请问事业单位可以收增值税专用发票吗?
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2020-07-17
事业单位收到个人所得税返还账务处理
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2021-11-28
事业单位看那张报表可以看出本月结余?
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2018-04-19
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
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2020-03-07
事业单位财务费用贷方余额40.14,怎么结转
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2019-03-28
事业单位固定资产年底折旧怎么做分录?
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2018-12-29
行政事业单位其他应收款免除,怎么做账
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2023-12-20
事业单位:银行利息上缴国库:凭证怎么做
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2019-03-01
行政事业单位记账也要每月结转一次么?
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2019-04-18
事业单位扣的个人所得税代缴怎么记账
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2019-01-06
多选16.询问是指注册会计师以书面或口头方式,向被审计单位内部或外部的 知情人员获取( ),并对答复进行评价的过程。 A.财务信息B.内部控制有效性信息 C.非财务信息D.财务报表信息 17.审计工作底稿,是指注册会计师对( )作出的记录。 A.制定的审计计划B.实施的审计程序 C.获取的相关审计证据D.得出的审计结论 18.审计工作底稿可以以( )形式存在。 A.纸质B.电子C.口头形式D.其他介质
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2016-10-09
下列各项中,有关内部控制审计和财务报表审计对比的说法中,正确的是(  )。 A.内部控制审计和财务报表审计,测试内部控制运行有效性的前提均是预期控制运行有效 B.财务报表审计需要获取内部控制在整个拟信赖期间运行有效的审计证据,内部控制审计需要获取内部控制在基准日前足够长的时间内运行有效性的审计证据 C.财务报表审计和内部控制审计在满足条件的情况下均可以采用“每三年至少对控制测试一次”的方法 D.财务报表审计需要评价控制缺陷是否构成值得关注的内部控制缺陷,而内部控制审计需要评价识别出的内部控制缺陷是否构成重要缺陷或重大缺陷
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2024-04-04
实施监盘程序时,A注册会计师因事耽误,等到被审计单位盘点完毕后,才来到盘点现场,指出A注册会计师的做法是否恰当,不恰当简要说明
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2021-12-22
老师 我想报中级会计师 我们单位不具备开这个证明资格 在别的单位开工作时间证明有效吗 还可以怎么办
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2020-03-03
老会计证好多年没有审了,在哪里可以查是否有效
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2018-06-14
会计事务所审计费用计入哪里
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2021-03-09
事业单位购买固定资产时转错公司账户,转错款退还回单位基本户,会计分录怎么做?重新付款时,会计分录又怎么做?
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2022-01-14
对被审计单位银行存款余额年末余额实施函证为什么不能提高审计程序的不可预见性性
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2021-01-03
劳动年审 每个单位都要做吗?
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2019-06-28
事业单位社会团体企业所得税免征的相关文件
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2019-05-30