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资产负债表应交税费项目是怎么取数的
1/1205
2023-02-26
固定资产清理应交的附加税入什么科目?
1/3065
2019-07-02
老师,我交的应交税费增值税,报表填的时候,少填了0.01那咋办啊,对不上了
1/751
2020-07-20
一般纳税人:5月销售额1000,销项115.05,6月采购进项69.03,6月7申报增值税时进项全额抵扣,老师分录这样做,对吗 抵扣增值税: 借:应交税费-应交增值税-销项税115 贷:应交税费-应交增值税-进项税 69.03 应交税费—应交增值税—转出未交增值45.97 转出未交增值税: 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 45.97 贷:应交税费—未交增值税 45.97 6月抵扣时: 借:应交税费—未交增值税 45.97 贷:银行存款45.97
2/608
2021-06-07
老师,我10月份有个发票忘记认证了,算缴纳增值说时候算不算没抵扣的这块
4/571
2014-11-05
老师您好,我想知道最新的应交税费-应交增值税的最新的账务处理,谢谢
1/490
2016-03-17
老师 请问核算应交增值税时是算的税前金额还是税后金额
1/1394
2016-03-23
之前会计设了一个其他应付款未验税金,月底可以做一笔借其他应付款未验税金贷应交税费应交增值税进项税吗?等下个月认证后再做一笔相反的分录?
5/995
2017-06-24
老师,请问法人垫付税款,是不是直接做帐,借:应交税费――应交增值税 贷:其他应付款――法人名字,还是说应该先做一笔向法人借款,再做交税的这笔分录
2/1589
2016-12-30
一般纳税人,月底结转未交增值税,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税,下个月交税时,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款。那“应交税费-应交增值税(转出未交增值税)”科目的金额不就越往后越大吗?需要怎么冲减这个科目吗?
2/988
2021-08-22
我们公司是小规模企业,每月收入是不是都要提“应交税金——应交增值税”?
1/626
2016-03-08
应交增值税账上余额与申报表留抵余额不一致,账上比申报表多1800多,不知道什么原因怎么办
1/3360
2016-03-07
老师好,应交税费-应交增值税-进项税额和销项税额 是不是都应该没有余额,转到 应交税费-应交增值税-转出未交增值税,再由 转出未交增值税 转到 应交税费-未交增值税 是这样的吗?谢谢
1/414
2021-10-21
老师,需要交增值税的时候,我要做借:应交税费-应交增值税-进项税,贷:应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税,如果进项大于销项的时候,我还要做这个分录吗?
2/16
2023-12-05
老师,应交税费与应交增值税-进项税额,应交增值税-转出未交增值税,应交增值税-销项税额,应交增值税-未交增值税是什么换算关系?以前有个老会计给我写过一个公式,我忘记了。应交税费=?
1/635
2019-02-28
借 管理费用——工资 销售费用——工资 贷 应付工资 借:应付工资 贷:应交个税 其他应收款——社保(个人部分) 银行 借;管理费用——社保(公司部分) 其他应收款——社保(个人部分) 应交个税 贷:这一套工资计提和发放,还有社保缴纳的分录对不对?
3/725
2017-03-15
当月增值税费我做了计提,借:应交税费-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,缴费时冲减未交增值税,现在资产负债表中的应交税费期末数是负数,转出未交增值税一直在借方,怎么办?做的是内账,这样做法是错误的吗
1/702
2017-07-17
交纳时 借:应交税费~应交增值税~已交税金 贷:银行存款 但是应交税费~应交增值税~已交税金科目余额在借方,一般怎么处理或结转
1/728
2019-02-25
老师,公司是小规模纳税人,季度报税,销售额不足30万,不用缴纳增值税,应如何做账?当时需要不需要做借:应交税费-应交增值税贷应交税费-应交增值税(未交税费)借:应交税费-应交增值税(未交税费)贷:营业外收入?
1/802
2019-07-08
次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 社保个人部分用其他应付款为啥不对
1/759
2020-07-28
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