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老师,1、老板支付了款项给对方,也不清楚是什么款项,如果到12月31号还没拿到发票账务上做其他应收款科目,如果到了明年把发票拿来的话,做费用冲回其他应收款,是吗?2、本年支付了部分的设计费,但现在还不清楚项目是否最终做成,是放长期待摊科目还是直接放管理费用科目?
1/391
2018-12-04
那领款单填写一次,每个月给一次2000备用金,那分录怎么写,第一个月是借其他应收款 贷库存现金 第二个月报销,借:管理费用 贷其他应收款 第二个月又领备用金 怎么分录呢?是不是报销的时候,应该写借管理费用 贷库存现金?
1/914
2017-05-08
交物业费已入账借管理费用贷其他应收款并结转成本了进项税也含在管理费用里现在月初进项认证分录怎么写啊
1/679
2018-07-13
这个月是筹建期 ,交了当月房租10万元,然后老板说过几个月再去开发票,那这个月记帐这样对吗? 借:管理费用-开办费 贷:银行存款 ,还是先借:其他应收款-房东 贷:银行存款,等 发票来了再 借:管理费用-开办费,贷:其他应收款。另外,每月交的房租需要摊销吗?
0/539
2017-05-24
存货清查。有一项是应由保管员赔偿200元,科目是其他应收款,为什么不是管理费用科目
1/879
2017-09-26
我们是物业公司,管理一栋商务写字楼,没有计提,可以直接进入管理费用吗?没有计提,可以直接进入管理费用吗?借管理费用——坏账损失,贷:其他应收款吗
1/540
2018-11-20
一般在给员工缴纳社保时,个人部分借其他应收款,然后在发工资时,再从中贷记扣除。 那么不发工资的法人也这么处理吗?即 借:管理费用—社保费(公司部分) 其他应收款—代缴社保费(个人部分) 贷:银行存款 但是我们这公司不发工资,只交5人社保和公积金,那“其他应收款(个人部分)”就会一直挂帐啊…… 可不可以把(公司部分 个人部分)都记入管理费用呢?即 借:管理费用—社保费(公司部分 个人部分) 贷:银行存款 还是要怎么做比较合适呢?
2/771
2016-07-25
2018年做账的时候,检查发现会计其他应收款挂了三十多万,应该挂在管理费用科目的,2018年四个季度报表都已经报送了,年报还没报,这账还能调吗?怎么调账做在年报里?
1/630
2019-03-01
老师你好有一笔分录7月份是接:管理费用 20万 贷:银行存款20万,但是这笔分录有问题,10月份的时候调账了 正确的应该是借:其他应收款20万,贷:银行存款20万;那我7月份错误的分录怎么写,是写借:管理费用-20贷:银行存款-20么? 但是我的利润表管理费用变成了负数这样是不是错了
1/681
2019-11-12
企业开办初转给员工的备用金 借其他应收款-张三-备用金 贷银行存款 后期他拿着报销票据来 借管理费用-开办费 贷其它应收款-张三-备用金 是不
1/538
2018-08-23
借库存现金500 管理费用2500 贷其他应收款3000,最下面的一个题 是这样做吗 差旅费为什么放在 贷其他应收款里 其他应收款不是借出去还要收回来的钱 差旅费时借出去还要收回来的钱吗
1/1012
2019-09-04
公司的社保不计提 发放的时候借管理费用(单位部分) 其他应收款(个人负担部分) 贷银行存款 这样做对吗?
1/956
2019-03-18
员工支取的备用金借款未用完,直接抵减工资,内账未计提工资,借,管理费用工资,贷,其他应收款,老师,这样做可以吗
1/1018
2018-12-20
7月计提社保, 借:管理费用 贷:其他应收款-社保 9月冲回7月多计提社保怎么做分录? 我看以前会计做的是, 借:管理费用 贷:本年利润 她做的对吗
1/737
2019-10-22
去年购买固定资产床,直接计入了管费用,金额1040元,分录:借:管理费用1040,贷:现金640,其他应收款400。今年要补记固定资产床,应该怎么写分录?
1/253
2022-10-26
有位同事的报销单冲冲销之前的借款。那么会计分录是不是:借:管理费用,贷:其他应收款?
1/945
2019-01-21
请问老师,借款时,借,其他应收款,贷,库存现金。报销时,借,管理费用,贷,其他应收款。是吗
1/1991
2020-05-25
上月借:管理费用 贷:其他应收款―个人医保如果说个人医保多计提或者少计提,到下个月如何来更改?会计分录各如何来做?
1/1168
2017-08-26
我们公司的房租没有发票,是直接打到对方的私人账户的。公司目前还没有收入,这种情况我是做到其他应收款里好还是做到管理费用里呢?
2/1440
2017-02-13
我交电费。拿回收据,应该是 借:其他应收款 贷:库存现金 拿回发票应该是 借:管理费用 贷:其他应收款吧
1/904
2019-06-21
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