老师 我们单位筹建期间缴纳的房租 是借 管理费用-租赁费 贷 现金 还是先借 其他应收款 - 贷现金 然后每月分摊 借管理费用-办公 贷 其他应收款-
2/665
2016-01-08
担保公司为B公司担保的一笔贷款没能收回,现在准备在起诉B公司,目前发生的诉讼费,我是先做管理费用,还是先挂其他应收款-B公司?
1/415
2018-10-15
老师 我的前任会计所有社保扣款,都是直接进入费用,并没有计提 借:管理费用-社保 1000 其他应收款-员工社保 300 贷:银行 1300 这样需要如何更正?
1/408
2019-08-28
我们之前租赁办公室付了一笔押金,但是后面我们合同没有到期就搬地址了,现在押金不退了。直接我们做了一笔支付押金 借:其他应收款-办公室押金 贷银行 现在我们要怎么做呢?是直接红冲上一笔,再开一笔,借:管理费用-押金 贷银行
1/437
2018-06-22
财务会计是管理费用、其他应收款
1/616
2019-12-27
老师,我们公司和另外一个湖南公司有两位湖南员工是广东公司代缴的社保,个人部分606,公司缴纳部分是203; 湖南公司部分的借:其他应收款-湖南公司 203 贷:管理费用-社保 203 个人部分:借:其他应收款-个人 606 贷:其他应收款社保 606
1/369
2020-11-09
请人事代理机构缴纳员工社保缴纳未成功。。员工要求返还工资扣除的500块钱 这500元分录我做的按照工资正常发放 但是多给人事代理机构的钱未退回 这个冲掉之前缴纳的分录如何做? 是否是借:管理费用250(红字) 其他应收款_公积金250(红字) 其他应收款_人事代理机构 500吗
1/435
2019-07-03
这个余额一直挂着,我现在该怎么处理,以前的两个会计交接做账没有衔接好,前面的会计一直挂了这个其他应收款科目,后面的会计都直接做到管理费用里面去了,没有走这个科目,也没有冲掉这个科目的余额
1/603
2016-08-10
上个月扣缴社保社保 做的借管理费用 把其他应收款忘写了 直接贷的五险 这个要怎么调呢
1/518
2018-05-14
请问老师,公户打款给公司个人款,我不明白有会计看到摘要用途一下做借其他应收款,一下又借管理费用的。这是为什么呢
1/486
2020-03-26
老师,请问我实际付了200,发票开回来只有150,但是这个事情已经过去挺久了,那还有50一直挂在其他应收款了,我想把这50平了,给他记入管理费用可以吗
1/518
2018-10-23
如果本月给挂靠的人给他代缴了社保 应该怎么做账 缴纳本月社保 借:管理费用-社保费(自己单位员工) 其他应收款(员工) 其他应收款(代缴非员工部分) 这样可以吗
1/531
2020-05-29
老师请教一下,公司办门禁卡,一张100,但退的时候只能退50,只给开50的发票,员工另外的50都是自己找票报销的,上次老师告诉我记到管理费用 -其他应收款,100是都有票的,这个没关系吧?
3/941
2016-06-16
请你帮我问下,12年挂的其他应收款和预付帐款一共160万,因为钱收不回来了,对方公司也没有了,而且这个还是现金支付的,附件只有对方的一张收据,,,以前的会计直接做了,借:管理费用-资产损失,贷:其他应收款,这样肯定是不行的,你帮我问问,这种情况怎么处理会比较好
1/311
2020-04-09
错把其他应收款(保证金)计入管理费用并已年结了,怎么调整,如何出分录?
5/934
2020-02-27
老师,单位水桶押金80租金40,但是做账把租金40与押金做在了一起,做成其他应收款-押金120。现在押金退回来80,且之前的桶水做管理费用办公费900,现在退回来255。该怎么做账
1/527
2020-05-27
我们公司采用部门独立核算制度,工厂,电商部,渠道部,外贸部是独立核算,以前的会计在计提电商部的水电时,分录为:借:管理费用 -300,借:其他应收款-电商部 300,为什么是这样计提呢。。
1/1529
2017-02-26
老师,计提工人工资,为什么要分开写,借:销售/管理费用 贷:职工薪酬 ,借:职工薪酬 贷:其他应收款-社保/公积金,把这两个综合在一起不行吗,您给解释一下,计提社保公积金我不太明白
1/221
2022-04-12
公司领导用捐款的单子来冲备用金,贷方科目我是应该放在管理费用-备用金呢还是放在其他应收款?
1/645
2016-11-08
老师,付投标保证金如何做分录?管理费用-其他应收款吗
1/397
2021-04-07