关于外出经营活动的税费缴纳是要收到进度款的时候才按进度款预缴税费对吗
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2017-06-20
老师好,我本月征税期到10月23日,是不是23日是报税的最后一天? 我已报完税了,还没缴款,缴款也是23日最后一天吧?如果缴款晚了,也是要罚款和滞纳金的吧?
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2023-10-20
老师您好,我们是4人普通合伙企业,其中有一个合伙人造工资单发了工资每月7000元(未报工资薪金代扣代缴,可以吗?),入管理费用,年底企业应纳税所得额是亏损的-50000,请问年度生产经营所得个人所得税汇算清缴怎么计算。另外如果合伙人借款本来是借:其他应收款 贷:银行存款,年底能否直接转到以前年度应付利润,借:应付利润 贷:其他应收款啊
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2024-03-30
个税更正申报后,多缴税款会退回自然人扣缴客户端吗
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2022-02-20
老师,我们公司在外地的工程,在当地税局预缴了税金,拿回来三张单子,我当月做的分录是这样的 借:应交税费--应交增值税--销项税额 ,应交税费---个税,应交税费--城建税,应交税费--教育附加,应交税费--地方教育费,应交税费--应交增值税--印花税 贷:银行存款 能这么做吗?
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2018-12-11
补缴以前年度进项转出,要在申报报表中体现吗,凭证怎么做呢我们就从12年到16年清点下,把相应的进项补缴了税款
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2017-12-09
上个月缴纳住房公积金时会计分录写错,误写成借管理费用,借应付职工薪酬,贷银行存款,现在税费已缴纳,怎样改正?
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2021-07-21
这项业务是这样的,我们这个就租赁房呢,最后有的住户要就是提升装修,也就是要求精装修完了以后收一部分钱。当时第一个就是借银行存款,贷保证金,第二笔他把保证金呢,借保证金,贷应收账款,把保证金转到应收账款,第三笔呢,借应收账款,贷应交税金。应交增值税销项税代结算价款,这笔这些业务都是在三月份儿做的,那么我四月份儿那个开的这些发票呢,都是他三月份儿的,就这笔收入确认那个结算价款的。收入开具的发票,那么但是今年我报那个增值税的附表一的时候,他这个一开发票电脑不是自动取出,已经取好了,我本月呢。
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2024-05-14
我们是外贸公司,有一笔业务是这样的,之前发生的,销售一笔货物,但是未收款,未开票,赊账,然后做的分录是两个, 一个是借:应收账款 贷 库存商品 应交增值税 销项税。另一个是 借:其他应付款 贷:应收账款。所有报表都已经申报, 但是后期也就是本月 要开发票,回款是以后,请问一下 我该怎么做分录
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2022-11-14
老师,你看下我做的工程结算分录,这样是不是对的。开票时:借:应收账款**公司 666 贷:工程结算611.01 应交税费-应交增值税(销项税额)54.99 收到款项时借:银行存款 666 贷:应收账款-**公司 666
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2021-12-08
老师 不设预付账款的。假如要购买材料20万元,先付定金10万元。收货时再付10万元。 1.预付时 借:应付账款 10 贷:银行存款 10 2.收货时付尾款 借:库存商品 20 应交税费-应交增值税(进项税额)2.6 贷:应付账款 10 银行存款 12.6 分录是这样子做吗
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2022-09-22
市财政年终体质结算,a县应上解财政款60万元,b县财政上缴性质不明款70万元,应补助所属c县财政款项80万元,应上缴省财政一般预算款500万元,现分别现在省财政,市财政,ABC县财政角度上进行有关的账务处理
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2019-06-03
我公司是认缴制的,原来的会计做的实收资本分录是 借:其他应收款-认缴资本 贷:实收资本-XXX ,平时的开销都是股东现金注入,都是挂借款科目其他应付款-XXX,那我要什么把这个借款转成实收资本,我的分录应该什么做?
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2018-01-05
请问7月社保当月计提当月缴纳,7月医保是当月计提下月缴纳。假设公司当月月底发工资。那缴纳社医保的会计分录怎么做?这样对吗,好像不平 借:应付职工薪酬-社保(公司) 其他应收款-社保(个人) 贷:银行存款 其他应付款-医保(公司) -医保(个人)
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2019-09-02
老师,刚才专管员通知我们,说的我们取得成本票那个供应商没有缴税走逃,这种对我们有影响吗
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2020-04-15
老师,账户的钱直接转给或者是取现给老板作其他应收款年末归还这种,开支票上面的用途怎么写呢
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2019-05-05
请问各位老师:公司以前的无票收入是记在其他应收款上的(主要是以前不知道是什么收入),年底应该怎么转回?
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2020-01-10
为了使账套平衡需增的其他应收款年末怎么处理
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2016-02-26
这一步不太明白呢,不应该是其他应收款吗。
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2017-05-18
其他应收款
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2019-03-21