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这个月没有销项,进项可以这样结转么? 借:应交税费-应交增值税进项 -4431.62 贷:应交税费-未交增值税 -4431.62
1/431
2016-12-09
请问二级科目:应交增值税和未交增值税;待抵扣进项税额和待认证进项税额,分别有什么区别呢?
1/1475
2020-10-06
本月销项税大于进项税,交了很多增值税,下月如果销项小于进项,这个月交的增值税还能退回来吗
1/2479
2016-02-29
您好,想请教一下同一张出口报关单上面的货物其中有几项没有取得增值税专票,这种情况对于其他有增值税发票的货物退税有影响吗?有什么影响
1/1434
2019-06-13
12月份的增值税 我没有进行结转 1月份我刚申报完增值税 并且缴纳了增值税 那缴纳增值税的这个分录怎么填写啊
1/1842
2019-01-24
老师,出口退税备案过程中,是否 享受增值税优惠政策 ,这个里面怎么填写?
3/468
2023-03-02
请问老师口腔医院的账务处理繁琐吗?是小规模纳税人而且是免增值税
5/1775
2021-09-17
根据增值税法律制度的规定,下列出口货物中,免税但不退税的有( )。 A. 国家计划内出口的石油 B. 避孕药品 C. 来料加工复出口的货物 D. 古旧图书 是B吗
1/168
2023-09-03
出口业务是本月出口本月开发票是吗,然后是次月在出口系统录入数据申报,然后在电子税务局跟增值税一起申报是吗,申报好了才可以退税是吗
1/868
2021-05-22
外贸出口企业购进的货物退税后的进项票怎么做分录?比如:购进:借:库存商品9.17,进项税额0.83,贷:应付账款10。计提退税款:借:应出口退税0.83,贷:应交税费-应出口退税0.83。退税到账后:借:银存0.83,贷:应出口退税0.83。请问老师,那应交税费-应出口退税贷方和进项税额借方还挂有0.83的数据怎么冲呢?是一直挂在账上吗?还是可以结转出口退税款?借:应交税费-应出口退税 0.83,贷:进项税额0.83这样呢?
2/912
2020-08-08
外贸出口企业已经知道进货的不含税价,出口报关单的货值怎么确定才合适呢?能退税还比较省钱,不考虑利润和费用,如果用进货不含税价*汇率能退税吗?
2/199
2021-08-17
老师好,请问;增值税电子普通发票可以抵扣增值税进项税额吗?谢谢
1/495
2021-11-11
增值税专票跟增值税普票一样都要进项来抵扣的因为普票也交税
1/1135
2018-12-28
增值税子目问题。假设1月底进项税10万,销项税30万。 月底做法1: 借:应交税费--应交增值税(销项税)30 贷:应交税费--应交增值税(进项税) 10 应交税费 --未交增值税 20 这样的话,进项税、销项税都结平了 做法2:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 20 贷: 应交税费 --未交增值税 20 这样做的话, 进项税、销项税不是不平了嘛,不是依然有余额。 有的人讲平时月底不结转进项税、销项税, 到年底还是要把进项税、销项税结平。次年进项税、销项税重新开始。 哎,究竟应该怎么做呀?
2/746
2019-10-17
增值税税负在计算时不考虑上期留抵和固定资产进项税这个不理解,增值税税负不是本期应交增值税除以不含税收入吗?本期应交增值税不是应该销项减进项减上期留抵吗?有固定资产进项不也得减去吗?
1/1237
2019-01-04
去年一张增值税进项票税务查出问题,需要把进项税转出缴纳增值税,税款已经缴纳,会计分录怎么做
1/587
2018-11-09
某进出口公司从美国进口货物一批,货物以离岸价格成交,成交价折合人民币为1200万元,其中包括向境外采购代理人支付的购货佣金10万元,包装费20万元,另外,货物运抵我国大连港的运费、保险费等共30万元。假设该货物适用关税税率60%、增值税税率17%、消费税税率30%。请分别计算该公司应纳关税、消费税和增值税。
1/126
2024-01-08
您好,老师,我们是外贸企业,1、应交税费-应交增值税-出口退税这个科目贷方余额是不是就代表我们还有多少税未申请退税 2、截止到2021.5月,应交税费-应交增值税-进项税余额在借方,而且我们我们手中的发票已经认证完,这样的话,是不是这个余额不对呢,同样应交税费-应交增值税-进账税额的余额也在借方
1/294
2021-06-24
增值税进项税额和销项税额怎么区分
1/385
2018-11-20
,如果有增值税进项税额,但是没有销项税额,那么增值税进项税额就不能抵扣,需要转出来,这是课堂的内容,那么,转出来转到哪里去呢?借方科目是什么?还有,转出进项税有没有时间限制?比如把进项税一直挂在账上,等什么时候有销项税额了再抵扣行不行?
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2018-12-22
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