示分录
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2020-07-05
收到其他应收款 银行收款怎么做分录
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2017-03-15
计提的时候可以这样做分录吗?虽然冲平了,但是这种做法是其他应收款在贷方,等到支付的时候再冲,这样不合理对吗
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2018-08-23
确认坏账的其他应收款怎么做分录?
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2019-08-20
老师,公司向股东借款,借款是挂的其他应收款科目,现在公司归还股东借款该怎么做分录了
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2021-08-29
其他应收款收回来时,预算会计做分录
1/1598
2019-10-13
错将上年度的其他应收款科目写成现金,今年应该咋做分录处理呢
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2019-03-22
财务会计用零余额账户用款额度支付的其他应收款,预算会计不做分录,造成年末资金结存--零余额账户用款额度对应的资金怎么处理
1/2778
2020-02-03
应收账款周转次数=收入÷(应收票据+应收账款)吗?还是除以应收票据+应收账款+其他应收款?
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2021-03-18
借:开发成本,贷:其他应收款,其他应付款,营业外收入,应收账款,分别表示什么意思
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2018-10-02
做内帐的是不是:总收入-总费用=利润,那总收入+应收账款-总费用-应付账款=实际利润 呢?
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2018-03-27
老师,请问在金碟k3的应收账款模块里的收款-新增里做了货款收入并编制了凭证,现在要退款给客户,应该在总账模块还是在应收款模块做这笔退款?
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2020-06-16
计提工资 借:管理费用 贷:应付工资 发工资 借:应付工资 贷:其他应收款—社保代扣 其他应收款—住房公积金 银行存款 交纳公积金 借:其他应付款—住房公积金 管理费用—住房公积金 贷:银行存款 交社保 借:管理费用—社会保险费 其他应收款—社保代扣 贷:银行存款 这个分录对吗,感觉交公积金是不是应该借其他应收款—住房公积金
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2020-07-09
老师您好,靳焕一老师讲的实际发生坏账损失时,应收账款账面价值不变,没听明白,假设应收账款期初余额是100万,发生的坏账是10万,为什么(100-10)-(0-10)?100-10我明白是应收账款的账面余额,根据应收账款账面价值=应收账款账面余额-坏账准备贷方余额,贷方分录里面坏账准备没有贷方呀怎么出来的0-10呢?
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2019-12-09
转销无法收回的采用备抵法核算的应收账款会减少应收账款的账面价值吗?凭证分录是这么做的吗? 借:坏账准备 贷:应收账款
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2019-02-28
老师,就是关于应收和预收的问题,在14年的一个公司挂在预收的,在15年这个公司又挂的应收账款,这样会存在什么问题了。可以这样账务处理吗
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2016-07-26
老师好,请教账务处理问题: 培训班,学制两年,收入分24期确认。学费24000元在报班时一次性预先收取,一学员因经济困难本月先预交了10000,剩余14000承诺在下个月补齐,已签订合同。 本月收到款时账务处理: 借:银行10000 贷:预收10000 下月按合同权利应收14000,学员没有交,应如何账务处理? 借:应收账款14000 贷:? (如果不做账务处理,则不能反应出哪些学员欠费,欠多少,怎么处理更好?)
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2019-06-23
应收账款已在2021年年末确认坏并做账务处理,现在又能收回,怎么处理啊
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2022-03-23