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收到一张税率为3%的进项普票,这个税额也不能抵扣吧
1/1047
2019-01-02
请问:这个税额要退税的,进项采集时:是否抵扣栏是不是要选否?
1/402
2019-07-02
辅导期企业,算可以开多少销项发票是看应交税费余额还是看待抵扣余额,新办的企业前几个月如果进项多,先不交税可以的吧
1/444
2018-09-29
将待认证进项税额转到进项税额的分录怎么做?
1/2765
2017-08-21
劳务费发票是差额征收的进项税抵扣的多,还是全额征收的抵扣的多?
3/1766
2016-12-17
老师,金税盘第二年交的服务费,可以全额抵扣吗?还是只能抵扣进项额?
1/1922
2019-05-14
其他应收款待抵扣进项税放在借方,贷方可以放银行存款吗?代表没收到专票就付款了吗?
1/1530
2018-09-11
购进货物,取得专票的进账税是做进账税还是待抵扣进账税?
2/1198
2021-08-21
人力资源和社会保障局这种单位,能够取得进项税的业务有哪些呢?如何解决人力资源开票金额大,无法抵扣的问题
1/399
2021-10-04
请问,税额怎么抵扣,使用进项税额减什么?怎么减
1/593
2019-04-11
进项税没认证的时候是,应交税费 待认证进项税额,认证后是应交税费 应交增值税进项税额,做分录时,怎么将待认证进项税转到应交增值税进项税额呢
1/1919
2017-12-10
老师,免征就使的企业的进项税不能抵扣了,相当于让企业承担了增值税,那对企业有什么好处呢?
1/873
2015-11-30
本月收到发票未认证,进项税额是列入应交税费-待认证进项税额,还是列入应交税费-应交增值税-待认证进项税额?
1/2953
2017-04-15
老师,您好,就是那个应交税费科目与其他流动资产科目有关联吗?我启用财务软件录期初余额时,录已交税费800,与待抵扣进项税25000都是在借方,点报表时这二个金额合计出现在了其他流动资产,而纸质报表是在应交税费科目那负数出现,所以就导致我的资产总额与负责总额与纸质报表对不上比之前的多了这个金额,税务报表是与纸质档走的,所以这个有办法调成一至吗
2/747
2022-03-10
老师,企业采购1台旧设备,价税合计20万,进项税额23008,进项税可以一次抵扣吗?这个设备怎么做分录,直接是借固定资产,贷银行存款?
1/460
2020-09-10
旅行社(差额征收)一般纳税人,取得可抵扣成本发票(增值税专票),按照政策规定不可以抵扣进项,要作进项税额转出!
4/3114
2019-07-24
老师,我7月份无销项税,但有专票进项和客票进项税。我在8月申报增值税时,须要填列附 表(二),将进项税填列此表的第三项待抵扣进项额,专票进项税填 入26栏次中,客票主算进项税应填 入此表的那个栏次??
1/514
2019-08-01
已经认证抵扣的进项税额大于销项税额,月末增值税有留抵,怎么做会计分录
5/1291
2022-03-08
老师您好,请问每个月的增值税费都是拿进项税额抵扣了,都不用另外交销项税额了,而且进项税额一直都有留底,我该怎么做分录呢
4/476
2019-08-02
一般纳税人认证的进项税额抵扣不完可以跨年吗?就是留抵税额
1/5738
2017-12-08
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