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手工帐---手工帐任务---第一步---填制凭证---业务29---结转增值税---的分录1借1贷转出未交增值税,未交增值税,不理解?
1/686
2018-07-14
小规模不缴纳增值税!季末怎么做收入?分录:借:应交增值税_未交增值税。贷:营业外收入这样还要做收入吗?
1/1668
2018-03-24
小规模纳税人增值税(3%)在销售时计入应交增值税-销项,月末还用再转入未交增值税吗,会计分录应是?
1/846
2017-06-02
等价房屋交换,没有差额可以免征契税所得税,但所交换房屋都增值了是否征收增值税和土地增值税?
1/387
2022-02-09
那个增值说税负的时间是怎么界定的,这个税负是的依据是应交未交的增值税还是已缴的增值税呢
3/1235
2017-03-28
增值税会计分录这样做对吗? 卖货, 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 购货, 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款 月底计提增值税: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月缴税: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 我们是只做认证抵扣的进项票,可是最近看群里,把没认证的进项票也做账。这是不是大企业都这样做。如果这样做,那么完整的会计分录是什么。缴税时怎么做分录
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2019-09-26
交易性金融资产,产生的交易费用计入投资收益,该交易费用的增值税是计入应交税费-应交增值税-进项税额,所以只有交易费用计入投资收益,此处交易的税费单独计入增值税,可以抵扣增值税销项税,而交易售出的交易性金融资产,产生的应交增值税就是直接计入投资收益,影响利润,这样理解吗
1/5794
2020-05-09
应交税费–应交增值(进项税)借方为什么表示增加?
1/827
2019-03-07
老师您好,前个会计每个月只做:借转出未交增值税,贷未交增值税。然后销项税和进项税不涉及到,就会每个月都会留下余额。这个余额需要处理吗?正确的不应该是:借销项税,贷进项税,贷转出未交增值税;借转出未交增值税,贷未交增值税,吗?
1/647
2019-12-20
你好老师,我去年报错税率,多交了增值税和附加税,现在已经办理差额退款,那这增值税和附加税会计科目要怎么处理?是借银行存款,贷应交税金―已交增值税?收入也调整了,比原来调增了,那这调增部分,是要补交所得税吗?是借以前年度损益调整,贷主营业务收入?是这样做会计科目处理?
6/826
2019-08-13
增值税预交申报是 一般人申报增值税用的吗?
1/559
2019-04-01
月底增值税结转本月未交增值税怎么结转啊
1/1394
2017-03-08
税控盘的280元年费减免的时候是计入减免税款,请问结转增值税时是借转出未交增值税贷未交增值税吗?
1/984
2020-08-05
文老师,想问一下您我那笔住宿发票进项税额295.81元我做分录时进项税额转出了,我在月末结转进项税额时时,借,应交税费----应交增值税---转出未交增值税1174644.29,还是写1174644.29-295.81=1174348.48,贷,应交税费---应交增值税----进项税额 1174644.29,还是写1174644.29-295.81=1174348.48
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2019-04-11
老师,我公司四月给a公司开了一个普票5.6万,可是人家要专用的发票,所以我们五月有重回普票,开了增值税发票,这笔业务5月份已经把四月的收入交过税了,而五月,我公司给b公司开了6万的专业发票,给a公司开了5.6万的专业发票和15078.5元的代开工资专业发票。b公司汇款了。a公司没有汇款5.6万和15078.5元,请问我六月交税按5.6万 15078.5元 6万交税是吗
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2016-06-12
应交税费应交增值税销项税每月底要不要计提
1/520
2021-03-09
应交税费—应交增值税(进项税)有余额怎么处理呢
1/1648
2021-09-07
小规模每个月收入不到10万的是免交增值税的,在实际工作中,每个月确认收入的时候都有应交税费--增值税(销项税),因为是季报,最后这个贷方科目“应交税费--增值税”如何平掉呢?
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2021-04-01
老师,本月需要交纳增值税,想问下是先计提增值税还是先结转增值税?
2/1285
2022-04-18
增值税加计抵减,不用结转吗,做借方增值税加计抵减,贷方未交增值税
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2021-05-30
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