老师,我们公司这个月没有开过发票,但有进项票,申报增值税的时候可以先认证抵扣吗?账务上我该怎么处理呢?
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2023-12-06
老师,在增值税发票综合平台勾选进项票,无意中点批量勾选了,需要测回重新勾选吗?
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2021-07-01
问一下,向外开13个点的增值税发票,我开13的税票实际收11个点,那进项票应该收我几个点不陪钱
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2021-04-16
老师,有个问题,不太方便在群里问,我们老板名下2家单位,我们没有任何私户收款及不开票行为,目前2家单位,A公司库存达到了将近200万,但是公司没有进项发票可用,目前销售只有170万不到;B公司利润虚高,留抵增值税还可以开100万票出去,但是账户没钱,目前B公司欠A公司50万,这种情况是什么原因,后续应该怎么调整呢?感觉风险点好高
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2024-06-13
请问例如这个月开的进项票不够,为了避免缴纳增值税可不可以红冲销项下个月再开具
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2024-08-01
你好老师,请问购进大米直接销售可以免增值税吗
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2019-07-12
外贸出口企业购进的货物退税后的进项票怎么做分录?比如:购进:借:库存商品9.17,进项税额0.83,贷:应付账款10。计提退税款:借:应出口退税0.83,贷:应交税费-应出口退税0.83。退税到账后:借:银存0.83,贷:应出口退税0.83。请问老师,那应交税费-应出口退税贷方和进项税额借方还挂有0.83的数据怎么冲呢?是一直挂在账上吗?还是可以结转出口退税款?借:应交税费-应出口退税 0.83,贷:进项税额0.83这样呢?
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2020-08-08
老师好! 月末进项税和销项税都要做反方向的转出,这样做对吗例如:一.借:应交税费-应交增值税-销项税额500 贷:应交税费-应交增值税-进项税额200,贷:应交税费-未交增值税300 二:应交税费-应交增值税-销项税额500 贷应交税费-未交增值税500 借:应交税费-未交增值税200 贷:应交税费-应交增值税-进项税额200 然后转出未交增值税应该怎么做会计分录呢?谢谢老师
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2020-10-22
老师,期末增值税结转销项、进项的标准分录是什么?为什么百度查的看有的写应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 有的没写,直接写结转销项、进项,转到未交增值税
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2019-08-27
老师,如果本期应缴纳增值税为0,本期又有增值税进项,那本月增值税加计抵减额怎么处理,可以先使用增值税加计抵减部分,在使用本期进项和上期期末留抵税额吗?
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2022-03-07
增值税-销项税额和增值税-进项税额的余额金额越来越大,可以结转吗
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2017-09-28
公司开出的增值税普通发票可不可以用收到的增值税进项税抵扣?
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2014-12-28
本月不用交增值税,也要结转进项,销项税和结平转出未交增值税吗
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2020-07-07
本期已认证增值税进项税额是2551.2元,本期应交增值税额只有2007.31元,请问填写增值税申报表应该怎样填写?剩余部分543.89元进项税额怎么处理?
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2018-11-06
增值税未达起征点免税,企业所得税核定征收收入要加增值税免税额吗,因为增值税免税进营业外收入
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2020-10-06
外贸出口企业年底还没有开回来2016年的增值税发票,但报关出口的是2016年的,这个收入和成本确认在去年还是2017年。
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2017-01-03
单位想4月份只缴纳增值税,零退税可以吗?零退税情况下出口发票是不是正常开?
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2020-04-12
老师,我在线上办理新版企业“”出口退(免)税备案申请,其中有一项,享受增值税优惠政策,1,先征后退,2.即征即退,3.超税负返还,4.其他
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2021-08-05
我是出口企业 2月份出口的产品 5月底才开票 开的是16%的增值税发票 现在通知我不能退税 这个要怎么处理?有什么建议?
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2018-06-14
请问老师 我单位生产出口企业 4月退税43022.78元,为什么在申报,增值税附加税的时候 要交增值税免抵税额?以前月份都没有交过
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2019-05-18